Category Archive Accounting

Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

DESRIPSI TRAINING JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pelatihan yang memberikan pemahaman mengenai konsep, jenis, mekanisme pengelolaan, serta pelaksanaan PNBP dalam lingkungan instansi pemerintah maupun badan usaha yang berkaitan dengan penerimaan negara. Pelatihan ini membantu peserta memahami sumber-sumber PNBP, dasar pengenaan, tata cara pemungutan, pembayaran, penyetoran, pencatatan, dan pelaporannya.

Peserta juga akan memahami pengelolaan PNBP secara tertib dan akuntabel, termasuk identifikasi potensi penerimaan, pengawasan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut, peserta diharapkan mampu mendukung pengelolaan PNBP yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

TUJUAN TRAINING JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

  1. Memahami konsep dan dasar hukum PNBP.
  2. Mengidentifikasi berbagai jenis PNBP.
  3. Memahami sumber dan karakteristik PNBP.
  4. Memahami mekanisme penetapan dan pemungutan PNBP.
  5. Memahami tata cara pembayaran dan penyetoran PNBP.
  6. Memahami pencatatan dan pelaporan PNBP.
  7. Mengidentifikasi potensi penerimaan negara dari PNBP.
  8. Memahami pengawasan dan pengendalian PNBP.

MATERI TRAINING JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

  1. Konsep Dasar PNBP
    • Pengertian PNBP
    • Fungsi dan karakteristik PNBP
    • Perbedaan PNBP dan penerimaan pajak
  2. Dasar Hukum PNBP
    • Ketentuan peraturan PNBP
    • Prinsip pengelolaan PNBP
    • Kewenangan pengelolaan PNBP
  3. Jenis-Jenis PNBP
    • Pemanfaatan sumber daya alam
    • Pelayanan pemerintah
    • Pengelolaan kekayaan negara
    • Pengelolaan dana
    • Hak negara lainnya
  4. Objek dan Subjek PNBP
    • Identifikasi objek PNBP
    • Pihak yang wajib membayar PNBP
    • Penetapan kewajiban PNBP
  5. Tarif dan Penetapan PNBP
    • Dasar penetapan tarif
    • Mekanisme penentuan tarif
    • Perhitungan kewajiban PNBP
  6. Pemungutan dan Pembayaran PNBP
    • Mekanisme pemungutan
    • Tata cara pembayaran
    • Penyetoran penerimaan
  7. Pencatatan dan Pelaporan PNBP
    • Administrasi PNBP
    • Pencatatan penerimaan
    • Penyusunan laporan PNBP
  8. Pengawasan dan Pengendalian PNBP
    • Monitoring penerimaan
    • Pengendalian administrasi
    • Identifikasi kesalahan dan potensi penyimpangan
  9. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban PNBP
    • Akuntabilitas penerimaan
    • Pertanggungjawaban pengelolaan
    • Kepatuhan terhadap ketentuan
  10. Studi Kasus Pengelolaan PNBP
    • Analisis kasus
    • Simulasi pengelolaan PNBP
    • Diskusi permasalahan dan solusi

PESERTA TRAINING JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

  1. Pegawai Kementerian dan Lembaga Pemerintah – Membutuhkan pemahaman PNBP untuk mendukung pengelolaan penerimaan negara di lingkungan instansi masing-masing.
  2. Pengelola PNBP – Cocok bagi pegawai yang bertanggung jawab atas pemungutan, pembayaran, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan PNBP.
  3. Bendahara Pemerintah – Membantu memahami proses administrasi dan pengelolaan penerimaan negara secara tertib dan akuntabel.
  4. Finance dan Accounting – Membutuhkan pemahaman PNBP untuk mendukung pencatatan, rekonsiliasi, dan pelaporan penerimaan.
  5. Auditor dan Internal Auditor – Cocok untuk meningkatkan kemampuan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PNBP.
  6. Tax dan Compliance Officer – Membantu memahami perbedaan dan keterkaitan antara PNBP dengan kewajiban penerimaan negara lainnya.
  7. Pejabat Pengelola Keuangan – Membutuhkan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban PNBP.

INSTRUKTUR TRAINING JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Q : Apa itu Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak?
A : Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pelatihan yang membahas konsep, jenis, mekanisme, pengelolaan, pembayaran, pencatatan, dan pelaporan PNBP.

Q : Mengapa pemahaman PNBP penting bagi instansi pemerintah?
A : Karena pemahaman PNBP membantu memastikan penerimaan negara dikelola dengan benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Q : Apakah ada studi kasus dalam pelatihan?
A : Ya. Pelatihan dapat dilengkapi dengan studi kasus, diskusi, latihan, dan simulasi pengelolaan PNBP.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PERPAJAKAN UNTUK MARKETING

DESKRIPSI TRAINING PERPAJAKAN UNTUK MARKETING

Istilah customer satisfaction berlaku di semua departemen, bukan hanya marketing kepada pelanggan tetapi semua departmen terkait juga merupakan customer yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Ketidak lengkapan dokumen pendukung atau perjanjian yang rancu serta program sales yang tidak menguntungkan secara pajak juga akan merugikan perusahaan. Sering terjadi bagian Accounting dengan bagian Marketing ribut karena banyak dokumen yang tidak memenuhi syarat secara perpajakan.

