Category Archive Accounting

TRAINING WITHHOLDING TAX REGULASI DAN APLIKASI WITHHOLDING TAX INDONESIA

DESKRIPSI TRAINING APLIKASI WITHHOLDING TAX

Sebagai warga negera yang baik, tentunya anda punya kewajiban untuk mendukung kemajuan bangsa ini dengan cara membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya pajak adalah merupakan iuran rakyat kepada negara yang penerapannya dapat dipaksakan. Undang-Undang Perpajakan dan peraturan turunannya adalah instrumen pemerintah untuk memaksa rakyat Indonesia membayar pajak.

Peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah adalah merupakan panduan kepada wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dan sekaligus sebagai dasar bagi pemerintah (fiskus) untuk menguji kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Latar belakang penerbitan regulasi potong pungut atau dikenal dengan istilah“witholding tax” adalah menuntut partisipasi wajib pajak dalam proses pengumpulan (collection) pajak bagi negara. Dalam prakteknya, wajib pajak pembayar penghasilan diberikan kewajiban untuk memotong dan menyetorkan pajak penghasilan terutang dari penghasilan mitra bisnis. Mengingat hal ini adalah kewajiban, oleh karena itu apabila tidak dijalankan akan mendapatkan sanksi. Sanksi maksimum adalah sejumlah pajak terutang ditambah denda 48% dari total pajak terutang.

Mengingat beratnya tanggung jawab dan konsekwensi yang harus ditanggung oleh para wajib pajak pemberi penghasilan, oleh karena itu menjadi sangat penting untuk mengetahui regulasi terkini dari peraturan “witholding tax” dan aplikasinya. Dalam seminar ini, peserta akan dibekali dengan regulasi terkini, aplikasi dan perencanaan pengelolaan “witholding tax”sehingga perusahaan tidak membayar pajak yang seharusnya beban pihak lain.

TUJUAN TRAINING APLIKASI WITHHOLDING TAX

1. Peserta dapat memahami peraturan perpajakan dan perubahannya terkait dengan witholding tax di Indonesia.
2. Peserta dapat menghitung berapa kewajiban pajak yang terutang atas setiap jenis transaksi bisnis.
3. Peserta dapat menyusun SPT Witholding Tax dan menerbitkan Bukti Potong.
4. Peserta dapat memberikan saran perbaikan dan argumentasi terkait dengan klausul kewajiban perpajakan dalam setiap pembuatan kotrak kerjasama dengan mitra bisnis.
5. Peserta dapat menyusun perencanaan pajak sebagai langkah antisipatif untuk meminimalkan kewajiban perpajakan.
6. Peserta dapat melakukan evalusi sendiri atas kepatuhan perpajakan terkait dengan witholding tax (self diagnosis).

MATERI TRAINING APLIKASI WITHHOLDING TAX

Hari – Pertama
1. Pajak Penghasilan Pasal 21/26
1. Dasar Hukum dan Pengertian
2. Subjek Pajak
3. Objek Pajak dan Pengecualinnya
4. Saat Terutang dan Tempat Terutang
5. Mekanisme Penghitungan
6. Pengurang Yang Diperbolehkan
7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (New)
8. Tarif Pajak dan Penerapannya
9. Perencanaan Pajak
10. SPT PPh Pasal 21/26

Hari – Kedua
1. Pajak Penghasilan Pasal 15

+ Dasar Hukum dan Pengertian
+ Subjek Pajak
+ Objek Pajak
+ Saat Terutang dan Tempat Terutang
+ Mekanisme Penghitungan
+ Tarif Pajak

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

+ Dasar Hukum dan Pengertian
+ Subjek Pajak
+ Objek Pajak
+ Saat Terutang dan Tempat Terutang
+ Mekanisme Penghitungan
+ Tarif Pajak

3. Pajak Penghasilan Pasal 23/26

+ Dasar Hukum dan Pengertian
+ Subjek Pajak
+ Objek Pajak
+ Saat Terutang dan Tempat Terutang
+ Mekanisme Penghitungan
+ Tarif Pajak
+ SPT PPh Pasal 23/26

4. Pajak Penghasilan Pasal 4(2) – Final

* Dasar Hukum dan Pengertian
* Subjek Pajak
* Objek Pajak
* Saat Terutang dan Tempat Terutang
* Mekanisme Penghitungan
* Tarif Pajak

PESERTA TRAINING APLIKASI WITHHOLDING TAX

  1. Tax Staff / Tax Officer
    Cocok bagi staf pajak yang menangani pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak melalui mekanisme withholding tax.
  2. Finance & Accounting Staff
    Membantu memahami penerapan withholding tax dalam transaksi perusahaan serta pencatatan administrasinya.
  3. Tax Manager / Tax Supervisor
    Relevan untuk mengawasi kepatuhan dan memastikan proses withholding tax berjalan sesuai ketentuan.
  4. Accounting Manager / Finance Manager
    Membantu meningkatkan pemahaman mengenai dampak withholding tax terhadap transaksi dan laporan keuangan perusahaan.
  5. Payroll Staff / HRD
    Cocok bagi personel yang menangani pemotongan pajak atas penghasilan karyawan dan administrasi perpajakannya.
  6. Internal Auditor
    Membantu mengidentifikasi kesalahan dan risiko ketidakpatuhan dalam proses pemotongan pajak perusahaan.
  7. Konsultan Pajak
    Bermanfaat untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan withholding tax dalam berbagai transaksi bisnis.

INSTRUKTUR TRAINING APLIKASI WITHHOLDING TAX

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING APLIKASI WITHHOLDING TAX

TRAINING REGULASI DAN APLIKASI WITHHOLDING TAX INDONESIA

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Aplikasi Withholding Tax

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Aplikasi Withholding Tax

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Aplikasi Withholding Tax

Q : Apa itu Training Aplikasi Withholding Tax?
A : Training Aplikasi Withholding Tax adalah pelatihan yang membahas konsep, mekanisme, dan penerapan pemotongan pajak serta administrasinya dalam transaksi perusahaan.

Q : Mengapa Training Aplikasi Withholding Tax penting diikuti?
A : Karena kesalahan dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak dapat menimbulkan risiko administrasi. Training membantu peserta memahami proses withholding tax secara lebih tepat.

