Category Archive finance

TRAINING KURSUS INTENSIF HUKUM JAMINAN

DESKRIPSI TRAINING KURSUS INTENSIF HUKUM JAMINAN

Dalam dunia bisnis kerap kali kita berhubungan dengan hukum kebendaan dan jaminan. Khususnya yang berhubungan dengan pemberian kredit agar mendapat pengembalian utang secara lancar, dan akibat dari suatu barang jaminan terkait kepentingan pihak ketiga. Termasuk jaman Era baru supervisi tunggal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai satu-satunya Otoritas Pengawas seluruh Industri Jasa Keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, sangat diperlukan penguasaan pengetahuan dan keterampilan, lewat sarana pembahasan secara khusus dan mendalam mengenai dasar-dasar hukum Kebendaan dan jaminan serta eksekusi barang Jaminan sampai perkembangan terkini.

Merespon hal tersebut, Kami menyelenggarakan Kursus Intensif Hukum Jaminan (KIHJ). KIHJ adalah kursus yang menyajikan materi hukum jaminan secara lengkap dan mendetail dengan pembicara-pembicara yang ahli di bidangnya. Dengan mengikuti KIHJ diharapkan para peserta akan memahami secara mendalam pengertian hukum kebendaan dan jaminan, jenis-jenis hukum jaminan, eksekusi atas jaminan, hak pemegang jaminan dalam pailit atau pembubaran dan hal-hal lain yang akan disampaikan dalam 12 sesi pertemuan.

TUJUAN TRAINING KURSUS INTENSIF HUKUM JAMINAN

  1. Memahami konsep dan prinsip dasar hukum jaminan.
  2. Memahami jenis-jenis jaminan dalam transaksi bisnis.
  3. Memahami hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jaminan.
  4. Memahami aspek hukum dalam pemberian dan pengikatan jaminan.
  5. Memahami fungsi jaminan dalam transaksi kredit dan pembiayaan.
  6. Mengidentifikasi risiko hukum dalam pengelolaan jaminan.
  7. Memahami proses pengikatan dan eksekusi jaminan.
  8. Menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan jaminan.

MATERI TRAINING KURSUS INTENSIF HUKUM JAMINAN

Materi I

Hukum Kebendaan dan Jaminan di Indonesia
* Mengenal hukum benda dan sistematika
* Dasar hukum dan fungsi jaminan
* Objek dan ruang lingkup hukum jaminan
* Macam dan jenis hukum jaminan
* Jaminan dalam KUH Perdata
* Prinsip dan prosedur hukum jaminan
* Study case

Materi II

Lembaga Gadai
* Pengertian dan sifat gadai
* Objek gadai
* Berlakunya gadai
* Gadai atas saham
* Eksekusi gadai
* Apakah gadai dapat dieksekusi secara privat, ataukah harus melalui lelang
* Hak atas manfaat dari barang tergadai.
* Study case

Materi III

Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia
* Lembaga Jaminan Hipotek: kapal dan pesawat udara
* lembaga Jaminan Hak Tanggungan: HGB, HM, HGU, HP
* Lembaga Jaminan Fidusia: Inventory, AR, mesin dan lain-lain.
* Permasalahan seputar Hak Tanggungan
* Permasalahan seputar Jaminan Fidusia
* Study case

Materi IV

Cessie
* Sebagai sarana peralihan kebendaan
* Fungsi suatu Jaminan
* Study case

Materi V

Perjanjian Kredit (PK) dan Jaminan
* Berbagai macam model pemberian Kredit: Sindikasi Club Deal, bilateral, KPR, kartu kredit dan KTA
* Kaitan tipe kredit berpengaruh pada besaran Jaminan.
* Kedudukan hukum antara PK dan Jaminan
* Karakter Lembaga Kreditur (Bank/ Lembaga pembiayaan/ Umum) dalam pemberian kredit
* Pengikatan kredit dan jaminan yang sempurna
* Perbedaan pengikatan secara notarial dan non-notarial
* Study case

Materi VI

Corporate and Personal Guarantee
* Pengertian dan objek
* Kekuatan hak tagih
* Dokumentasi corporate guarantee dan personal guarantee
* Eksekusi atas corporate guarantee/ personal guarantee
* Study case

Materi VII

Akta Pengakuan Utang (Grosse Akte) dan Eksekusi atas Akta Pengakuan Utang
* Study case

Materi VIII

Jaminan atas Rekening Bank
* Pengertian dan objek
* Hak-hak istimewa penjamin dalam hukum Indonesia
* Eksekusi atas jaminan rekening bank
* Study case

Materi IX

Penyelesaian Jaminan Bermasalah Melalui Berbagai Prosedur
* Penjualan sukarela
* Penjualan lewat upaya paksa
* Prosedur lelang
* Kaitan perpajakan terhadap penjualan barang jaminan
* Study case

Materi X

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri
* Permasalahan hukum dan non hukum
* Study case

Materi XI

Hak Pemegang Jaminan dalam Pailit atau Pembubaran
* Pengaruh pemegang Jaminan hak istimewa (Privilege) terhadap status pemberi Jaminan terpailit.
* Study case

Materi XII

Strategi dalam audit  Penyedia Jasa Keuangan
* Strategi dan rencana audit tahunan
* Standar dan pedoman di bidang audit

Materi disampaikan dalam bahasa Indonesia

PESERTA TRAINING KURSUS INTENSIF HUKUM JAMINAN

Program ini dirancang khusus bagi mereka yang bergelut di dalam hukum jaminan atau pihak-pihak lain yang memiliki minat dalam hukum jaminan di Indonesia, antara lain:
* Legal Manager
* Legal Counsel
* Lawyer
* Analis Kredit
* Pegawai Bank
* Compliance Manager
* Credit Settlement
* Investor Relation
* Pelaku Industri keuangan
* Konsumen Industri Keuangan
* Dan lain sebagainya

INSTRUKTUR PELATIHAN KURSUS INTENSIF HUKUM JAMINAN LOMBOK

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE PELATIHAN KURSUS INTENSIF HUKUM JAMINAN KUALA LUMPUR

TRAINING KURSUS INTENSIF HUKUM JAMINAN

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Kursus Intensif Hukum Jaminan

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Kursus Intensif Hukum Jaminan

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Kursus Intensif Hukum Jaminan

Q : Apa itu Training Kursus Intensif Hukum Jaminan?
A : Training Kursus Intensif Hukum Jaminan adalah pelatihan yang membahas prinsip, ketentuan, dan penerapan hukum jaminan dalam kegiatan pembiayaan, perbankan, dan transaksi bisnis untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

Q : Apa manfaat mengikuti Training Kursus Intensif Hukum Jaminan?
A : Peserta akan memahami jenis-jenis jaminan, prosedur pengikatan jaminan, aspek hukum dalam pembiayaan, serta pengelolaan risiko hukum terkait jaminan.