Contoh pemberian potongan penjualan yang tidak tertulis di faktur pajak akan berakibat kewajiban pemotongan PPh pasal 23, atau istilah yang salah juga akan berakibat pemotongan pajak yang salah juga, sehingga seorang marketing juga harus memahami perpajakan tentang hal hal yang berhubungan dengan aktifitas sebagai sales. Contohnya aturan perpajakan tentang Insentif, bonus, diskon, retur,komisi, faktur pajak, uang muka, diskon rabat, biaya entertaint, biaya promosi, perjalanan dinas, PPN, biaya angkut, sewa kendaraan, penjualan lokal dan export, marketing fee.

TUJUAN TRAINING PERPAJAKAN UNTUK MARKETING

1. Peserta memahami tentang selayang pandang perpajakan baik pajak daerah dan pajak pusat.
2. Peserta dapat mengetahui dan memahami peraturan-peraturan terbaru terkit dengan program-program penjualan yang menguntungkan secara perpajakan sehingga dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan menghemat pajak.
3. Peserta mampu melaksanakan tax planning atas semua transaksi yang berhubungan dengan aktivitas penjualan .

MATERI TRAINING PERPAJAKAN UNTUK MARKETING

1.    Selayang pandang perpajakan daerah dan pusat.

2.    Objek dan Non Objek PPN.

3.    Benarkah ekspor tidak dikenai PPN?

4.    Kewajiban Pemotong dan Pemungutan Pajak

5.    Merumuskan biaya-biaya untuk tenaga marketing dan aturan perpajaknnya.
* Perjalanan dinas.
* Insentif, bonus untuk sales.
* Sewa kendaraan, ongkos angkut.
* PPh pasal 21 untuk sales.

6.    Merumuskan biaya-biaya untuk pelanggan/customer dan aturan perpajakannya.

7.    Perpajakan untuk marketing
* Penandatangan kontrak penjualan.
* Diskon, bonus, insentif
* Pemberian  Cuma-Cuma/hadiah.
* Entertaint buat customer.
* Biaya promosi dan daftar nominatif.
* Retur penjualan.
* Uang muka

8.    Biaya yang boleh dikurangkan dan tidak boleh dikurangkan secara perpajakan.

9.    Tax Planning untuk Pemotongan dan Pemungutan.

10.  Tax Planning untuk PPN

PESERTA TRAINING PERPAJAKAN UNTUK MARKETING

  1. Marketing Manager, yaitu pimpinan pemasaran yang ingin memahami aspek perpajakan dalam aktivitas pemasaran dan penjualan.
  2. Marketing Executive dan Marketing Staff, yaitu personel pemasaran yang terlibat dalam promosi, penjualan, dan kerja sama dengan pelanggan.
  3. Sales Manager dan Sales Executive, yaitu tenaga penjualan yang ingin memahami ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan transaksi penjualan.
  4. Owner, Direktur, dan Entrepreneur, yaitu pimpinan perusahaan yang ingin memahami aspek perpajakan dalam aktivitas pemasaran dan penjualan.
  5. Account Manager dan Key Account Executive, yaitu personel yang mengelola pelanggan utama dan kontrak bisnis.
  6. Finance Staff dan Accounting Staff, yaitu personel keuangan yang bekerja sama dengan divisi marketing dalam administrasi transaksi.
  7. Tax Staff dan Tax Supervisor, yaitu profesional perpajakan yang ingin memahami proses bisnis pemasaran agar pengelolaan pajak lebih optimal.

INSTRUKTUR TRAINING PERPAJAKAN UNTUK MARKETING

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING PERPAJAKAN UNTUK MARKETING

TRAINING PERPAJAKAN UNTUK MARKETING

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Perpajakan untuk Marketing

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Perpajakan untuk Marketing

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Perpajakan untuk Marketing

Q : Apa itu Training Perpajakan untuk Marketing?
A : Training Perpajakan untuk Marketing adalah pelatihan yang membahas ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran, penjualan, promosi, dan transaksi bisnis.

Q : Mengapa staf marketing perlu memahami perpajakan?
A : Karena aktivitas pemasaran sering berkaitan dengan transaksi penjualan, promosi, diskon, bonus, sponsorship, dan kerja sama bisnis yang memiliki konsekuensi perpajakan.

Q : Materi apa saja yang dipelajari dalam pelatihan ini?
A : Materi meliputi PPN, PPh, perpajakan promosi, transaksi penjualan, dokumentasi perpajakan, kepatuhan pajak, dan studi kasus perpajakan marketing.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Perpajakan untuk Marketing biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING GREY AREA PERPAJAKAN

DESKRIPSI TRAINING GREY AREA PERPAJAKAN

Ketentuan perundang-undangan dalam sistem perpajakan sudah seharusnya menganut asas certainty (kepastian). Asas kepastian menjamin bahwa regulasi yang ditetapkan dapat dipahami (comprehensible), tidak menyisakan ruang keraguan tetapi sebaliknya memberikan kejelasan penuh (must be unambiguous and certain), tidak hanya bagi fiskus atau otoritas pajak tetapi juga bagi wajib pajak. Sayangnya, di Indonesia masih terdapat ruang ketidakjelasan, daerah abu-abu atau juga sering disebut dengan grey area.