Q : Apakah materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan?
A : Ya. Materi dapat disesuaikan dengan jenis transaksi, bidang usaha, serta sistem administrasi pajak perusahaan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Aplikasi Withholding Tax biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING UPDATE SEPUTAR FAKTUR PAJAK & PERATURAN PPN

DESKRIPSI TRAINING FAKTUR PAJAK & PERATURAN PPN

Pada tanggal tanggal 22 November 2012 telah terbit Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 24/PJ/2012 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-52/PJ/2012 tentang tata cara penerbitan Faktur Pajak Pertambahan Nilai yang mengalami perubahan mendasar serta akan mulai berlaku 1 April 2013.

Perubahan mendasar dalam penerbitan faktur pajak adalah dengan diberikannya Nomor Seri Faktur Pajak yang unik oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan. Faktur Pajak terdiri dari 16 digit yaitu dua digit Kode Transaksi, satu digit Kode Status dan tiga belas digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh DJP.

TUJUAN TRAINING FAKTUR PAJAK & PERATURAN PPN

  1. Memahami konsep dan ketentuan dasar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  2. Memahami ketentuan pembuatan dan penerbitan Faktur Pajak.
  3. Mampu mengidentifikasi transaksi yang wajib dibuatkan Faktur Pajak.
  4. Memahami ketentuan Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran.
  5. Memahami waktu dan tata cara penerbitan Faktur Pajak.
  6. Mampu memahami pengisian data Faktur Pajak secara tepat.
  7. Memahami mekanisme pembetulan dan pembatalan Faktur Pajak.
  8. Mampu mengidentifikasi kesalahan dalam administrasi Faktur Pajak.

MATERI TRAINING FAKTUR PAJAK & PERATURAN PPN

A. KARAKTERISTIK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
1. Karakteristik PPN
2. Mekanisme Pengenaan PPNB.

B. UPDATE FAKTUR PAJAK DAN PERATURAN PPN
1. Objek PPN
2. Penyerahan BKP dan Non Penyerahan BKP
3. Pengusaha Kena Pajak
4. Tarif PPN serta Dasar Pengenaan Pajak
5. Faktur Pajak (FP)
6. Pengkreditan Pajak Masukan
7. Saat Terutang PPN
8. Tempat Terutang PPN
9. Pemungut PPN
10. Kegiatan Membangun Sendiri
11. Penyerahan Aktiva Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
12. Fasilitas di Bidang PPN

C. SPT PPN FORMULIR 1111Dasar Hukum
1. Format SPT PPN Formulir 1111
2. Format SPT PPN Formulir 1111DM

PESERTA TRAINING FAKTUR PAJAK & PERATURAN PPN

  1. Tax Staff / Tax Officer
    Cocok bagi staf pajak yang bertanggung jawab atas administrasi PPN, Faktur Pajak, dan pelaporan perpajakan perusahaan.
  2. Finance & Accounting Staff
    Membantu memahami pengaruh transaksi PPN dan Faktur Pajak terhadap pencatatan keuangan perusahaan.
  3. Tax Manager / Tax Supervisor
    Relevan untuk meningkatkan kemampuan melakukan pengawasan dan review administrasi PPN serta Faktur Pajak.
  4. Accounting Manager / Finance Manager
    Membantu memastikan proses administrasi dan pencatatan PPN berjalan sesuai ketentuan.
  5. Staff Administrasi Pajak
    Cocok bagi personel yang menangani pembuatan, pengarsipan, pemeriksaan, dan pengelolaan Faktur Pajak.

METODE TRAINING FAKTUR PAJAK & PERATURAN PPN

training objek ppn murah

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

Training Faktur Pajak & Peraturan PPN

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Faktur Pajak & Peraturan PPN

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Faktur Pajak & Peraturan PPN

Q : Apa itu Training Faktur Pajak & Peraturan PPN?
A : Training ini merupakan pelatihan yang membahas ketentuan PPN serta tata cara pengelolaan, penerbitan, pemeriksaan, dan administrasi Faktur Pajak dalam kegiatan perusahaan.

Q : Mengapa Training Faktur Pajak & Peraturan PPN penting diikuti?
A : Karena kesalahan dalam penerbitan dan pengelolaan Faktur Pajak dapat menimbulkan masalah administrasi dan risiko perpajakan. Training membantu peserta memahami ketentuan PPN secara lebih praktis.

Q : Apakah materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan?
A : Ya. Materi dapat disesuaikan dengan jenis transaksi, bidang usaha, sistem administrasi, dan permasalahan PPN yang dihadapi perusahaan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Faktur Pajak & Peraturan PPN biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING TRIK & TIPS PRAKTIS MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

DESKRIPSI TRAINING PEMERIKSAAN PAJAK

Setelah melaporkan kewajiban SPT Tahunan perusahaan, maka bukan berarti  Wajib Pajak bisa tidur nyenyak di rumah. Setelah melalui serangkaian penelitian administrasi maka aparat pajak siap memeriksa apakah laporan yang dilaporkan Wajib Pajak itu sudah benar dan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan pajak bisa disebabkan oleh berbagai hal, antara lain: karena SPT Tahunan lebih bayar (LB), rugi, dan kriteria pemeriksaan khusus lainnya. Namun dapat dipastikan bahwa tidak ada Wajib Pajak yang aman dari pemeriksaan.

Manajemen pemeriksaan pajak yang tidak baik akan mengakibatkan kasus perpajakan berubah menjadi malapetaka dan akan menghabiskan sumber daya perusahaan selama bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Pemeriksaan adalah awalnya, kelanjutannya adalah keberatan pajak, gugatan pajak, banding pajak ke Pengadilan Pajak, ataupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Proses dari keberatan sampai dengan dengan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bisa memakan waktu empat tahun lebih.