Q : Materi apa saja yang dipelajari dalam training ini?
A : Materi meliputi konsep hukum jaminan, hak tanggungan, fidusia, gadai, hipotek, penjaminan kredit, pengikatan jaminan, eksekusi jaminan, serta regulasi yang mengatur hukum jaminan di Indonesia.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah pelatihan Kursus Intensif Hukum Jaminan bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PAJAK BREVET C

DESKRIPSI TRAINING PAJAK BREVET C

Training Pajak Brevet C merupakan program pelatihan perpajakan tingkat lanjutan yang dirancang untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai berbagai ketentuan, mekanisme, dan praktik perpajakan di Indonesia. Pelatihan ini ditujukan bagi profesional yang telah memiliki dasar perpajakan dan ingin meningkatkan kemampuan dalam menangani permasalahan pajak yang lebih kompleks, baik dalam lingkungan perusahaan maupun aktivitas profesional.

Dalam kegiatan bisnis, perpajakan tidak hanya berkaitan dengan perhitungan dan pembayaran pajak, tetapi juga mencakup aspek administrasi, pelaporan, transaksi bisnis, kepatuhan, serta pengelolaan risiko perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai ketentuan pajak sangat penting agar perusahaan dapat memenuhi kewajibannya secara tepat sekaligus mengurangi potensi kesalahan dan risiko perpajakan.

Melalui Training Pajak Brevet C, peserta akan mempelajari berbagai konsep dan ketentuan perpajakan tingkat lanjut serta penerapannya dalam transaksi dan kegiatan usaha. Materi pelatihan dapat mencakup pembahasan perpajakan nasional, aspek pajak dalam transaksi perusahaan, administrasi dan pelaporan pajak, analisis permasalahan perpajakan, hingga pengelolaan risiko dan kepatuhan pajak.

TUJUAN TRAINING PAJAK BREVET C

  1. Memahami konsep dan ketentuan perpajakan tingkat lanjutan.
  2. Memahami berbagai jenis pajak dan penerapannya dalam transaksi bisnis.
  3. Meningkatkan kemampuan dalam menghitung kewajiban perpajakan.
  4. Memahami administrasi dan pelaporan perpajakan.
  5. Menganalisis permasalahan perpajakan yang kompleks.
  6. Memahami aspek perpajakan dalam transaksi perusahaan.
  7. Mengidentifikasi risiko dan kesalahan dalam pengelolaan pajak.
  8. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

MATERI TRAINING PAJAK BREVET C

* PPN dan PPN BM
* Sengketa Pajak
* Pajak International
* Akuntansi Pajak dan SPT PPH Badan Bentuk Usaha Tetap
* Tax Planing

PESERTA TRAINING PAJAK BREVET C

  1. Tax Staff dan Tax Officer – Membutuhkan pemahaman perpajakan lanjutan untuk menangani administrasi, perhitungan, dan pelaporan pajak perusahaan.
  2. Finance dan Accounting – Cocok untuk meningkatkan kemampuan memahami dampak pajak terhadap transaksi dan laporan keuangan.
  3. Tax Consultant – Membantu memperkuat pemahaman dalam menganalisis berbagai permasalahan perpajakan.
  4. Accounting Manager dan Finance Manager – Membutuhkan wawasan perpajakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan kewajiban pajak perusahaan.
  5. Internal Auditor dan Auditor – Membantu mengidentifikasi potensi kesalahan, risiko, dan ketidakpatuhan dalam pengelolaan pajak.
  6. Pengusaha dan Entrepreneur – Cocok untuk memahami kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis.
  7. Staf Legal dan Compliance – Membantu memahami aspek perpajakan yang berkaitan dengan transaksi dan kepatuhan perusahaan.

METODE TRAINING PAJAK BREVET C

TRAINING PAJAK BREVET C

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Pajak Brevet C

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Pajak Brevet C

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Pajak Brevet C

Q : Apa itu Training Pajak Brevet C?
A : Training Pajak Brevet C adalah pelatihan perpajakan tingkat lanjutan yang membahas berbagai aspek perpajakan, administrasi, perhitungan, pelaporan, dan penerapannya dalam transaksi bisnis.

Q : Mengapa perlu mengikuti Brevet C?
A : Karena pemahaman perpajakan tingkat lanjut membantu profesional menghadapi transaksi dan permasalahan pajak yang lebih kompleks serta meningkatkan kepatuhan perusahaan.

Q : Apakah ada studi kasus dalam pelatihan?
A : Ya. Peserta dapat mempelajari studi kasus dan latihan untuk memahami penerapan perpajakan dalam situasi bisnis.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Pajak Brevet C biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING KUPAS TUNTAS PERMASALAHAN DAN PEMERIKSAAN PPN

DESKRIPSI TRAINING PERMASALAHAN DAN PEMERIKSAAN PPN

Training Permasalahan dan Pemeriksaan PPN merupakan pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya dalam menghadapi berbagai permasalahan, proses pemeriksaan, administrasi, perhitungan, dan pelaporan PPN. Pelatihan ini membantu peserta memahami ketentuan PPN sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi kesalahan dan risiko yang dapat muncul dalam pengelolaan PPN perusahaan.

Dalam praktiknya, pengelolaan PPN sering menghadapi berbagai kendala, seperti kesalahan penerbitan faktur pajak, perbedaan data transaksi, pengkreditan pajak masukan, koreksi pajak, hingga temuan dalam proses pemeriksaan. Karena itu, pemahaman terhadap prosedur dan aspek pemeriksaan PPN menjadi penting bagi profesional yang menangani perpajakan perusahaan.

Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari konsep dan ketentuan PPN, administrasi PPN, mekanisme pemeriksaan, identifikasi permasalahan, analisis koreksi, serta strategi menghadapi pemeriksaan pajak. Materi dapat dilengkapi dengan studi kasus dan latihan analisis agar peserta lebih mudah memahami penerapan PPN dalam kondisi nyata.

TUJUAN TRAINING PERMASALAHAN DAN PEMERIKSAAN PPN

  1. Memahami konsep dan ketentuan dasar PPN.
  2. Memahami administrasi dan mekanisme pengelolaan PPN.
  3. Mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam PPN.
  4. Memahami proses dan prosedur pemeriksaan PPN.
  5. Menganalisis kesalahan dan potensi koreksi PPN.
  6. Memahami ketentuan terkait Faktur Pajak dan Pajak Masukan.
  7. Mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan dalam pengelolaan PPN.
  8. Meningkatkan kemampuan menyiapkan data dan dokumen pemeriksaan.

MATERI TRAINING PERMASALAHAN DAN PEMERIKSAAN PPN

* Faktur Pajak : saat pembuatan, tanggung renteng, Faktur Pajak tidak sah, Faktur Pajak cacat, pembetulan, penggantian, pembatalan Faktur Pajak, dokumen tertentu, PKP pedagang eceran, Faktur Pajak Gabungan, sanksi
* Pemanfaatan BKP tidak berwujud, JKP dari luar daerah pabean : identifikasi objek, saat terutang, penyetoran
* JKP : identifikasi objek, ekspor JKP, retur JKP
* Restitusi PPN : PKP beresiko rendah, pengembalian pendahuluan, penelitian, pemeriksaan
* Pengkreditan Pajak Masukan : pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, PKP belum berproduksi, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
* Peraturan pelaksanaan PPN lainnya : PPN atas kegiatan membangun sendiri, pemungut PPN
* SPT Masa PPN
* Pemeriksaan : penelitian SPT Masa PPN, kriteria seleksi pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan

PESERTA TRAINING PERMASALAHAN DAN PEMERIKSAAN PPN

  1. Tax Staff dan Tax Officer – Membutuhkan pemahaman PPN untuk menangani perhitungan, administrasi, pelaporan, dan pemeriksaan pajak.
  2. Finance dan Accounting – Cocok untuk memahami dampak PPN terhadap transaksi, pencatatan, dan laporan keuangan perusahaan.
  3. Tax Manager dan Tax Supervisor – Membantu meningkatkan kemampuan dalam mengawasi pengelolaan PPN dan menangani potensi permasalahan pemeriksaan.
  4. Tax Consultant – Cocok untuk memperkuat kemampuan menganalisis permasalahan dan pemeriksaan PPN klien.
  5. Internal Auditor dan Auditor – Membantu mengidentifikasi kesalahan, risiko, dan potensi ketidakpatuhan terkait PPN.
  6. Finance Manager dan Accounting Manager – Membutuhkan pemahaman PPN untuk mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan terkait perpajakan.
  7. Compliance dan Legal – Membantu memahami aspek kepatuhan dan risiko hukum yang berkaitan dengan kewajiban PPN.

METODE TRAINING PERMASALAHAN DAN PEMERIKSAAN PPN

TRAINING KUPAS TUNTAS PERMASALAHAN DAN PEMERIKSAAN PPN

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Permasalahan dan Pemeriksaan PPN

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Permasalahan dan Pemeriksaan PPN

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Permasalahan dan Pemeriksaan PPN

Q : Apa itu Training Permasalahan dan Pemeriksaan PPN?
A : Training Permasalahan dan Pemeriksaan PPN adalah pelatihan yang membahas ketentuan PPN, berbagai permasalahan PPN, proses pemeriksaan, koreksi, serta cara menghadapi temuan pemeriksaan pajak.

Q : Mengapa penting memahami pemeriksaan PPN?
A : Karena pemeriksaan dapat menemukan kesalahan administrasi, perhitungan, faktur, maupun pengkreditan pajak yang dapat menimbulkan koreksi dan kewajiban tambahan.

Q : Apakah ada studi kasus dalam pelatihan?
A : Ya. Pelatihan dapat dilengkapi dengan studi kasus, latihan analisis, dan diskusi mengenai permasalahan PPN.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa pelatihan Permasalahan dan Pemeriksaan PPN diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PAJAK BREVET C ONLINE

DESKRIPSI TRAINING PAJAK BREVET C

Training Pajak Brevet C merupakan pelatihan perpajakan tingkat lanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam memahami dan menangani berbagai aspek perpajakan yang lebih kompleks. Pelatihan ini ditujukan bagi profesional yang telah memiliki dasar perpajakan dan ingin memperdalam pemahaman mengenai ketentuan, perhitungan, administrasi, pelaporan, serta penerapan perpajakan dalam kegiatan bisnis.

Dalam praktiknya, pengelolaan pajak membutuhkan pemahaman yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kemampuan menganalisis transaksi dan permasalahan perpajakan. Oleh karena itu, Training Pajak Brevet C memberikan pembelajaran yang dapat mencakup pembahasan ketentuan perpajakan, transaksi bisnis, administrasi pajak, pemeriksaan, kepatuhan, hingga pengelolaan risiko perpajakan.

Pelatihan dapat dilengkapi dengan studi kasus, latihan perhitungan, diskusi, dan pembahasan permasalahan perpajakan sehingga peserta lebih mudah memahami penerapan materi dalam pekerjaan. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengelola kewajiban perpajakan secara lebih sistematis, memahami potensi risiko, serta mendukung kepatuhan pajak perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

TUJUAN TRAINING PAJAK BREVET C

  1. Memahami konsep dan ketentuan perpajakan tingkat lanjutan.
  2. Memahami penerapan berbagai jenis pajak dalam transaksi bisnis.
  3. Meningkatkan kemampuan dalam menghitung kewajiban perpajakan.
  4. Memahami administrasi dan pelaporan perpajakan.
  5. Menganalisis permasalahan perpajakan yang kompleks.
  6. Memahami aspek perpajakan dalam kegiatan dan transaksi perusahaan.
  7. Mengidentifikasi risiko dan potensi kesalahan perpajakan.
  8. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