Adanya grey area dalam peraturan pajak dapat memberikan celah terciptanya perbedaan dalam menerjemahkan butir, ayat, kata-kata serta aturan turunan dalam undang-undang perpajakan. Hal ini bisa jadi merugikan wajib pajak  ketika estimasi beban pajak yang harus dibayarkan ternyata lebih besar dari yang diperhitungkan disebabkan oleh beda pemahaman dengan otoritas pajak. Dengan memahami persoalan grey area, wajib pajak dapat terhindar dari perselisihan penafsiran serta mampu menyiapkan alternatif strategi dalam manajemen pajak di internal perusahaan.

TUJUAN TRAINING GREY AREA PERPAJAKAN

1. Memahami  konsep dasar dari sistem perpajakan kontemporer yang berlaku di Indonesia.
2. Memahami  persoalan grey area yang ada di sistem perpajakan Indonesia

MATERI TRAINING GREY AREA PERPAJAKAN

1. Ruang lingkup grey area dalam sistem perpajakan Indonesia

* Asas Sistem perpajakan serta penjabaran peraturan perpajakan komprehensif yang berlaku di Indonesia
* Prosedur analisa ketentuan perundangan pajak
* Urgensi pemahaman grey area bagi wajib pajak

2. Grey area di Pajak Penghasilan (PPh)

* Grey area dalam persoalan taxability pada suatu penghasilan
* Grey area dalam deductibility pengeluaran perusahaan
* Penilaian akuntansi pada harta baik dalam kerangka pajak atau aktiva
* Grey area dalam persoalan bonus dan angsuran
* Penggajian karyawan dan direksi
* Pemotongan gaji karyawan
* Pemotongan pajak penghasilan pada rekanan firma
* Kontrak kerja
* Pemotongan Penghasilan pada PPh Pasal 26

3. Grey area di Pajak Pertambahan Niai (PPN)

* Tata cara pengkreditan pajak
* Persoalan faktur pajak
* Grey area pada persoalan penggunaan jasa, konsinyasi, penyerahan atau pengangkutan barang

4. Grey area di Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

* Grey area dalam persoalan wajib pajak beserta dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP)
* Grey area pada permasalahan jatuh tempo penyetoran/pelaporan pajak
* Imbalan bunga untuk wajib pajak

PESERTA TRAINING GREY AREA PERPAJAKAN

  1. Tax Manager, yaitu profesional yang bertanggung jawab menyusun strategi perpajakan perusahaan dan memastikan setiap kebijakan pajak tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama pada area yang memiliki penafsiran berbeda (grey area).
  2. Tax Supervisor dan Tax Officer, yaitu personel yang menangani perhitungan, pelaporan, serta administrasi perpajakan dan perlu memahami potensi risiko pada transaksi yang berada di grey area perpajakan.
  3. Finance Manager dan Finance Supervisor, yaitu pimpinan bagian keuangan yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait transaksi keuangan yang memiliki implikasi perpajakan.
  4. Accounting Manager dan Accounting Staff, yaitu profesional akuntansi yang bertanggung jawab atas pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan aspek perpajakan.
  5. Internal Auditor dan Auditor Pajak, yaitu auditor yang melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan serta mengevaluasi risiko yang timbul akibat perbedaan interpretasi peraturan pajak.
  6. Legal Officer dan Corporate Legal, yaitu personel hukum yang mendukung perusahaan dalam memahami aspek hukum perpajakan serta mengurangi potensi sengketa pajak.
  7. Compliance Officer, yaitu profesional yang memastikan perusahaan mematuhi seluruh ketentuan perpajakan dan mengelola risiko kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

INSTRUKTUR TRAINING GREY AREA PERPAJAKAN

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING GREY AREA PERPAJAKAN

TRAINING GREY AREA PERPAJAKAN

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Grey Area Perpajakan

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Grey Area Perpajakan

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Grey Area Perpajakan

Q : Apa itu Training Grey Area Perpajakan?
A : Training Grey Area Perpajakan merupakan pelatihan yang membahas berbagai ketentuan perpajakan yang memiliki perbedaan interpretasi, sehingga peserta dapat memahami cara mengambil keputusan perpajakan yang tepat dan sesuai regulasi.

Q : Mengapa memahami grey area perpajakan penting?
A : Karena banyak transaksi bisnis yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perpajakan. Pemahaman terhadap grey area membantu perusahaan mengurangi risiko sengketa pajak, koreksi fiskal, dan sanksi administrasi.

Q : Materi apa saja yang dipelajari dalam pelatihan ini?
A : Materi meliputi regulasi perpajakan, interpretasi ketentuan pajak, transaksi yang termasuk grey area, tax risk management, pemeriksaan pajak, dan studi kasus perpajakan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Grey Area Perpajakan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

TRAINING ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Training Aspect Of Taxation Of Procurement Of Goods And Services

Training Perpajakan

TRAINING ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

DESKRIPSI TRAINING ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dalam indutri yang terjun dalam proses penjualan atau pembelian dimana biasanya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap untuk dijual atau diperdagangkan kepada konsumen. Industri ini juga tidak luput dari kewajiban untuk membayar pajak penghasilan, namun pajak yang dikenakan sedikit berbeda dengan pajak pasal  21 maupun pasal 23. Penjualan atau pembelian akan dikenakan wajib pajab pasal 22. Umumnya dikenakan pada saat pengadaan barang yang dianggap menguntungkan oleh penjual maupun pembeli sehinnga tidak ada masalah jika dikenakan pajak penghasilan. Ketentuan pasal 22 lebih sulit dibandingkan dengan pasal 21 maupun 23 sehingga training ini akan membahas aspek – aspek perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa.