TUJUAN TRAINING PEMERIKSAAN PAJAK

  1. Memahami konsep, tujuan, dan dasar hukum pemeriksaan pajak.
  2. Memahami hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan.
  3. Memahami tahapan dan prosedur pemeriksaan pajak.
  4. Mampu mempersiapkan dokumen dan data yang diperlukan saat pemeriksaan.
  5. Mampu memahami teknik pemeriksaan dan pengujian data perpajakan.
  6. Mampu mengidentifikasi potensi temuan dan koreksi pajak.
  7. Memahami proses klarifikasi dan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan.
  8. Memahami penyusunan dan pembahasan hasil pemeriksaan pajak.

MATERI TRAINING PEMERIKSAAN PAJAK

* Tata cara pemeriksaan pajak
* Titik-titik kritis dalam pemeriksaan pajak dan cara mengantisipasinya.
* Teknik pemeriksaan PPh Badan.
* Teknik pemeriksaan PPh 21.
* Teknik pemeriksaan PPh 22.
* Teknik pemeriksaan PPh 23.
* Teknik pemeriksaan PPh 26.
* Teknik pemeriksaan PPh 4(2).
* Teknik pemeriksaan PPh 15.
* Teknik pemeriksaan PPn & PPnBM
* Studi Kasus.

PESERTA TRAINING PEMERIKSAAN PAJAK

  1. Tax Staff / Tax Officer
    Cocok bagi staf pajak yang bertanggung jawab terhadap administrasi, kepatuhan, dan pemeriksaan perpajakan perusahaan.
  2. Tax Manager / Tax Supervisor
    Membantu meningkatkan kemampuan dalam mengoordinasikan persiapan dan penanganan pemeriksaan pajak.
  3. Finance dan Accounting Staff
    Relevan karena data keuangan dan pencatatan transaksi sering menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan pajak.
  4. Internal Auditor
    Membantu memahami potensi risiko perpajakan dan mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam administrasi perusahaan.
  5. Accounting Manager / Finance Manager
    Membantu memastikan data keuangan dan perpajakan perusahaan siap ketika menghadapi pemeriksaan.
  6. Tax Consultant / Konsultan Pajak
    Bermanfaat untuk memperdalam pemahaman mengenai proses dan teknik pemeriksaan pajak.
  7. Legal / Corporate Legal
    Relevan untuk memahami aspek administratif dan hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan pajak.

INSTRUKTUR TRAINING PEMERIKSAAN PAJAK

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING PEMERIKSAAN PAJAK

training menghadapi pemeriksaaan pajak murah

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Pemeriksaan Pajak

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Pemeriksaan Pajak

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Pemeriksaan Pajak

Q : Apa itu Training Pemeriksaan Pajak?
A : Training Pemeriksaan Pajak adalah pelatihan yang membahas konsep, prosedur, persiapan, pelaksanaan, serta penanganan proses pemeriksaan pajak agar perusahaan lebih siap memenuhi kewajiban perpajakannya.

Q : Mengapa Training Pemeriksaan Pajak penting diikuti?
A : Karena pemahaman proses pemeriksaan membantu perusahaan menyiapkan data dan dokumen secara tepat serta merespons permintaan informasi dan hasil pemeriksaan dengan lebih terstruktur.

Q : Apakah materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan?
A : Ya. Materi dapat disesuaikan dengan jenis usaha, karakteristik transaksi, jenis pajak, serta permasalahan pemeriksaan yang dihadapi perusahaan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan Pemeriksaan Pajak sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING TRANSFER PRICING & HUBUNGAN ISTIMEWA DALAM PAJAK PENGHASILAN

DESKRIPSI TRAINING TRANSFER PRICING PPH

Pada tahun 2010, Dirjen Pajak menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak mengenai Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, Wajib Pajak harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelazimann usaha dalam transaksi hubungan istimewa. Selain itu, dalam penentuan metode harga wajar, Wajib Pajak harus melakukan kajian untuk menentukan metode penentuan harga transfer (transfer pricing) yang paling tepat. Metode Penentuan Harga Transfer yang dapat diterapkan adalah Comparable Uncontrolled Price, Resale Price, Cost Plus, Profit Split, dan Transactional Net Margin.

Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dokumentasi yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. Karena Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada transaksi Hubungan Istimewa dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan Harga Wajar yang diterapkan oleh Wajib Pajak maka Wajib Pajak perlu memahami transaksi hubungan istimewa seperti apa yang harus dilaporkan dan jenis-jenis metode transfer pricing yang digunakan.

Pemahaman mengenai ketentuan harga wajar juga perlu dimiliki oleh Wajib Pajak, terutama dalam merencanakan transaksi perpajakannya dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai transaksi hubungan istimewa, transfer pricing, dan harga wajar ini dapat menimbulkan terjadinya kesalahan dalam pelaporan transaksi hubungan istimewa dan transfer pricing yang dapat merugikan Wajib Pajak.

Melalui Workshop Perpajakan ini diharapkan para peserta dapat memahami ketentuan Pajak Penghasilan mengenai transaksi hubungan istimewa dan transfer pricing, serta metode-metode transfer pricing yang digunakan, agar terhindar dari kesalahan. Selain itu, pemahaman yang memadai mengenai transaksi hubungan istimewa dan transfer pricing ini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagai salah satu cara untuk merencanakan perpajakannya (tax planning) dengan baik.

TUJUAN TRAINING TRANSFER PRICING PPH

  1. Memahami konsep dan prinsip dasar transfer pricing dalam perpajakan.
  2. Memahami konsep hubungan istimewa dan transaksi afiliasi.
  3. Memahami penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU).
  4. Mampu mengidentifikasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.
  5. Memahami berbagai metode penentuan harga transfer.
  6. Mampu melakukan analisis transaksi dan analisis kesebandingan.
  7. Memahami kewajiban penyusunan Dokumen Penentuan Harga Transfer.

MATERI TRAINING TRANSFER PRICING PPH

* Pengertian Hubungan Istimewa Dalam PPh.
* Jenis-jenis Hubungan Istimewa Dan Contohnya.
* Pengertian Harga Wajar Dalam PPh.
* Aplikasi Konsep Kewajaran Dalam PPh.
* Pengertian Transfer Pricing Dalam PPh.
* Jenis-jenis Metode Transfer Pricing Dan Contohnya.
* Dokumentasi Transfer Pricing Dalam PPh.
* Aplikasi Konsep Hubungan Istimewa Dan Transfer Pricing
* Dalam Perencanaan Transaksi Pajak Penghasilan.