MATERI TRAINING PAJAK BREVET C

  1. Konsep Perpajakan Tingkat Lanjutan
    • Prinsip dan sistem perpajakan
    • Ketentuan perpajakan yang relevan
    • Hak dan kewajiban wajib pajak
  2. Pajak Penghasilan Lanjutan
    • Ketentuan PPh
    • Perhitungan dan penerapan PPh
    • PPh dalam transaksi bisnis
  3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
    • Konsep dan mekanisme PPN
    • Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
    • Administrasi PPN
  4. Pajak dalam Transaksi Bisnis
    • Aspek pajak dalam transaksi perusahaan
    • Pemotongan dan pemungutan pajak
    • Identifikasi kewajiban pajak
  5. Administrasi dan Pelaporan Pajak
    • Pengelolaan dokumen perpajakan
    • Persiapan pelaporan
    • Rekonsiliasi data perpajakan
  6. Pemeriksaan dan Sengketa Pajak
    • Proses pemeriksaan pajak
    • Potensi koreksi
    • Penanganan permasalahan perpajakan
  7. Tax Planning dan Manajemen Pajak
    • Perencanaan pajak
    • Efisiensi dan kepatuhan
    • Identifikasi risiko perpajakan
  8. Tax Compliance dan Risk Management
    • Identifikasi risiko pajak
    • Pengendalian kepatuhan
    • Pencegahan kesalahan perpajakan
  9. Studi Kasus Perpajakan
    • Analisis transaksi
    • Pembahasan permasalahan pajak
    • Latihan perhitungan
  10. Praktik dan Simulasi Perpajakan
    • Simulasi pengelolaan pajak
    • Pembahasan kasus perusahaan
    • Evaluasi pemahaman peserta

PESERTA TRAINING PAJAK BREVET C

  1. Tax Staff dan Tax Officer – Untuk memperdalam kemampuan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan.
  2. Finance dan Accounting – Untuk memahami dampak perpajakan terhadap transaksi dan laporan keuangan.
  3. Tax Manager dan Tax Supervisor – Untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan pengelolaan perpajakan.
  4. Tax Consultant – Untuk memperkuat kemampuan analisis permasalahan perpajakan.
  5. Accounting Manager dan Finance Manager – Untuk mendukung pengambilan keputusan terkait perpajakan.
  6. Internal Auditor dan Auditor – Untuk memahami risiko dan kepatuhan perpajakan dalam perusahaan.
  7. Legal dan Compliance – Untuk memahami aspek pajak yang berkaitan dengan transaksi dan kepatuhan perusahaan.

INSTRUKTUR TRAINING PAJAK BREVET C

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING PAJAK BREVET C

TRAINING PAJAK BREVET C ONLINE

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Pajak Brevet C

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Pajak Brevet C

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Pajak Brevet C

Q : Apa itu Training Pajak Brevet C?
A : Training Pajak Brevet C adalah pelatihan perpajakan tingkat lanjutan yang membahas ketentuan, perhitungan, administrasi, pelaporan, transaksi bisnis, serta pengelolaan risiko perpajakan.

Q : Mengapa perlu mengikuti Training Pajak Brevet C?
A : Karena pemahaman perpajakan tingkat lanjut membantu profesional menangani transaksi dan permasalahan pajak yang lebih kompleks serta mendukung kepatuhan perusahaan.

Q : Apakah ada studi kasus dan latihan?
A : Ya. Pelatihan dapat dilengkapi dengan studi kasus, latihan perhitungan, diskusi, dan simulasi untuk memperkuat pemahaman peserta.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan Pajak Brevet C sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PERPAJAKAN INDONESIA ONLINE

DESKRIPSI TRAINING PERPAJAKAN INDONESIA

Dalam rangka memahami setiap perubahan dan perkembangan dalam Peraturan Perpajakan diperlukan pengetahuan yang mendalam mengenai dasar peraturannya.Peraturan dan perundang-undangan pajak memang senantiasa mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan dan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Namun satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa undang-undang pajak yang baru biasanya tidak terlepas dari undang-undang pajak yang mendahuluinya, dengan kata lain perubahan hanya berlaku untuk bagian-bagian tertentu saja. Karena itu pengelola pajak harus menguasai hal-hal yang mendasar dalam peraturan pajak  itu sendiri sehingga bila ada peraturan baru akan lebih mudah memahami dan menyesuaikannya.

TUJUAN TRAINING PERPAJAKAN INDONESIA

Kegiatan ini dimaksudkan untuk:
1.      Membekali peserta dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sesuai UU KUP terbaru (UU No 28 Tahun 2007) yang menjadi pedoman dasar dalam pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak.
2.      Memberikan pemahaman serta kemampuan kepada peserta untuk menerapkan pengenaan perpajakan pada Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai

MATERI TRAINING PERPAJAKAN INDONESIA

1.      Hal-hal Pokok yang diatur dalam Ketentuan Umum dan Tara Cara Perpajakan
2.      Hal-hal Pokok yang Mengalami Perubahan dalam UU KUP (UU No 28 Tahun 2007)
3.      Tax Updated – KUP 2012/2013
4.      Obyek pajak Penghasilan
5.      Tarif Pph Ps 21,23,26,4(2)
6.      PPN Masukan & PPN Keluaran
7.      Tata cara pengkreditan Pajak Penghasilan & PPN
8.      Tata cara pembayaran & Pelaporan SPT Masa Perpajakan
9.      Pelaporan SPT Masa Tahunan
10.  Laporan Keuangan Fiskal

PESERTA TRAINING PERPAJAKAN INDONESIA

Tax Officer / Staf Bidang Perpajakan, Staf Personalia dan yang ingin memahami perpajakan (khususnya KUP) secara lebih mendasar, up-to-date  dan lengkap.

INSTRUKTUR TRAINING PERPAJAKAN INDONESIA

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING PERPAJAKAN INDONESIA

TRAINING PERPAJAKAN INDONESIA ONLINE

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Perpajakan Indonesia

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Perpajakan Indonesia

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Perpajakan Indonesia

Q : Apa itu Training Perpajakan Indonesia?
A : Training Perpajakan Indonesia adalah pelatihan yang membahas dasar dan praktik perpajakan di Indonesia, termasuk ketentuan pajak, kewajiban wajib pajak, administrasi, pelaporan, dan kepatuhan pajak.

