TRAINING KONSEP DASAR PERPAJAKAN INTERNASIONAL

TRAINING KONSEP DASAR PERPAJAKAN INTERNASIONAL

TRAINING KONSEP DASAR PERPAJAKAN INTERNASIONAL

DEFINISI

Pelatihan Konsep Dasar Perpajakan Internasional dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip dasar perpajakan yang berlaku dalam konteks transaksi internasional. Perpajakan internasional mencakup berbagai aspek yang terkait dengan kewajiban pajak yang muncul dari kegiatan bisnis lintas negara, serta pengaturan pajak yang berbeda antar negara yang dapat mempengaruhi strategi pajak perusahaan, individu, dan lembaga keuangan internasional. Hal ini melibatkan perjanjian perpajakan, penghindaran pajak berganda, dan implementasi standar pajak internasional yang disepakati.

Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami konsep dasar perpajakan internasional, termasuk peraturan yang berlaku di berbagai negara dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan global dalam hal kewajiban pajak mereka. Dengan menggunakan teori dasar, contoh praktis, dan studi kasus, peserta akan mempelajari bagaimana sistem perpajakan internasional bekerja dan bagaimana memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak internasional.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mendapatkan sertifikasi Konsep Dasar Perpajakan Internasional yang mengakui kompetensi mereka dalam memahami dan mengelola aspek perpajakan dalam transaksi internasional.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

  • Memahami prinsip dasar perpajakan internasional dan bagaimana aturan pajak antarnegara saling terkait.
  • Mengidentifikasi dan mengelola isu-isu perpajakan yang muncul dalam kegiatan bisnis internasional.
  • Memahami cara kerja perjanjian penghindaran pajak berganda (DTA) dan penerapannya dalam transaksi lintas negara.
  • Menerapkan prinsip transfer pricing untuk memastikan kepatuhan pajak dalam transaksi antar perusahaan.
  • Mengetahui kebijakan internasional dalam penghindaran penghindaran pajak dan pengaturan pajak untuk perusahaan multinasional.
  • Memahami mekanisme penyelesaian sengketa pajak internasional dan upaya pemecahannya.

SASARAN PESERTA

Pelatihan ini ditujukan untuk:

  • Profesional Pajak dan Akuntan: Pekerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan perencanaan pajak, khususnya dalam konteks transaksi internasional dan multinasional.
  • Manajer Keuangan dan Akuntansi: Pihak yang mengelola aspek keuangan perusahaan yang beroperasi lintas negara dan perlu memahami implikasi pajak internasional.
  • Konsultan Pajak: Profesional yang memberikan layanan konsultasi tentang strategi pajak internasional dan kepatuhan pajak perusahaan.
  • Pengusaha dan Investor Internasional: Pemilik atau pengelola bisnis yang beroperasi di lebih dari satu negara dan ingin memahami kewajiban pajak mereka di tingkat internasional.
  • Penyuluh Pajak: Pihak yang memberikan pelatihan atau informasi terkait pajak internasional kepada individu atau perusahaan.

MATERI

Pengenalan Perpajakan Internasional

  • Definisi dan Ruang Lingkup Perpajakan Internasional: Memahami pengertian dan tujuan perpajakan internasional, serta ruang lingkupnya yang melibatkan kewajiban pajak antar negara.
  • Prinsip-Prinsip Dasar Perpajakan Internasional: Menyusun pemahaman tentang prinsip dasar perpajakan internasional, seperti pemajakan atas pendapatan global dan pemajakan terhadap entitas asing.
  • Aspek-Aspek Perpajakan Internasional yang Mendasar: Memahami bagaimana perpajakan internasional berfungsi dalam konteks perusahaan multinasional dan individu yang melakukan aktivitas lintas negara.

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (DTA)

  • Tujuan dan Fungsi DTA: Memahami tujuan utama dari perjanjian penghindaran pajak berganda dan bagaimana perjanjian ini menghindari pajak yang berlebihan bagi entitas yang beroperasi di lebih dari satu negara.
  • Prinsip Dasar dalam DTA: Menyusun cara kerja DTA, termasuk pembagian hak pemajakan antara negara asal dan negara tempat pajak dibayar, serta pembebasan dan pengurangan pajak berganda.
  • Penggunaan DTA dalam Transaksi Internasional: Menyusun cara untuk memanfaatkan DTA dalam mengelola kewajiban pajak internasional, termasuk penghindaran pajak berganda dalam transaksi lintas negara.