PESERTA TRAINING TRANSFER PRICING PPH

  1. Tax Manager / Tax Staff
    Cocok bagi profesional pajak yang menangani transaksi afiliasi, dokumentasi transfer pricing, dan kepatuhan PPh perusahaan.
  2. Finance dan Accounting
    Membantu memahami dampak transaksi afiliasi terhadap laporan keuangan dan kewajiban perpajakan perusahaan.
  3. Tax Consultant / Konsultan Pajak
    Relevan untuk memperdalam pemahaman mengenai analisis transfer pricing dan penerapan ketentuan perpajakan.
  4. Legal / Corporate Legal
    Membantu memahami aspek hukum dalam transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa.
  5. Corporate Finance
    Bermanfaat untuk memahami pengaruh kebijakan harga transfer terhadap transaksi dan perencanaan keuangan perusahaan.
  6. Auditor dan Internal Auditor
    Membantu mengidentifikasi risiko kepatuhan dan potensi permasalahan dalam transaksi pihak berelasi.
  7. Manajemen dan Direksi
    Membantu memahami risiko perpajakan serta implikasi strategis dari kebijakan transaksi dengan pihak afiliasi.

INSTRUKTUR TRAINING TRANSFER PRICING PPH

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING TRANSFER PRICING PPH

training aplikasi konsep kewajaran dalam pph murah

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Transfer Pricing PPh

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Transfer Pricing PPh

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Transfer Pricing PPh

Q : Apa itu Training Transfer Pricing PPh?
A : Training Transfer Pricing PPh adalah pelatihan yang membahas penentuan harga dalam transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa serta penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam perspektif perpajakan. Ketentuan tersebut saat ini diatur antara lain dalam PMK No. 172 Tahun 2023.

Q : Mengapa Training Transfer Pricing PPh penting diikuti?
A : Karena transaksi afiliasi dapat menjadi perhatian dalam pemeriksaan pajak. Pemahaman transfer pricing membantu perusahaan menerapkan harga transfer yang sesuai dengan prinsip kewajaran serta menyiapkan dokumentasi yang diperlukan.

Q : Apakah materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan?
A : Ya. Materi dapat disesuaikan dengan jenis transaksi afiliasi, industri, struktur perusahaan, dan permasalahan transfer pricing yang dihadapi.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Transfer Pricing PPh biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 TAHUNAN

DESKRIPSI TRAINING PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 TAHUNAN

Training Penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan merupakan pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai proses penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan orang pribadi yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan. Pelatihan membantu peserta memahami ketentuan perpajakan yang berlaku serta menerapkannya dalam proses administrasi payroll perusahaan.

Peserta akan mempelajari tahapan penghitungan PPh Pasal 21 secara lebih sistematis, termasuk identifikasi penghasilan bruto, komponen pengurang, status PTKP, tarif pajak, penghitungan pajak dalam satu tahun, hingga rekonsiliasi dan pelaporan. Training juga dapat dilengkapi dengan contoh kasus dan latihan penghitungan sehingga peserta lebih siap menangani permasalahan PPh 21 dalam pekerjaan sehari-hari.

TUJUAN TRAINING PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 TAHUNAN

  1. Memahami konsep dan ketentuan dasar PPh Pasal 21.
  2. Memahami objek dan subjek PPh Pasal 21.
  3. Mengidentifikasi komponen penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak.
  4. Memahami ketentuan PTKP dalam penghitungan PPh Pasal 21.
  5. Memahami penerapan tarif PPh Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.
  6. Mampu menghitung PPh Pasal 21 secara bulanan dan tahunan.
  7. Mampu melakukan rekonsiliasi penghitungan PPh 21 tahunan.
  8. Mampu mengidentifikasi kesalahan dalam penghitungan PPh Pasal 21.

MATERI TRAINING PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 TAHUNAN

1. Objek dan Non Objek Pemotongan PPh Pasal 21.

2. Kewajiban Pemotong Pajak.

3.  Teknik  Penghitungan  PPh  Pasal  21 Dengan Bantuan MS Excel Untuk
Tahun 2012:
a.   Penghasilan  bulanan/tahunan  (metode  gross-up,  PPh  ditanggung
pemberi kerja, dan PPh ditanggung pegawai).

b.  Penghasilan  teratur  dan  tidak  teratur  (metode  gross-up,  PPh
ditanggung pemberi kerja, dan PPh ditanggung pegawai).

c.  Penyetahunan  penghasilan untuk pegawai yang pindah tugas, pegawai
ekspatriat, pegawai meninggal dunia.

d.  Penghasilan  pegawai yang mulai bekerja atau berhenti bekerja pada
tahun berjalan tanpa metode penyetahunan penghasilan.

e.  Penghasilan  non  pegawai tetap seperti honor tenaga ahli dan upah
satuan/borongan/harian.

4. Studi Kasus Pengisian eSPT Masa PPh Pasal 21 Januari 2012.

5. Teknik Pemeriksaan Pajak Terbaru Untuk PPh Pasal 21.

6. Tax Planning PPh Pasal 21/26 Sesuai Ketentuan terakhir.

PESERTA TRAINING PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 TAHUNAN

  1. Staff Payroll
    Sangat relevan bagi payroll staff yang bertanggung jawab menghitung gaji, tunjangan, dan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan.
  2. Staff Pajak / Tax Officer
    Membantu meningkatkan kemampuan dalam menghitung, memeriksa, merekonsiliasi, dan mengadministrasikan PPh Pasal 21.
  3. Staff HR / HRD
    Cocok bagi HR yang menangani administrasi kompensasi, payroll, serta data karyawan yang berkaitan dengan perpajakan.
  4. Finance dan Accounting Staff
    Membantu memahami hubungan antara penggajian, pencatatan akuntansi, dan kewajiban perpajakan perusahaan.
  5. Payroll Supervisor / Manager
    Bermanfaat untuk memastikan proses penghitungan dan administrasi PPh 21 dalam sistem payroll berjalan tepat.
  6. Tax Manager / Tax Supervisor
    Membantu meningkatkan kemampuan melakukan review dan pengawasan atas perhitungan PPh 21 tahunan.
  7. Accounting Manager / Finance Manager
    Relevan untuk memahami aspek perpajakan yang berkaitan dengan biaya tenaga kerja dan administrasi perusahaan.