Q : Mengapa pemahaman perpajakan penting bagi perusahaan?
A : Karena pemahaman perpajakan membantu perusahaan memenuhi kewajiban pajak, mengurangi kesalahan administrasi, dan meminimalkan risiko ketidakpatuhan.

Q : Apakah ada studi kasus dalam pelatihan?
A : Ya. Pelatihan dapat dilengkapi dengan studi kasus, diskusi, latihan perhitungan, dan simulasi sesuai kebutuhan peserta.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan Perpajakan Indonesia sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

DESRIPSI TRAINING JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pelatihan yang memberikan pemahaman mengenai konsep, jenis, mekanisme pengelolaan, serta pelaksanaan PNBP dalam lingkungan instansi pemerintah maupun badan usaha yang berkaitan dengan penerimaan negara. Pelatihan ini membantu peserta memahami sumber-sumber PNBP, dasar pengenaan, tata cara pemungutan, pembayaran, penyetoran, pencatatan, dan pelaporannya.

Peserta juga akan memahami pengelolaan PNBP secara tertib dan akuntabel, termasuk identifikasi potensi penerimaan, pengawasan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut, peserta diharapkan mampu mendukung pengelolaan PNBP yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

TUJUAN TRAINING JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

  1. Memahami konsep dan dasar hukum PNBP.
  2. Mengidentifikasi berbagai jenis PNBP.
  3. Memahami sumber dan karakteristik PNBP.
  4. Memahami mekanisme penetapan dan pemungutan PNBP.
  5. Memahami tata cara pembayaran dan penyetoran PNBP.
  6. Memahami pencatatan dan pelaporan PNBP.
  7. Mengidentifikasi potensi penerimaan negara dari PNBP.
  8. Memahami pengawasan dan pengendalian PNBP.

MATERI TRAINING JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

  1. Konsep Dasar PNBP
    • Pengertian PNBP
    • Fungsi dan karakteristik PNBP
    • Perbedaan PNBP dan penerimaan pajak
  2. Dasar Hukum PNBP
    • Ketentuan peraturan PNBP
    • Prinsip pengelolaan PNBP
    • Kewenangan pengelolaan PNBP
  3. Jenis-Jenis PNBP
    • Pemanfaatan sumber daya alam
    • Pelayanan pemerintah
    • Pengelolaan kekayaan negara
    • Pengelolaan dana
    • Hak negara lainnya
  4. Objek dan Subjek PNBP
    • Identifikasi objek PNBP
    • Pihak yang wajib membayar PNBP
    • Penetapan kewajiban PNBP
  5. Tarif dan Penetapan PNBP
    • Dasar penetapan tarif
    • Mekanisme penentuan tarif
    • Perhitungan kewajiban PNBP
  6. Pemungutan dan Pembayaran PNBP
    • Mekanisme pemungutan
    • Tata cara pembayaran
    • Penyetoran penerimaan
  7. Pencatatan dan Pelaporan PNBP
    • Administrasi PNBP
    • Pencatatan penerimaan
    • Penyusunan laporan PNBP
  8. Pengawasan dan Pengendalian PNBP
    • Monitoring penerimaan
    • Pengendalian administrasi
    • Identifikasi kesalahan dan potensi penyimpangan
  9. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban PNBP
    • Akuntabilitas penerimaan
    • Pertanggungjawaban pengelolaan
    • Kepatuhan terhadap ketentuan
  10. Studi Kasus Pengelolaan PNBP
    • Analisis kasus
    • Simulasi pengelolaan PNBP
    • Diskusi permasalahan dan solusi

PESERTA TRAINING JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

  1. Pegawai Kementerian dan Lembaga Pemerintah – Membutuhkan pemahaman PNBP untuk mendukung pengelolaan penerimaan negara di lingkungan instansi masing-masing.
  2. Pengelola PNBP – Cocok bagi pegawai yang bertanggung jawab atas pemungutan, pembayaran, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan PNBP.
  3. Bendahara Pemerintah – Membantu memahami proses administrasi dan pengelolaan penerimaan negara secara tertib dan akuntabel.
  4. Finance dan Accounting – Membutuhkan pemahaman PNBP untuk mendukung pencatatan, rekonsiliasi, dan pelaporan penerimaan.
  5. Auditor dan Internal Auditor – Cocok untuk meningkatkan kemampuan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PNBP.
  6. Tax dan Compliance Officer – Membantu memahami perbedaan dan keterkaitan antara PNBP dengan kewajiban penerimaan negara lainnya.
  7. Pejabat Pengelola Keuangan – Membutuhkan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban PNBP.

INSTRUKTUR TRAINING JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Q : Apa itu Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak?
A : Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pelatihan yang membahas konsep, jenis, mekanisme, pengelolaan, pembayaran, pencatatan, dan pelaporan PNBP.

Q : Mengapa pemahaman PNBP penting bagi instansi pemerintah?
A : Karena pemahaman PNBP membantu memastikan penerimaan negara dikelola dengan benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Q : Apakah ada studi kasus dalam pelatihan?
A : Ya. Pelatihan dapat dilengkapi dengan studi kasus, diskusi, latihan, dan simulasi pengelolaan PNBP.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PERPAJAKAN UNTUK MARKETING

DESKRIPSI TRAINING PERPAJAKAN UNTUK MARKETING

Istilah customer satisfaction berlaku di semua departemen, bukan hanya marketing kepada pelanggan tetapi semua departmen terkait juga merupakan customer yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Ketidak lengkapan dokumen pendukung atau perjanjian yang rancu serta program sales yang tidak menguntungkan secara pajak juga akan merugikan perusahaan. Sering terjadi bagian Accounting dengan bagian Marketing ribut karena banyak dokumen yang tidak memenuhi syarat secara perpajakan.

Contoh pemberian potongan penjualan yang tidak tertulis di faktur pajak akan berakibat kewajiban pemotongan PPh pasal 23, atau istilah yang salah juga akan berakibat pemotongan pajak yang salah juga, sehingga seorang marketing juga harus memahami perpajakan tentang hal hal yang berhubungan dengan aktifitas sebagai sales. Contohnya aturan perpajakan tentang Insentif, bonus, diskon, retur,komisi, faktur pajak, uang muka, diskon rabat, biaya entertaint, biaya promosi, perjalanan dinas, PPN, biaya angkut, sewa kendaraan, penjualan lokal dan export, marketing fee.