MATERI TRAINING ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Ruang Lingkup dan Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22
2. Dasar hukum dan kebijakan pengadaan barang dan jasa
3. Pajak penghasilan pasal 22 pada pengadaan barang dan jasa
4. Pemungut pajak penghasilan pasal 22
5. Tata cara pemungutan dan penyetoran PPh  Pasal 22
6. Perhitungan dan tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan barang
7. Prosedur pemotongan dan pemungutan tarif PPh pasal 22 atas pengadaan barang
8. Case and Study

PESERTA TRAINING ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Staff perpajakan dan akuntansi, divisi logistik atau para karyawanan yang berhubungan dengan pajak dan pengadaan barang

METODE TRAINING ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Aspek Perpajakan Pengadaan Barang Dan Jasa

Q : Apa itu Training Aspek Perpajakan Pengadaan Barang Dan Jasa?
A : Training Aspek Perpajakan Pengadaan Barang Dan Jasa adalah pelatihan yang membahas ketentuan perpajakan dalam proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan transaksi, pemilihan vendor, pembuatan dokumen pengadaan, perhitungan pajak, hingga pelaporan pajak yang sesuai dengan regulasi terbaru. Pelatihan ini membantu peserta memahami kewajiban pajak seperti PPN, PPh, serta aspek perpajakan lain yang muncul dalam transaksi pengadaan

Q : Apa manfaat mengikuti Training Aspek Perpajakan Pengadaan Barang Dan Jasa?
A : Peserta akan memperoleh pemahaman mengenai cara mengidentifikasi kewajiban pajak dalam pengadaan barang dan jasa, melakukan perhitungan pajak secara tepat, memahami mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak, serta menghindari potensi sanksi akibat kesalahan perpajakan. Pelatihan ini membantu perusahaan menciptakan proses pengadaan yang lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

Q : Materi apa saja yang dibahas dalam Training Aspek Perpajakan Pengadaan Barang Dan Jasa?
A : Materi pelatihan biasanya mencakup dasar-dasar perpajakan dalam pengadaan, pengenaan PPN dan PPh atas transaksi barang maupun jasa, kewajiban perpajakan pihak pemberi dan penerima jasa, pengelolaan faktur pajak, dokumen pendukung transaksi, tax planning dalam pengadaan, serta studi kasus perpajakan pada proses procurement

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Aspek Perpajakan Pengadaan Barang Dan Jasa sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PAJAK MIGAS PERPAJAKAN KHUSUS USAHA MIGAS

TRAINING PAJAK MIGAS PERPAJAKAN KHUSUS USAHA MIGAS

Training Perpajakan Migas

Training Finance Acccounting

TRAINING PAJAK MIGAS PERPAJAKAN KHUSUS USAHA MIGAS

DESKRIPSI TRAINING PAJAK MIGAS PERPAJAKAN KHUSUS USAHA MIGAS

Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dibidang usaha MIGAS yang beroperasi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk usaha tetap (permanent establishment) dari induk perusahaan migas diluar negeri yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri yaitu menghitung dan membayar PPh BUT, Branch Profit Tax, yang digabung dengan bagian Pemerintah. Perlakuan perpajakan KKKS tergantung pada tanggal penandatanganan kontrak, dengan berlakunya PP No.79/2010 KKKS wajib menyesuaikannya terutama perhitungan besaran bagian penerimaan Negara, persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan serta norma pembebanan biaya operasi; disamping kewajiban tersebut KKKS juga wajib memotong PPh pihak lain (withholding tax) dan ditunjuk sebagai pemungut PPN.

POKOK-POKOK BAHASAN

Dasar hukum dan perhitungan pajak perperiode sebelum PP No.79/2010;
PP No.79/2010: biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan PPh dibidang usaha hulu migas.
Withholding tax: PPh pasal 21 pegawai dan expatriate, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, Branch Profit Tax, PPh Final.
PPN dan Pemungut PPN.
Peserta memperoleh soft copy makalah dan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan topik bahasan.
PROFESSIONAL INSTRUCTOR

Senior Instructor dari Widyaiswara BPLK Depkeu RI dan/atau Konsultan Pajak yang telah berpengalaman luas sebagai instruktur pelatihan perpajakan.

PESERTA TRAINING PAJAK MIGAS PERPAJAKAN KHUSUS USAHA MIGAS

Tax Officer / Staf Professional Bidang Perpajakan, Staf Finance Accounting (utamanya dari perusahaan MIGAS) yang ingin memahami perpajakan – khususnya yang berkaitan dengan topik bahasan ini – secara lebih spesifik, mendasar, up-to-date  dan lengkap.