INSTRUKTUR TRAINING PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 TAHUNAN

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 TAHUNAN

training calculation of income tax article 21 yearly and monthly with ms excel murah

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan

Q : Apa itu Training Penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan?
A : Training ini merupakan pelatihan yang membahas cara menghitung, memotong, merekonsiliasi, dan mengadministrasikan PPh Pasal 21 secara tepat, khususnya untuk kebutuhan penghitungan tahunan.

Q : Mengapa Training Penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan penting diikuti?
A : Karena kesalahan penghitungan PPh 21 dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara payroll, pemotongan pajak, dan pelaporan perusahaan. Training membantu peserta memahami proses penghitungan secara lebih sistematis.

Q : Apakah materi training dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan?
A : Ya. Materi dapat disesuaikan dengan sistem payroll, karakteristik karyawan, dan permasalahan PPh 21 yang dihadapi perusahaan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN

DESKRIPSI TRAINING PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN

Pajak Tangguhan sebenarnya sudah diperkenalkan dalam PSAK No. 16 mengenai Akuntansi Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain sejak tahun 1995. Di tahun 1997, IAI mengeluarkan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang populer disebut Pajak Tangguhan yang murni hanya untuk tujuan akuntansi. Agar bisa menghitung Pajak Tangguhan dengan akurat diperlukan pemahaman yang memadai di bidang akuntansi dan perpajakan sekaligus. Selanjutnya praktisi akuntansi harus mampu mengidentifikasi perbedaan temporer antara perlakukan akuntansi dan perlakuan perpajakannya dan kemudian menghitung dampak pajaknya di masa mendatang. Hanya dengan membaca naskah PSAK No. 46, umumnya praktisi akuntansi belum mampu menerapkannya dengan akurat, untuk itu diperlukan pemahaman konsep dan cara penghitungan serta latihan yang nyata dalam menghitung Pajak Tangguhan. Training ini akan memberikan pemahaman tentang konsep dan membimbing peserta melakukan perhitungan Pajak Tangguhan dengan cara yang mudah.

TUJUAN TRAINING PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN

peserta diberikan pemahaman tentang konsep dan cara penghitungan PPh Tangguhan dan kemudian mempraktekkannya baik secara bertahap maupun secara komprehensif.

MATERI TRAINING PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN

1. Konsep dasar dan Pengertian (akuntansi pajak tangguhan, kewajiban, beban pajak tangguhan, beban pajak kini, pendapatan tangguhan, tax base, accounting base, time difference & permanent difference.)
2. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Pajak Tangguhan.
3. Aspek akuntansi dan aspek perpajakan atas transaksi-transaksi yang berdampak pada Pajak Tangguhan
4. Pembahasan kasus-kasus tentang Pajak Tangguhan.
5. Pembahasan komprehensif kasus pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Pajak Tangguhan.
6. Penyajian aktiva dan kewajiban pajak tangguhan di neraca, penyajian beban dan pendapatan pajak tangguhan di laporan laba rugi.

PESERTA TRAINING PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN

  1. Accounting Staff
    Cocok bagi staf akuntansi yang menangani pencatatan transaksi dan perhitungan pajak tangguhan dalam laporan keuangan.
  2. Tax Staff / Tax Officer
    Membantu memahami hubungan antara perhitungan pajak dan pengakuan pajak tangguhan dalam pelaporan perusahaan.
  3. Finance Staff
    Relevan bagi personel yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dan perhitungan kewajiban perpajakan.
  4. Accounting Manager / Finance Manager
    Membantu meningkatkan kemampuan dalam melakukan review dan memastikan perhitungan pajak tangguhan dilakukan secara tepat.
  5. Tax Manager
    Cocok untuk memperdalam pemahaman mengenai perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang memengaruhi pajak tangguhan.
  6. Auditor
    Bermanfaat bagi auditor yang melakukan pemeriksaan atas akun pajak tangguhan dan laporan keuangan perusahaan.
  7. Financial Reporting Staff
    Membantu memahami penyajian dan pengungkapan pajak tangguhan dalam laporan keuangan.

INSTRUKTUR TRAINING PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN

TRAINING PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Penghitungan Pajak Tangguhan

Q : Apa yang dimaksud dengan Training Penghitungan Pajak Tangguhan?
A : Training Penghitungan Pajak Tangguhan adalah program pelatihan yang membahas konsep, metode, dan praktik menghitung aset serta liabilitas pajak tangguhan sesuai standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku. Peserta akan mempelajari identifikasi perbedaan temporer, pengakuan pajak tangguhan, hingga penyajian dalam laporan keuangan

Q : Apa manfaat mengikuti Training Penghitungan Pajak Tangguhan?
A : Melalui pelatihan ini, peserta akan memahami cara menghitung pajak tangguhan secara akurat, mengenali perbedaan temporer dan permanen, menyusun jurnal pajak tangguhan, mengurangi risiko kesalahan pelaporan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi perpajakan

Q : Materi apa saja yang dibahas dalam Training Penghitungan Pajak Tangguhan?
A : Materi umumnya meliputi konsep dasar pajak tangguhan, perbedaan temporer dan permanen, pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan, perhitungan Deferred Tax Asset (DTA) dan Deferred Tax Liability (DTL), penyusunan jurnal akuntansi, penyajian dalam laporan keuangan, studi kasus, serta pembahasan penerapan sesuai standar akuntansi yang berlaku

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Penghitungan Pajak Tangguhan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ( PPN )

DESKRIPSI TRAINING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN dan PPn BM) Nomor 42 Tahun 2010, terdapat beberapa perbedaan signifikan perlakuan PPN dan PPn BM dibandingkan dengan Undang-Undang PPN dan PPn BM yang lama. Perbedaan tersebut antara lain mengenai ketentuan ekspor jasa yang sebelumnya tidak diatur, perluasan jasa-jasa tertentu yang dikecualikan dari pengenaan PPN, perubahan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN, dan perubahan ketentuan mengenai restitusi PPN. Terakhir, pemerintah melakukan perubahan terhadap SPT Masa PPN.