TUJUAN TRAINING PERPAJAKAN UNTUK MARKETING

1. Peserta memahami tentang selayang pandang perpajakan baik pajak daerah dan pajak pusat.
2. Peserta dapat mengetahui dan memahami peraturan-peraturan terbaru terkit dengan program-program penjualan yang menguntungkan secara perpajakan sehingga dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan menghemat pajak.
3. Peserta mampu melaksanakan tax planning atas semua transaksi yang berhubungan dengan aktivitas penjualan .

MATERI TRAINING PERPAJAKAN UNTUK MARKETING

1.    Selayang pandang perpajakan daerah dan pusat.

2.    Objek dan Non Objek PPN.

3.    Benarkah ekspor tidak dikenai PPN?

4.    Kewajiban Pemotong dan Pemungutan Pajak

5.    Merumuskan biaya-biaya untuk tenaga marketing dan aturan perpajaknnya.
* Perjalanan dinas.
* Insentif, bonus untuk sales.
* Sewa kendaraan, ongkos angkut.
* PPh pasal 21 untuk sales.

6.    Merumuskan biaya-biaya untuk pelanggan/customer dan aturan perpajakannya.

7.    Perpajakan untuk marketing
* Penandatangan kontrak penjualan.
* Diskon, bonus, insentif
* Pemberian  Cuma-Cuma/hadiah.
* Entertaint buat customer.
* Biaya promosi dan daftar nominatif.
* Retur penjualan.
* Uang muka

8.    Biaya yang boleh dikurangkan dan tidak boleh dikurangkan secara perpajakan.

9.    Tax Planning untuk Pemotongan dan Pemungutan.

10.  Tax Planning untuk PPN

PESERTA TRAINING PERPAJAKAN UNTUK MARKETING

  1. Marketing Manager, yaitu pimpinan pemasaran yang ingin memahami aspek perpajakan dalam aktivitas pemasaran dan penjualan.
  2. Marketing Executive dan Marketing Staff, yaitu personel pemasaran yang terlibat dalam promosi, penjualan, dan kerja sama dengan pelanggan.
  3. Sales Manager dan Sales Executive, yaitu tenaga penjualan yang ingin memahami ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan transaksi penjualan.
  4. Owner, Direktur, dan Entrepreneur, yaitu pimpinan perusahaan yang ingin memahami aspek perpajakan dalam aktivitas pemasaran dan penjualan.
  5. Account Manager dan Key Account Executive, yaitu personel yang mengelola pelanggan utama dan kontrak bisnis.
  6. Finance Staff dan Accounting Staff, yaitu personel keuangan yang bekerja sama dengan divisi marketing dalam administrasi transaksi.
  7. Tax Staff dan Tax Supervisor, yaitu profesional perpajakan yang ingin memahami proses bisnis pemasaran agar pengelolaan pajak lebih optimal.

INSTRUKTUR TRAINING PERPAJAKAN UNTUK MARKETING

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING PERPAJAKAN UNTUK MARKETING

TRAINING PERPAJAKAN UNTUK MARKETING

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Perpajakan untuk Marketing

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Perpajakan untuk Marketing

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Perpajakan untuk Marketing

Q : Apa itu Training Perpajakan untuk Marketing?
A : Training Perpajakan untuk Marketing adalah pelatihan yang membahas ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran, penjualan, promosi, dan transaksi bisnis.

Q : Mengapa staf marketing perlu memahami perpajakan?
A : Karena aktivitas pemasaran sering berkaitan dengan transaksi penjualan, promosi, diskon, bonus, sponsorship, dan kerja sama bisnis yang memiliki konsekuensi perpajakan.

Q : Materi apa saja yang dipelajari dalam pelatihan ini?
A : Materi meliputi PPN, PPh, perpajakan promosi, transaksi penjualan, dokumentasi perpajakan, kepatuhan pajak, dan studi kasus perpajakan marketing.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Perpajakan untuk Marketing biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING GREY AREA PERPAJAKAN

DESKRIPSI TRAINING GREY AREA PERPAJAKAN

Ketentuan perundang-undangan dalam sistem perpajakan sudah seharusnya menganut asas certainty (kepastian). Asas kepastian menjamin bahwa regulasi yang ditetapkan dapat dipahami (comprehensible), tidak menyisakan ruang keraguan tetapi sebaliknya memberikan kejelasan penuh (must be unambiguous and certain), tidak hanya bagi fiskus atau otoritas pajak tetapi juga bagi wajib pajak. Sayangnya, di Indonesia masih terdapat ruang ketidakjelasan, daerah abu-abu atau juga sering disebut dengan grey area.

Adanya grey area dalam peraturan pajak dapat memberikan celah terciptanya perbedaan dalam menerjemahkan butir, ayat, kata-kata serta aturan turunan dalam undang-undang perpajakan. Hal ini bisa jadi merugikan wajib pajak  ketika estimasi beban pajak yang harus dibayarkan ternyata lebih besar dari yang diperhitungkan disebabkan oleh beda pemahaman dengan otoritas pajak. Dengan memahami persoalan grey area, wajib pajak dapat terhindar dari perselisihan penafsiran serta mampu menyiapkan alternatif strategi dalam manajemen pajak di internal perusahaan.