METODE TRAINING PAJAK MIGAS PERPAJAKAN KHUSUS USAHA MIGAS

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING PAJAK MIGAS PERPAJAKAN KHUSUS USAHA MIGAS

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING PAJAK MIGAS PERPAJAKAN KHUSUS USAHA MIGAS

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Pajak Migas Perpajakan Khusus Usaha Migas

Q : Apa yang dimaksud dengan Training Pajak Migas Perpajakan Khusus Usaha Migas?
A : Training Pajak Migas Perpajakan Khusus Usaha Migas adalah pelatihan yang membahas secara mendalam mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku pada industri minyak dan gas bumi (migas). Pelatihan ini memberikan pemahaman mengenai konsep dasar pajak migas, perhitungan kewajiban perpajakan perusahaan migas, aspek kontrak kerja sama, serta regulasi perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi, produksi, pengolahan, hingga distribusi migas

Q : Apa manfaat mengikuti Training Pajak Migas Perpajakan Khusus Usaha Migas?
A : Dengan mengikuti Training Pajak Migas Perpajakan Khusus Usaha Migas, peserta dapat memahami regulasi perpajakan migas terbaru, meningkatkan kemampuan dalam menghitung dan mengelola kewajiban pajak perusahaan migas, mengidentifikasi risiko perpajakan, serta menerapkan strategi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Q : Materi apa saja yang biasanya dibahas dalam Training Pajak Migas Perpajakan Khusus Usaha Migas?
A : Materi pelatihan umumnya mencakup pengenalan industri migas dan karakteristik perpajakannya, ketentuan PPh dan PPN pada sektor migas, tax regime dalam kontrak kerja sama migas, penghitungan pajak penghasilan badan usaha migas, kewajiban perpajakan kontraktor migas, audit pajak migas, serta studi kasus permasalahan perpajakan di industri minyak dan gas

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Pajak Migas Perpajakan Khusus Usaha Migas sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PAJAK BREVET AB+E-SPT

TRAINING PAJAK BREVET AB+E-SPT

Training Tata Cara Perpajakan

Training Akuntansi Perpajakan

TRAINING PAJAK BREVET AB+E-SPT

DESKRIPSI TRAINING PAJAK BREVET AB+E-SPT

Kebutuhan para praktisi perpajakan untuk meningkatkan ketrampilan menghadapi perkembangan terbaru peraturan perpajakan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya berbagai perubahan atas peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serta tekad pemerintah untuk melakukan reformasi di bidang perpajakan dengan melakukan berbagai macam inovasi yang diantaranya dengan menggunakan teknologi informasi. Salah satu contohnya adalah dengan dibuatnya aplikasi e-SPT yang bertujuan agar mempermudah kedua belah pihak, baik pemerintah maupun para wajib pajak.
PPA FEB UI adalah lembaga yang mampu memberikan nilai tambah kepada para peminat dan orang-orang yang ingin terjun di dunia perpajakan. Tentu saja lewat sebuah program yang dirancang secara khusus. Kelebihan dari program khusus perpajakan kelas eksekutif ini adalah pada pendekatan studi kasus yang sering dialami oleh para praktisi perpajakan, serta melatih kemampuan dalam menjalankan program e-SPT serta cara pengisiannya. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini para eksekutif di bidang perpajakan mampu  meng-update pengetahuan perpajakan terbaru serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sistem pelaporan perpajakan yang terbaru.

TUJUAN TRAINING PAJAK BREVET AB+E-SPT

Setelah mengikuti Pelatihan Perpajakan Brevet AB+e-SPT, peserta diharapkan memiliki pemahaman atas UU Perpajakan  yang terbaru serta memiliki keahlian dalam melakukan pengisian SPT baik secara manual maupun elektronik.

MATERI TRAINING PAJAK BREVET AB+E-SPT

1.Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2.PPh Orang Pribadi & SPT PPh OP
3.PPh Badan & SPT PPh Badan
4.PPN & SPT PPN
5.PPh Potong/Pungut & SPT PPh Pot/Put
6.Akuntansi Perpajakan
7.PBB /BPHTB/Bea Meterai
8.e-SPT PPh Psl 21, e-SPT Masa PPh
9.e-SPT PPh PPN, e-SPT Masa PPh Badan

PESERTA TRAINING PAJAK BREVET AB+E-SPT

Pelatihan ini sesuai untuk diikuti oleh Staf hingga Manajer Akuntansi, Pajak, & Keuangan, Auditor Internal, serta pihak lain yang ingin mempelajari topik ini.

METODE TRAINING PAJAK BREVET AB+E-SPT

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING PAJAK BREVET AB+E-SPT

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING PAJAK BREVET AB+E-SPT

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Pajak Brevet AB + E-SPT

Q : Apa itu Training Pajak Brevet AB + E-SPT?
A : Training Pajak Brevet AB + E-SPT adalah pelatihan perpajakan yang membahas konsep dasar hingga penerapan pajak untuk wajib pajak pribadi maupun badan. Materi pelatihan mencakup Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta praktik penggunaan aplikasi E-SPT untuk pengolahan dan pelaporan pajak secara elektronik

Q : Apa manfaat mengikuti Training Pajak Brevet AB + E-SPT?
A : Peserta yang mengikuti Training Pajak Brevet AB + E-SPT akan mendapatkan pemahaman mengenai perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, peserta mampu mengoperasikan aplikasi E-SPT untuk membantu proses administrasi perpajakan, mengurangi kesalahan penginputan data pajak, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan kewajiban pajak perusahaan

Q : Apakah Training Pajak Brevet AB + E-SPT mengajarkan praktik pengisian SPT Pajak?
A : Ya, Training Pajak Brevet AB + E-SPT biasanya dilengkapi dengan pembahasan praktik pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan aplikasi E-SPT. Peserta akan mempelajari proses input data pajak, pembuatan laporan pajak, pengecekan perhitungan, hingga persiapan dokumen yang diperlukan dalam pelaporan pajak

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Pajak Brevet AB + E-SPT sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PAJAK PPH KARYAWAN

TRAINING PAJAK PPH KARYAWAN

Training Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Karyawan

Training Dasar Perpajakan

TRAINING PAJAK PPH KARYAWAN

DISKRIPSI PROGRAM | DOWNLOAD BROSUR PDF

Membahas PPh Pasal 21 dan 26 secara komprehensip dan sistematis sesuai peraturan terbaru perpajakan serta dilengkapi dengan latihan pengisian eSPT.