Perubahan-perubahan tersebut amat penting diketahui wajib pajak agar terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan. Selain itu, dengan pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan yang baru ini, diharapkan wajib pajak dapat merencanakan perpajakannya dengan baik dan efisien.

Dengan mengikuti Workshop Perpajakan ini diharapkan para peserta dapat mengetahui ketentuan PPN dan PPn BM yang baru dan perbedaannya dengan ketentuan yang lama serta dapat mengaplikasikannya sesuai dengan kegiatan usaha masing-masing, sehingga para peserta akan memperoleh manfaat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya terutama untuk PPN dan PPn BM.

TUJUAN TRAINING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

  1. Memahami konsep dan prinsip dasar Pajak Pertambahan Nilai.
  2. Memahami ketentuan PPN atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).
  3. Mampu mengidentifikasi transaksi yang terutang PPN.
  4. Memahami Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan mekanisme penghitungan PPN.
  5. Mampu menghitung PPN Masukan dan PPN Keluaran.
  6. Memahami ketentuan pengkreditan Pajak Masukan.
  7. Memahami mekanisme pembuatan dan pengelolaan Faktur Pajak.
  8. Memahami saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPN.

MATERI TRAINING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

* Dasar Hukum
* Karakteristik PPN
* Pengusaha Kena Pajak
* Objek PPN
* Subjek PPN
* Bukan Objek PPN
* Saat dan Tempat Terutangnya PPN
* PPn BM
* Faktur Pajak
* Nota Retur
* Perhitungan PPN
* Pengkreditan PPN
* Deemed PPN Masukan
* Penyetoran dan Pelaporan PPN
* Restitusi PPN
* Fasilitas PPN
* Ketentuan Khusus
* Tanggung Renteng
* SPT Masa PPN

PESERTA TRAINING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

  1. Tax Staff / Tax Officer
    Cocok bagi staf pajak yang menangani penghitungan, administrasi, Faktur Pajak, penyetoran, dan pelaporan PPN.
  2. Accounting Staff
    Membantu memahami pencatatan transaksi yang berkaitan dengan PPN Masukan dan PPN Keluaran.
  3. Finance Staff
    Relevan bagi personel yang menangani pembayaran dan transaksi perusahaan yang memiliki konsekuensi perpajakan.
  4. Tax Manager
    Membantu meningkatkan kemampuan dalam mengawasi kepatuhan dan pengelolaan PPN perusahaan.
  5. Accounting Manager / Finance Manager
    Membantu memastikan transaksi dan pencatatan keuangan telah memperhatikan aspek PPN.
  6. Invoice dan Billing Staff
    Cocok bagi personel yang menangani penerbitan invoice dan dokumen transaksi yang berkaitan dengan Faktur Pajak.
  7. Internal Auditor
    Membantu memahami aspek kepatuhan dan risiko dalam pengelolaan PPN perusahaan.

INSTRUKTUR TRAINING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

TRAINING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ( PPN )

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Pajak Pertambahan Nilai

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Pajak Pertambahan Nilai

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Pajak Pertambahan Nilai

Q : Apa itu Training Pajak Pertambahan Nilai?
A : Training Pajak Pertambahan Nilai adalah pelatihan yang membahas konsep, penghitungan, pemungutan, Faktur Pajak, pengkreditan Pajak Masukan, penyetoran, dan pelaporan PPN.

Q : Mengapa Training Pajak Pertambahan Nilai penting diikuti?
A : PPN memiliki banyak aspek administrasi dan transaksi yang perlu dipahami agar perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tepat dan meminimalkan kesalahan.

Q : Apakah materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan?
A : Ya. Materi dapat disesuaikan dengan jenis usaha, karakteristik transaksi, dan permasalahan PPN yang dihadapi perusahaan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Pajak Pertambahan Nilai biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PAJAK PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN (WITHOLDING TAX)

DESKRIPSI TRAINING PAJAK PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN

UU PPh Tahun 2008 telah berumur 2(dua) tahun, dimana dalam UU PPh ini pemerintah diberikan keleluasaan untuk menentukan sendiri jenis-jenis penghasilan yang akan dikenakan Witholding Tax, maka akan berdampak pula pada perubahan yang terjadi pada pemotongan dan pemungutan pajak merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang sering terlalaikan oleh perusahaan karena luasnya cakupan subyek, obyek dan kompleksitas dalam mekanisme pemotongan atau pemungutan. Ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada peserta dengan pengetahuan tentang jenis pembayaran yang merupakan subyek, obyek dan prosedur administrasi yang harus diperhatikan dalam pemotongan dan pemungutan pajak.

TUJUAN TRAINING PAJAK PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN

  1. Memahami konsep dan prinsip dasar pemotongan serta pemungutan pajak.
  2. Memahami pihak yang berkewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan pajak.
  3. Mampu mengidentifikasi transaksi yang menjadi objek pemotongan dan pemungutan pajak.
  4. Memahami ketentuan PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, serta PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan yang berlaku.
  5. Mampu menentukan dasar pengenaan dan menghitung pajak yang harus dipotong atau dipungut.
  6. Memahami tata cara pembuatan bukti potong dan bukti pungut.
  7. Memahami proses penyetoran dan pelaporan pajak hasil pemotongan dan pemungutan.
  8. Mampu mengidentifikasi kesalahan dalam proses pemotongan dan pemungutan pajak.