TUJUAN TRAINING GREY AREA PERPAJAKAN

1. Memahami  konsep dasar dari sistem perpajakan kontemporer yang berlaku di Indonesia.
2. Memahami  persoalan grey area yang ada di sistem perpajakan Indonesia

MATERI TRAINING GREY AREA PERPAJAKAN

1. Ruang lingkup grey area dalam sistem perpajakan Indonesia

* Asas Sistem perpajakan serta penjabaran peraturan perpajakan komprehensif yang berlaku di Indonesia
* Prosedur analisa ketentuan perundangan pajak
* Urgensi pemahaman grey area bagi wajib pajak

2. Grey area di Pajak Penghasilan (PPh)

* Grey area dalam persoalan taxability pada suatu penghasilan
* Grey area dalam deductibility pengeluaran perusahaan
* Penilaian akuntansi pada harta baik dalam kerangka pajak atau aktiva
* Grey area dalam persoalan bonus dan angsuran
* Penggajian karyawan dan direksi
* Pemotongan gaji karyawan
* Pemotongan pajak penghasilan pada rekanan firma
* Kontrak kerja
* Pemotongan Penghasilan pada PPh Pasal 26

3. Grey area di Pajak Pertambahan Niai (PPN)

* Tata cara pengkreditan pajak
* Persoalan faktur pajak
* Grey area pada persoalan penggunaan jasa, konsinyasi, penyerahan atau pengangkutan barang

4. Grey area di Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

* Grey area dalam persoalan wajib pajak beserta dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP)
* Grey area pada permasalahan jatuh tempo penyetoran/pelaporan pajak
* Imbalan bunga untuk wajib pajak

PESERTA TRAINING GREY AREA PERPAJAKAN

  1. Tax Manager, yaitu profesional yang bertanggung jawab menyusun strategi perpajakan perusahaan dan memastikan setiap kebijakan pajak tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama pada area yang memiliki penafsiran berbeda (grey area).
  2. Tax Supervisor dan Tax Officer, yaitu personel yang menangani perhitungan, pelaporan, serta administrasi perpajakan dan perlu memahami potensi risiko pada transaksi yang berada di grey area perpajakan.
  3. Finance Manager dan Finance Supervisor, yaitu pimpinan bagian keuangan yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait transaksi keuangan yang memiliki implikasi perpajakan.
  4. Accounting Manager dan Accounting Staff, yaitu profesional akuntansi yang bertanggung jawab atas pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan aspek perpajakan.
  5. Internal Auditor dan Auditor Pajak, yaitu auditor yang melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan serta mengevaluasi risiko yang timbul akibat perbedaan interpretasi peraturan pajak.
  6. Legal Officer dan Corporate Legal, yaitu personel hukum yang mendukung perusahaan dalam memahami aspek hukum perpajakan serta mengurangi potensi sengketa pajak.
  7. Compliance Officer, yaitu profesional yang memastikan perusahaan mematuhi seluruh ketentuan perpajakan dan mengelola risiko kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

INSTRUKTUR TRAINING GREY AREA PERPAJAKAN

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING GREY AREA PERPAJAKAN

TRAINING GREY AREA PERPAJAKAN

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Grey Area Perpajakan

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Grey Area Perpajakan

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Grey Area Perpajakan

Q : Apa itu Training Grey Area Perpajakan?
A : Training Grey Area Perpajakan merupakan pelatihan yang membahas berbagai ketentuan perpajakan yang memiliki perbedaan interpretasi, sehingga peserta dapat memahami cara mengambil keputusan perpajakan yang tepat dan sesuai regulasi.

Q : Mengapa memahami grey area perpajakan penting?
A : Karena banyak transaksi bisnis yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perpajakan. Pemahaman terhadap grey area membantu perusahaan mengurangi risiko sengketa pajak, koreksi fiskal, dan sanksi administrasi.

Q : Materi apa saja yang dipelajari dalam pelatihan ini?
A : Materi meliputi regulasi perpajakan, interpretasi ketentuan pajak, transaksi yang termasuk grey area, tax risk management, pemeriksaan pajak, dan studi kasus perpajakan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Grey Area Perpajakan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

PELATIHAN PAJAK PPH PS 25 29 & PAJAK PENGHASILAN BADAN

TRAINING PAJAK PPH PS 25 29—PAJAK PENGHASILAN BADAN

Training Tata Cara Penghitungan Pph Badan

Training Tata Cara Pelaporan Pph Badan

TRAINING PAJAK PPH PS 25 29 & PAJAK PENGHASILAN BADAN

MEMBAHAS PAJAK PENGHASILAN BADAN TERMASUK TATACARA PENGISIAN SPT TAHUNAN (SPT 2011) SESUAI PERATURAN TERBARU PERPAJAKAN

TUJUAN TRAINING PAJAK PPH PS 25 29 & PAJAK PENGHASILAN BADAN

Membekali peserta dengan dasar-dasar peraturan, tata cara penghitungan dan tata cara pelaporan PPh Badan (Pajak Penghasilan Perusahaan).

KEY TOPICS

SUBYEK PAJAK PENGHASILAN
PENGERTIAN DAN PENGAKUAN PENGHASILAN
PENGERTIAN DAN PENGAKUAN BIAYA-BIAYA
Yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan (perbedaan tetap dan perbedaan waktu)
Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
LABA BRUTO USAHA (DAGANG, MANUFACTUR, JASA)
PENYUSUTAN FISKAL
Harta yang dapat/tidak dapat disusutkan
Penentuan Harga Perolehan
Metode Penyusutan Fiskal
Perhitungan dan Cara Pengakuan Laba Rugi
Penarikan harta berwujud
Menghitung Perbedaan Waktu dan Perbedaan Tetap serta Tata Cara Pembukuannya
AMORTISASI FISKAL
REVALUASI AKTIVA TETAP
PENGHASILAN DI LUAR USAHA
PENGHASILAN YANG BUKAN OBYEK PPh (PERBEDAAN TETAP & PERBEDAAN WAKTU)
ISUE-ISUE AKTUAL DAN PERATURAN TERBARU SEPUTAR PPH BADAN
LATIHAN PENGISIAN SPT

PESERTA TRAINING PAJAK PPH PS 25 29 & PAJAK PENGHASILAN BADAN

Tax Officer / Staf Bidang Perpajakan dan yang ingin memahami perpajakan secara lebih mendasar.