TUJUAN TRAINING PAJAK PPH KARYAWAN

Membekali peserta dengan dasar-dasar peraturan, tata cara penghitungan, pemotongan dan Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Karyawan (PPh Ps.21/26).

KEY TOPICS

OBYEK PPh Ps.21:
dapat dikurangkan
tidak dapat dikurangkan
BUKAN OBYEK PPh Ps.21
dapat dikurangkan
tidak dapat dikurangkan
PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPh Ps.21/26 atas:
Gaji/Tunjangan dan berbagai jenis Penghasilan Karyawan, termasuk penghasilan dalam mata uang asing
PPh Ps.21/26 yang sebagian ditanggung perusahaan
Pegawai yang pindah kerja/mutasi
PER 31/PJ/2009 & PER 32/PJ/2009
CONTOH PERHITUNGAN & PEMOTONGAN PPh Ps.21/26
KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS (AKTUAL) YANG BERKAITAN DENGAN PPh Ps.21/26
STUDI KASUS SPT MASA DAN SPT TAHUNAN PPh Ps.21/26

PESERTA TRAINING PAJAK PPH KARYAWAN

Tax Officer / Staf Bidang Perpajakan, Staf Personalia dan peminat lainnya yang ingin memahami perpajakan secara lebih mendasar.

METODE TRAINING PAJAK PPH KARYAWAN

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING PAJAK PPH KARYAWAN

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING PAJAK PPH KARYAWAN

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Pajak PPh Karyawan

Q : Apa itu Training Pajak PPh Karyawan?
A : Training Pajak PPh Karyawan adalah program pelatihan yang membahas secara mendalam mengenai ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) bagi karyawan, mulai dari perhitungan pajak penghasilan karyawan, pemotongan PPh Pasal 21, pembuatan bukti potong, hingga pelaporan SPT Masa dan Tahunan. Pelatihan ini membantu peserta memahami regulasi perpajakan terbaru serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola administrasi pajak karyawan secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku

Q : Apa saja materi yang dipelajari dalam Training Pajak PPh Karyawan?
A : Materi Training Pajak PPh Karyawan umumnya mencakup konsep dasar PPh Pasal 21, perhitungan pajak atas penghasilan karyawan tetap dan tidak tetap, penghasilan kena pajak, tarif pajak terbaru, pengelolaan data payroll, pembuatan bukti potong, pengisian SPT PPh 21, serta studi kasus perhitungan pajak karyawan di perusahaan

Q : Apa manfaat mengikuti Training Pajak PPh Karyawan bagi perusahaan?
A : Dengan mengikuti Training Pajak PPh Karyawan, perusahaan dapat meningkatkan akurasi perhitungan dan pelaporan pajak karyawan, mengurangi risiko kesalahan administrasi perpajakan, memahami perubahan regulasi pajak terbaru, serta memastikan kewajiban pemotongan PPh karyawan dilakukan sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Pajak PPh Karyawan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PAJAK KUP & KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN TX-101

TRAINING PAJAK KUP – KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN TX-101

Training Penetapan Dan Ketetapan Pajak

Training Akses Data Perpajakan

TRAINING PAJAK KUP & KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN TX-101

UNTUK MEMAHAMI SETIAP PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN DALAM PERATURAN PERPAJAKAN DIPERLUKAN PENGETAHUAN YANG MENDALAM MENGENAI DASAR PERATURANNYA.

DESKRIPSI TRAINING PAJAK KUP & KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN TX-101

Peraturan dan perundang-undangan pajak memang senantiasa mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan dan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Namun satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa undang-undang pajak yang baru biasanya tidak terlepas dari undang-undang pajak yang mendahuluinya, dengan kata lain perubahan hanya berlaku untuk bagian-bagian tertentu saja. Karena itu pengelola pajak harus menguasai hal-hal yang mendasar dalam peraturan pajak  itu sendiri sehingga bila ada peraturan baru akan lebih mudah memahami dan menyesuaikannya.

TUJUAN TRAINING PAJAK KUP & KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN TX-101

Membekali peserta dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sesuai UU KUP terbaru (UU No 28 Tahun 2007) yang menjadi pedoman dasar dalam pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak.

KEY TOPICS

Hal-hal Pokok yang diatur dalam Ketentuan Umum dan Tara Cara Perpajakan
Tata cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Mengangsur Pajak
Pembayaran Pajak Tidak Menggantungkan pada Surat Ketetapan Pajak
Surat Ketetapan Pajak
Surat Tagihan Pajak
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
Surat ketetapan Pajak Nihil
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Keberatan dan Jangka Waktu Keputusan Keberatan
Misi & Isi UU No.14/2002 tentang Pengadilan Pajak & PPSP
Diskusi & Tanya Jawab
Hal-hal Pokok yang Mengalami Perubahan dalam UU KUP Terbaru (UU No 28 Tahun 2007)
NPWP dan Pengukuhan PKP
Surat Pemberitahuan Pajak
Sanksi Perpajakan
Pembayaran Pajak
Penetapan dan Ketetapan Pajak
Penagihan Pajak dan Daluwarsa Penagihan Pajak
Gugatan, Keberatan dan Banding
Pembukuan atau Pencatatan
Pemeriksaan Pajak
Akses Data Perpajakan
Pengurangan dan Pembatalan Sanksi Perpajakan
Kode Etik dan Sanksi bagi Petugas Pajak
Pengawas Perpajakan
Ketentuan Pidana

PESERTA TRAINING PAJAK KUP & KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN TX-101

Tax Officer / Staf Bidang Perpajakan, Staf Personalia dan yang ingin memahami perpajakan (khususnya KUP) secara lebih mendasar, up-to-date  dan lengkap.