MATERI TRAINING PAJAK PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN

* Review peraturan perpajakan terkait
* Pengenalan perubahan mengenai penghasilan yang merupakan objek pajak & bukan objek pajak bersifat final maupun tidak final
* Cara pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan Melalui Pemotongan dan Pemungutan Oleh Pihak Lain
* Teknis Pemotongan PPh 21, 22, 26, Pasal 4 ayat (2)
* Perbedaan Istilah Pemotongan dan Pemungutan
* Review dan konsultasi atas setiap masalah perpajakn yang dihadapi perusahaanya secara spesifik

PESERTA TRAINING PAJAK PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN

  1. Tax Staff / Tax Officer
    Cocok bagi staf pajak yang menangani perhitungan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak perusahaan.
  2. Accounting Staff
    Membantu memahami dampak transaksi perusahaan terhadap kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak.
  3. Finance Staff
    Relevan bagi personel yang terlibat dalam pembayaran kepada karyawan, vendor, supplier, maupun pihak lainnya.
  4. Tax Manager
    Membantu meningkatkan kemampuan dalam mengawasi kepatuhan dan ketepatan pelaksanaan kewajiban pajak perusahaan.
  5. Accounting Manager / Finance Manager
    Membantu memastikan proses transaksi dan pembayaran telah memperhatikan aspek perpajakan.
  6. Payroll Staff / HRD
    Relevan terutama dalam pelaksanaan pemotongan PPh atas penghasilan pegawai dan penerima penghasilan lainnya. DJP menjelaskan bahwa pemberi kerja termasuk pihak yang dapat memiliki kewajiban sebagai pemotong PPh 21/26.
  7. Procurement / Purchasing Staff
    Membantu memahami kewajiban pajak ketika melakukan pembayaran kepada vendor atau penyedia barang dan jasa.

INSTRUKTUR TRAINING PAJAK PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING PAJAK PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN

TRAINING PAJAK PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN (WITHOLDING TAX)

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Pajak Pemotongan dan Pemungutan

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Pajak Pemotongan dan Pemungutan

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Pajak Pemotongan dan Pemungutan

Q : Apa itu Training Pajak Pemotongan dan Pemungutan?
A : Training Pajak Pemotongan dan Pemungutan adalah pelatihan yang membahas ketentuan, perhitungan, pelaksanaan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang wajib dipotong atau dipungut oleh pihak tertentu.

Q : Mengapa Training Pajak Pemotongan dan Pemungutan penting diikuti?
A : Karena kesalahan dalam menentukan objek, tarif, dasar pengenaan, maupun pelaporan dapat menimbulkan kewajiban dan risiko administrasi perpajakan.

Q : Apakah materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan?
A : Ya. Materi dapat disesuaikan dengan jenis transaksi, bidang usaha, serta kebutuhan perpajakan perusahaan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Pajak Pemotongan dan Pemungutan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

DESKRIPSI TRAINING PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

Pajak merupakan sumber penghasilan atau kontribusi bagi Negara, karena itu pemerintah perlu mengintensifkan pemungutan pajak agar fungsi anggaran Negara dapat berhasil dengan baik. Keberhasilan pemungutan pajak ditentukan oleh  sikap mental aparatur perpajakan yang harus bersih, ketentuan perundang-undangahn yg jelas dan tegas, serta kesadaran masyarakat (Wajib pajak) untuk membayar secara teratur dan tepat waktu.

Dalam kaitan dengan kesadaran wajib pajak, perlu adanya sosialisasi  tentang ketentuan perpajakan yang berlaku  kepada  masyarakat khususnya pembayar pajak potensial seperti perusahaan swasta, BUMN, karyawan penerima penghasilan, pengusaha dan lain sebagainya. Salah satu bentuk sosialisasi perpajakan adalah pelatihan atau kursus baik yang diselenggarakan langsung oleh Direktorat Jendral Pajak atau partisipasi  masyarakat seperti konsultan pajak dan provider penyelenggara pelatihan.

TUJUAN DESKRIPSI TRAINING PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

1. Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif, bersifat praktis dan procedural tentang pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah
2. Sasaran pelatihan adalah Badan (seperti Perusahaan Perorangan, Perusahaan Swasta, BUMN,  Yayasan, Koperasi dan bentuk-bentuk badan usaha yang merupakan wajib pajak badan). Selain itu, Wajib pajak Orang Pribadi ( seperti Karyawan tetap atau tidak tetap, Bendaharawan Pemerintah, Pemberi Kerja, Badan Dana Pensiun, orang atau badan  lain yang mempunyai kedudukan sebagai Wajib Pungut (WAPU)

MATERI DESKRIPSI TRAINING PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

1. Pengantar umum Perpajakan
2. Pengertian PPN dan PPn BM
3. Mekanisme PPN dan PPn BM
4. Pajak Masukan  dan Pajak Keluaran
5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21,22,23,24,25,29, 28a dan praktik pengisian SPT WP Badan dan Orang Pribadi
6. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN & PPn-BM) meliputi antara lain:
+ subyek dan obyek PPN & PPn-BM,
+ pengecualian PPN & PPn-BM dan prosedur perhitungan ,
+ pembayaran dan  penyetorannnya  serta praktik pengisian SPT Masa PPN dan PPN-BM
7. Praktek SPT WP OP
8. Praktek PPh WP Badan
9. Praktek Pengisian SPT Masa
10. Diskusi interaktif

PESERTA TRAINING PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

  1. Tax Staff / Tax Officer
    Cocok bagi staf pajak yang bertanggung jawab dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan perusahaan.
  2. Finance & Accounting Staff
    Relevan bagi personel yang menangani transaksi keuangan dan pencatatan yang berkaitan dengan kewajiban pajak.
  3. Tax Supervisor / Tax Manager
    Membantu meningkatkan kemampuan dalam mengawasi pelaksanaan prosedur perpajakan dan memastikan kepatuhan perusahaan.
  4. Finance Manager / Accounting Manager
    Cocok bagi manajer yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan administrasi perpajakan.
  5. Staff Administrasi Pajak
    Membantu memahami prosedur dokumentasi, pembayaran, pemotongan, dan pelaporan pajak.
  6. Internal Auditor
    Bermanfaat untuk memahami prosedur perpajakan dan mengidentifikasi potensi kesalahan atau risiko ketidakpatuhan.
  7. Compliance Officer
    Relevan untuk memastikan proses perpajakan perusahaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

INSTRUKTUR TRAINING PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

TRAINING PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Pajak dan Prosedur Implementasi

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Pajak dan Prosedur Implementasi

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Pajak dan Prosedur Implementasi

Q : Apa itu Training Pajak dan Prosedur Implementasi?
A : Training ini merupakan pelatihan yang membahas ketentuan perpajakan sekaligus prosedur penerapannya dalam aktivitas operasional perusahaan.