METODE TRAINING PAJAK PPH PS 25 29 & PAJAK PENGHASILAN BADAN

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING PAJAK PPH PS 25 29 & PAJAK PENGHASILAN BADAN

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING PAJAK PPH PS 25 29 & PAJAK PENGHASILAN BADAN

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ TENTANG TRAINING PAJAK PPH PS 25 29 & PAJAK PENGHASILAN BADAN

Q : Apa itu Training Pajak PPh Pasal 25, 29 & Pajak Penghasilan Badan?
A : Training Pajak PPh Pasal 25, 29 & Pajak Penghasilan Badan adalah pelatihan yang membahas konsep, perhitungan, pelaporan, serta strategi pengelolaan kewajiban pajak penghasilan bagi perusahaan. Peserta akan mempelajari tata cara menghitung angsuran PPh Pasal 25, pelunasan kekurangan pajak melalui PPh Pasal 29, penyusunan laporan pajak badan, serta penerapan aturan perpajakan yang berlaku agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajak secara tepat

Q : Apa manfaat mengikuti Training Pajak PPh Pasal 25, 29 & Pajak Penghasilan Badan?
A : Dengan mengikuti training ini, peserta dapat memahami mekanisme perhitungan PPh Badan, menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak, mengetahui ketentuan terbaru terkait PPh Pasal 25 dan 29, serta mampu melakukan perencanaan pajak yang lebih efektif. Pelatihan ini membantu perusahaan mengurangi risiko sanksi pajak akibat kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan

Q : Apa materi yang biasanya dibahas dalam Training Pajak PPh Pasal 25, 29 & Pajak Penghasilan Badan?
A : Materi training umumnya mencakup dasar-dasar Pajak Penghasilan Badan, rekonsiliasi fiskal, penghitungan penghasilan kena pajak, tarif PPh Badan, mekanisme angsuran PPh Pasal 25, pembayaran kekurangan pajak PPh Pasal 29, penyusunan SPT Tahunan PPh Badan, serta strategi tax planning yang sesuai dengan peraturan perpajakan

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Pajak PPh Ps 25 29 & Pajak Penghasilan Badan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PAJAK MIGAS PERPAJAKAN KHUSUS USAHA MIGAS

TRAINING PAJAK MIGAS PERPAJAKAN KHUSUS USAHA MIGAS

Training Perpajakan Migas

Training Finance Acccounting

TRAINING PAJAK MIGAS PERPAJAKAN KHUSUS USAHA MIGAS

DESKRIPSI TRAINING PAJAK MIGAS PERPAJAKAN KHUSUS USAHA MIGAS

Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dibidang usaha MIGAS yang beroperasi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk usaha tetap (permanent establishment) dari induk perusahaan migas diluar negeri yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri yaitu menghitung dan membayar PPh BUT, Branch Profit Tax, yang digabung dengan bagian Pemerintah. Perlakuan perpajakan KKKS tergantung pada tanggal penandatanganan kontrak, dengan berlakunya PP No.79/2010 KKKS wajib menyesuaikannya terutama perhitungan besaran bagian penerimaan Negara, persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan serta norma pembebanan biaya operasi; disamping kewajiban tersebut KKKS juga wajib memotong PPh pihak lain (withholding tax) dan ditunjuk sebagai pemungut PPN.

POKOK-POKOK BAHASAN

Dasar hukum dan perhitungan pajak perperiode sebelum PP No.79/2010;
PP No.79/2010: biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan PPh dibidang usaha hulu migas.
Withholding tax: PPh pasal 21 pegawai dan expatriate, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, Branch Profit Tax, PPh Final.
PPN dan Pemungut PPN.
Peserta memperoleh soft copy makalah dan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan topik bahasan.
PROFESSIONAL INSTRUCTOR

Senior Instructor dari Widyaiswara BPLK Depkeu RI dan/atau Konsultan Pajak yang telah berpengalaman luas sebagai instruktur pelatihan perpajakan.

PESERTA TRAINING PAJAK MIGAS PERPAJAKAN KHUSUS USAHA MIGAS

Tax Officer / Staf Professional Bidang Perpajakan, Staf Finance Accounting (utamanya dari perusahaan MIGAS) yang ingin memahami perpajakan – khususnya yang berkaitan dengan topik bahasan ini – secara lebih spesifik, mendasar, up-to-date  dan lengkap.

METODE TRAINING PAJAK MIGAS PERPAJAKAN KHUSUS USAHA MIGAS

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING PAJAK MIGAS PERPAJAKAN KHUSUS USAHA MIGAS

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING PAJAK MIGAS PERPAJAKAN KHUSUS USAHA MIGAS

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Pajak Migas Perpajakan Khusus Usaha Migas

Q : Apa yang dimaksud dengan Training Pajak Migas Perpajakan Khusus Usaha Migas?
A : Training Pajak Migas Perpajakan Khusus Usaha Migas adalah pelatihan yang membahas secara mendalam mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku pada industri minyak dan gas bumi (migas). Pelatihan ini memberikan pemahaman mengenai konsep dasar pajak migas, perhitungan kewajiban perpajakan perusahaan migas, aspek kontrak kerja sama, serta regulasi perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi, produksi, pengolahan, hingga distribusi migas

Q : Apa manfaat mengikuti Training Pajak Migas Perpajakan Khusus Usaha Migas?
A : Dengan mengikuti Training Pajak Migas Perpajakan Khusus Usaha Migas, peserta dapat memahami regulasi perpajakan migas terbaru, meningkatkan kemampuan dalam menghitung dan mengelola kewajiban pajak perusahaan migas, mengidentifikasi risiko perpajakan, serta menerapkan strategi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Q : Materi apa saja yang biasanya dibahas dalam Training Pajak Migas Perpajakan Khusus Usaha Migas?
A : Materi pelatihan umumnya mencakup pengenalan industri migas dan karakteristik perpajakannya, ketentuan PPh dan PPN pada sektor migas, tax regime dalam kontrak kerja sama migas, penghitungan pajak penghasilan badan usaha migas, kewajiban perpajakan kontraktor migas, audit pajak migas, serta studi kasus permasalahan perpajakan di industri minyak dan gas

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Pajak Migas Perpajakan Khusus Usaha Migas sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

Konsultasikan kebutuhan Anda

Kami dengan senang hati akan membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik di bawah untuk memulai obrolan.

Marketing

Nona

Online

Marketing

Isna

Online

Marketing

Sabrina

Online

Marketing

Azmi

Online

Marketing

Dian

Online

Nona

https://dsbanking.com/wp-content/uploads/2025/11/Nana.png 00.00

Isna

Halo, ada yang bisa Isna bantu Pak/ Ibu ? 00.00

Sabrina

Halo, ada yang bisa Sabrina bantu Pak/ Ibu ? 00.00

Azmi

Halo, ada yang bisa Azmi bantu Pak/ Ibu ? 00.00

Dian

Halo, ada yang bisa Dian bantu Pak/ Ibu ? 00.00