METODE TRAINING PAJAK KUP & KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN TX-101

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING PAJAK KUP & KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN TX-101

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING PAJAK KUP & KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN TX-101

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Pajak KUP & Ketentuan Umum Perpajakan TX-101

Q : Apa itu Training Pajak KUP & Ketentuan Umum Perpajakan TX-101?
A : Training Pajak KUP & Ketentuan Umum Perpajakan TX-101 adalah program pelatihan yang membahas dasar-dasar administrasi perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur perpajakan, serta penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pelatihan ini membantu peserta memahami sistem perpajakan Indonesia agar mampu menjalankan kewajiban pajak secara tepat, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan pajak, pemeriksaan, hingga aspek sanksi perpajakan

Q : Apa saja materi yang dipelajari dalam Training Pajak KUP & Ketentuan Umum Perpajakan TX-101?
A : Materi pelatihan umumnya mencakup pengenalan sistem perpajakan Indonesia, konsep dasar UU KUP, hak dan kewajiban wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran dan pelaporan pajak, pemeriksaan pajak, keberatan dan banding, serta pengenalan sanksi administrasi perpajakan. Peserta akan mendapatkan pemahaman praktis untuk menerapkan ketentuan perpajakan dalam aktivitas bisnis sehari-hari

Q : Apa manfaat mengikuti Training Pajak KUP & Ketentuan Umum Perpajakan TX-101 bagi perusahaan?
A : Mengikuti pelatihan ini membantu perusahaan meningkatkan kepatuhan perpajakan, mengurangi risiko kesalahan administrasi pajak, memahami prosedur perpajakan dengan benar, serta meningkatkan kemampuan tim dalam mengelola kewajiban pajak perusahaan secara lebih efektif

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Pajak KUP & Ketentuan Umum Perpajakan TX-101 sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING TEKNIK PRAKTIS MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

TRAINING TEKNIK PRAKTIS MENGHADPAI PEMERIKSAAN PAJAK

Training Menghadapi Pemeriksaan Pajak

Training Teknik Pemeriksaan Pph Badan

TRAINING TEKNIK PRAKTIS MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

DESKRIPSI TRAINING TEKNIK PRAKTIS MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

Di tahun 2010 Ditjen Pajak akan meningkatkan intensitas pemeriksaan untuk transaksi afiliasi, atas wajib pajak group, transfer pricing lintas negara termasuk dengan penduduk tax heavens”. Demikian penjelasan Dirjen Pajak sebagaimana dikutip dari detikFinance (Senin, 4/1/2010). Pemeriksaan juga akan difokuskan pada sektor-sektor yang berisiko tinggi, misalnya perusahaan yang membukukan kerugian terus menerus namun masih mendapat pinjaman dari bank dan tidak memanfaatkan sunset policy.

Merujuk pada target kantor pajak di atas, lokakarya kami bisa menjadi wahana Ibu/Bapak untuk memahami secara mudah hal-hal yang memicu pemeriksaan pajak, bagaimana teknik pemeriksaan terbaru, dan tax planning untuk menghemat pajak dan mengantisipasi pemeriksaan pajak. Sub topik yang akan dibahas adalah:

MATERI TRAINING TEKNIK PRAKTIS MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

* Tata Cara Pemeriksaan Pajak
* Critical Point Dalam Pemeriksaan Pajak untuk Bidang Usaha Terpilih
* Kasus-kasus Grey Area Dalam Pemeriksaan Pajak
* Psikologi Pemeriksaan
* Manajemen Pemeriksaan
* Teknik Pemeriksaan PPh badan & Studi Kasus
* Teknik Pemeriksaan PPh 21 & Studi Kasus
* Teknik Pemeriksaan PPh 22 & Studi Kasus
* Teknik Pemeriksaan PPh 23 & studi Kasus
* Teknik Pemeriksaan PPh 26 & Studi Kasus
* Teknik Pemeriksaan PPh 4(2) & Studi Kasus
* Teknik Pemeriksaan PPh 15 & Studi Kasus
* Teknik Pemeriksaan PPn & PPnBM serta Studi Kasus
* Teknik Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan & Studi Kasus
* Tax Planning Dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak

METODE TRAINING TEKNIK PRAKTIS MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING TEKNIK PRAKTIS MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING TEKNIK PRAKTIS MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Teknik Praktis Menghadapi Pemeriksaan Pajak

Q : Apa yang dimaksud dengan Training Teknik Praktis Menghadapi Pemeriksaan Pajak?
A : Training Teknik Praktis Menghadapi Pemeriksaan Pajak adalah program pelatihan yang membahas strategi, prosedur, dan teknik dalam mempersiapkan serta menghadapi proses pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak. Peserta akan mempelajari tahapan pemeriksaan pajak, cara menyiapkan dokumen pendukung, memahami hak dan kewajiban wajib pajak, serta teknik komunikasi yang efektif dengan pemeriksa pajak