Q : Mengapa Training Pajak dan Prosedur Implementasi penting diikuti?
A : Karena memahami aturan pajak saja belum cukup. Perusahaan juga perlu mengetahui bagaimana menerapkan ketentuan tersebut dalam proses transaksi, administrasi, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Q : Apakah materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan?
A : Ya. Materi dapat disesuaikan dengan jenis usaha, transaksi, sistem administrasi, dan kebutuhan perpajakan perusahaan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Pajak dan Prosedur Implementasi biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PAJAK BISNIS PROPERTI

DESKRIPSI TRAINING PAJAK BISNIS PROPERTI

Pajak adalah instrumen penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha, karena setiap transaksi bisnis pasti diikuti oleh kewajiban atau beban pajak. Untuk menyiasati beban pajak yang tinggi, pelaku bisnis hendaknya memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang perpajakan. Dengan berbekal pengetahuan pajak yang baik, pelaku bisnis akan selalu mempertimbangkan permasalahan pajak dalam transaksi bisnis yang akan dan sudah dilakukan. Cara paling umum yang bisa dilakukan untuk menghindari beban pajak yang tinggi adalah melakukan tax planning secara komprehensif. Dengan tax planning yang komprehensif, beban pajak sudah pada posisi yang paling minimal dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

Demikian juga dalam bisnis properti belakangan ini, sejalan dengan pertumbuhan bisnis properti yang semakin tinggi dari tahun ke tahun sementara kontribusi pajak dari bisnis ini tidak terlalu besar. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak akan mengoptimalkan potensi pajak bisnis properti untuk menambal target pajak yang selalu meleset dari tahun ke tahun.

Untuk menghadapi sikap Direktorat Jenderal Pajak, pelaku bisnis properti harus mempersiapkan diri untuk mempelajari peraturan perundangan perpajakan dalam bidang properti, sehingga bisnis yang dijalankan comply dengan peraturan dan bebas dari denda yang akan menggerogoti kas perusahaan. Dalam pelatihan ini, akan dibahas mengenai best practice dalam menyusun tax planning untuk bisnis properti dan diharapkan pesarta akan mampu mempraktekkannya dalam perusahaan sendiri.

TUJUAN TRAINING PAJAK BISNIS PROPERTI

  1. Memahami konsep dan ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan bisnis properti.
  2. Memahami jenis-jenis pajak yang muncul dalam transaksi jual beli dan pengalihan properti.
  3. Mampu mengidentifikasi kewajiban pajak dalam kegiatan pembangunan, penjualan, penyewaan, dan pengelolaan properti.
  4. Memahami perlakuan PPN dan PPh dalam transaksi properti.
  5. Memahami ketentuan BPHTB serta kewajiban perpajakan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi properti.
  6. Mampu menghitung kewajiban pajak atas transaksi bisnis properti.
  7. Memahami aspek perpajakan atas tanah, bangunan, apartemen, perumahan, dan properti komersial.
  8. Mampu mengidentifikasi risiko dan kesalahan perpajakan dalam transaksi properti.

MATERI TRAINING PAJAK BISNIS PROPERTI

1. Sekilas Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
2. Pajak Penghasilan Properti
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. PPN dan PPn-BM dalam Bidang Bisnis Properti
5. BPHTP
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
7. Sekilas tentang SPT Tahunan.

PESERTA TRAINING PAJAK BISNIS PROPERTI

  1. Tax Staff / Tax Officer
    Cocok bagi personel yang menangani perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak perusahaan properti.
  2. Finance & Accounting Staff
    Membantu memahami pencatatan transaksi properti sekaligus konsekuensi perpajakannya.
  3. Property Developer
    Relevan bagi pengembang yang menangani pembangunan dan penjualan perumahan, apartemen, kawasan komersial, maupun properti lainnya.
  4. Property Manager
    Membantu memahami aspek perpajakan dalam pengelolaan dan operasional properti.
  5. Marketing & Sales Property
    Memberikan pemahaman mengenai aspek pajak yang berkaitan dengan transaksi penjualan properti.
  6. Legal & Compliance Officer
    Cocok bagi personel yang menangani dokumen, kontrak, legalitas, dan kepatuhan transaksi properti.
  7. Finance Manager / Accounting Manager
    Membantu meningkatkan kemampuan dalam mengawasi transaksi dan kewajiban perpajakan perusahaan properti.

INSTRUKTUR TRAINING PAJAK BISNIS PROPERTI

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING PAJAK BISNIS PROPERTI

TRAINING PAJAK BISNIS PROPERTI

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Pajak Bisnis Properti

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Pajak Bisnis Properti

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Pajak Bisnis Properti

Q : Apa itu Training Pajak Bisnis Properti?
A : Training Pajak Bisnis Properti adalah pelatihan yang membahas berbagai aspek perpajakan dalam kegiatan pembangunan, pembelian, penjualan, penyewaan, dan pengelolaan properti.

Q : Mengapa Training Pajak Bisnis Properti penting diikuti?
A : Karena transaksi properti melibatkan nilai yang besar dan berbagai jenis pajak. Pemahaman yang baik membantu perusahaan mengelola kewajiban pajak dan mengurangi risiko kesalahan.

Q : Apakah materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan?
A : Ya. Materi dapat disesuaikan dengan jenis bisnis, transaksi, proyek, dan kebutuhan perpajakan perusahaan properti.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Pajak Bisnis Properti biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

Konsultasikan kebutuhan Anda

Kami dengan senang hati akan membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik di bawah untuk memulai obrolan.

Marketing

Nona

Online

Marketing

Isna

Online

Marketing

Sabrina

Online

Marketing

Azmi

Online

Marketing

Dian

Online

Nona

https://dsbanking.com/wp-content/uploads/2025/11/Nana.png 00.00

Isna

Halo, ada yang bisa Isna bantu Pak/ Ibu ? 00.00

Sabrina

Halo, ada yang bisa Sabrina bantu Pak/ Ibu ? 00.00

Azmi

Halo, ada yang bisa Azmi bantu Pak/ Ibu ? 00.00

Dian

Halo, ada yang bisa Dian bantu Pak/ Ibu ? 00.00