Q : Apa manfaat mengikuti Training Teknik Praktis Menghadapi Pemeriksaan Pajak bagi perusahaan?
A : Dengan mengikuti pelatihan ini, perusahaan dapat memahami langkah-langkah strategis dalam menghadapi pemeriksaan pajak, mengidentifikasi potensi risiko perpajakan, menyiapkan bukti dan dokumen yang diperlukan, serta meningkatkan kemampuan negosiasi dan komunikasi selama proses pemeriksaan. Hal ini membantu perusahaan menjaga kepatuhan pajak dan meminimalkan potensi sanksi atau temuan pemeriksaan.

Q : Materi apa saja yang biasanya dibahas dalam Training Teknik Praktis Menghadapi Pemeriksaan Pajak?
A : Materi pelatihan umumnya mencakup prosedur pemeriksaan pajak, persiapan sebelum pemeriksaan, analisis dokumen perpajakan, teknik menghadapi pertanyaan pemeriksa pajak, strategi memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan, penyelesaian sengketa pajak, serta pembahasan studi kasus pemeriksaan pajak yang sering terjadi di perusahaan

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Teknik Praktis Menghadapi Pemeriksaan Pajak sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING STRATEGI MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

TRAINING STRATEGI MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

Training Data Perpajakan Dan Pemanfaatannya

Training Pemeriksaan Tujuan Kepatuhan

 

TRAINING STRATEGI MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

DESKRIPSI TRAINING STRATEGI MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

Pada setiap topik, pembahasan meliputi ketentuan yang mengatur, identifikasi permasalahan dan penyelesaiannya. Pembahasan kasus terdapat pada beberapa topik.
* Strategi pemeriksaan DJP tahun 2011 dan antisipasinya
* Fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pajak :

1. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak Patuh)
2. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu
3. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah

* Penelitian SPT dan tindak lanjutnya :

1. Analisa SPT
2. Data perpajakan dan pemanfaatannya
3. Penerapan Benchmarking
4. Surat himbauan, konseling

* Kriteria pemeriksaan :

1. Pemeriksaan rutin
2. Pemeriksaan khusus, termasuk pemeriksaan transfer pricing : alasan, prosedur pengusulan dan persetujuan

* Jenis pemeriksaan :

1. Pemeriksaan lapangan
2. Pemeriksaan kantor

* Pemeriksaan tujuan kepatuhan :

1. Pelaksanaan pemeriksaan : peminjaman dokumen, permintaan penjelasan dan keterangan, tehnik dan metode pemeriksaan, pemberitahuan dan pembahasan pemeriksaan
2. Perluasan, pembatalan, pengalihan dan penghentian pemeriksaan serta pemeriksaan ulang

* Pemeriksaan transfer pricing : konsep dan prosedur
* Pemeriksaan tujuan lain

METODE TRAINING STRATEGI MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING STRATEGI MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING STRATEGI MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak

Q : Apa tujuan mengikuti Training Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak?
A : Training Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak bertujuan membantu peserta memahami prosedur pemeriksaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, mempersiapkan dokumen perpajakan dengan benar, serta menyusun strategi yang efektif dalam menghadapi pemeriksaan oleh otoritas pajak. Melalui pelatihan ini, peserta juga mempelajari cara meminimalkan risiko koreksi pajak, menghindari sanksi administrasi, dan meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan

Q : Siapa yang sebaiknya mengikuti Training Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak?
A : Pelatihan ini direkomendasikan bagi Tax Manager, Tax Supervisor, Tax Staff, Finance Manager, Finance Supervisor, Accounting Manager, Accounting Staff, Internal Auditor, Compliance Officer, Konsultan Pajak, serta pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan perpajakan. Training ini juga bermanfaat bagi pelaku usaha yang ingin memahami proses pemeriksaan pajak secara lebih komprehensif

Q : Materi apa saja yang dipelajari dalam Training Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak?
A : Materi pelatihan umumnya mencakup dasar hukum pemeriksaan pajak, tahapan pemeriksaan oleh fiskus, hak dan kewajiban wajib pajak selama pemeriksaan, teknik menyiapkan dokumen pendukung, strategi menghadapi permintaan data, penyelesaian hasil pemeriksaan, prosedur keberatan dan banding pajak, serta studi kasus pemeriksaan pajak agar peserta mampu menerapkan strategi yang tepat dalam situasi nyata

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

Konsultasikan kebutuhan Anda

Kami dengan senang hati akan membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik di bawah untuk memulai obrolan.

Marketing

Nona

Online

Marketing

Isna

Online

Marketing

Sabrina

Online

Marketing

Azmi

Online

Marketing

Dian

Online

Nona

https://dsbanking.com/wp-content/uploads/2025/11/Nana.png 00.00

Isna

Halo, ada yang bisa Isna bantu Pak/ Ibu ? 00.00

Sabrina

Halo, ada yang bisa Sabrina bantu Pak/ Ibu ? 00.00

Azmi

Halo, ada yang bisa Azmi bantu Pak/ Ibu ? 00.00

Dian

Halo, ada yang bisa Dian bantu Pak/ Ibu ? 00.00