Transfer Pricing dan Penghindaran Pajak

  • Prinsip Transfer Pricing: Memahami prinsip transfer pricing dan bagaimana hal ini diterapkan dalam transaksi antar perusahaan yang beroperasi di negara yang berbeda untuk menentukan harga wajar antar perusahaan dalam grup perusahaan.
  • Penerapan Transfer Pricing dalam Perusahaan Multinasional: Teknik untuk menetapkan harga transfer yang sesuai dengan kebijakan pajak internasional dan menghindari penghindaran pajak.
  • Dokumentasi Transfer Pricing dan Kepatuhan Pajak: Menyusun dokumentasi yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan transfer pricing dan mencegah penyalahgunaan atau penghindaran pajak.

Pajak di Perusahaan Multinasional

  • Pajak Korporasi dan Implikasi Internasional: Memahami kewajiban pajak yang dikenakan pada perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, serta implikasi pajak terhadap laba perusahaan.
  • Penghindaran Pajak dan Strategi Perusahaan: Menyusun strategi penghindaran pajak untuk perusahaan multinasional agar tetap sesuai dengan ketentuan pajak internasional dan regulasi yang berlaku.
  • Pajak Penghasilan Internasional: Memahami cara negara memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh individu atau entitas yang beroperasi di luar negara asal.

Isu dan Tantangan dalam Perpajakan Internasional

  • Masalah Pajak dalam Bisnis Internasional: Mengidentifikasi masalah pajak yang sering dihadapi oleh perusahaan internasional, termasuk perbedaan tarif pajak antar negara, kebijakan transfer pricing, dan penghindaran pajak.
  • Peran Organisasi Internasional dalam Perpajakan: Menyusun pemahaman tentang peran organisasi internasional seperti OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) dalam merumuskan kebijakan perpajakan internasional.
  • Tantangan Hukum dalam Perpajakan Global: Memahami tantangan hukum yang dihadapi dalam perpajakan internasional, termasuk sengketa pajak antarnegara dan pengaturan pajak pada perusahaan digital dan teknologi.

Penyelesaian Sengketa Pajak Internasional

  • Proses Penyelesaian Sengketa Pajak: Teknik untuk mengelola sengketa pajak internasional melalui negosiasi, arbitrase, atau pengadilan internasional.
  • Peran Arbitrase dalam Sengketa Pajak: Memahami bagaimana arbitrase internasional dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pajak antar negara atau antar perusahaan dan negara.
  • Upaya Penyelesaian dan Kepatuhan Pajak: Menyusun cara-cara untuk menyelesaikan sengketa pajak dengan menjaga kepatuhan terhadap peraturan pajak internasional yang berlaku.

Studi Kasus dan Aplikasi Praktis

  • Studi Kasus Perpajakan Internasional: Pembahasan studi kasus nyata mengenai tantangan perpajakan internasional yang dihadapi oleh perusahaan multinasional atau individu yang beroperasi di berbagai negara.
  • Simulasi Perpajakan Internasional: Simulasi untuk membantu peserta memahami bagaimana menerapkan konsep perpajakan internasional dalam situasi nyata.
  • Evaluasi dan Penyempurnaan Strategi Pajak: Latihan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan strategi pajak internasional agar lebih efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

METODE

Pelatihan ini akan disampaikan menggunakan berbagai metode yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman dan keterampilan peserta:

  • Presentasi: Penjelasan teori mengenai dasar-dasar perpajakan internasional, DTA, transfer pricing, dan masalah pajak dalam transaksi lintas negara.
  • Studi Kasus: Pembahasan studi kasus nyata mengenai masalah perpajakan internasional yang dihadapi oleh perusahaan atau individu.
  • Latihan Praktis: Aktivitas langsung yang memungkinkan peserta untuk mengelola pajak internasional dan merencanakan strategi pajak yang sesuai.
  • Simulasi Perpajakan Internasional: Simulasi yang memungkinkan peserta untuk berlatih dalam menangani masalah perpajakan internasional.
  • Sesi Tanya Jawab: Memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya dan berdiskusi mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam perpajakan internasional.

Kami juga terbuka untuk menyesuaikan metode pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta.

TRAINING KONSEP DASAR PERPAJAKAN INTERNASIONAL

INSTRUKTUR 

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi, praktisi maupun profesional. Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

Jadwal DsBanking Training Tahun 2024

  • Training Bulan Januari : 18-19 Januari 2025
  • Training Bulan Februari : 22-23 Februari 2025
  • Training Bulan Maret : 15-16 Maret 2025
  • Training Bulan April : 19-20 April 2025
  • Training Bulan Mei : 23-24 Mei 2025
  • Training Bulan Juni : 14-15 Juni 2025
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2025
  • Training Bulan Agustus : 23-24 Agustus 2025
  • Training Bulan September : 13 – 14 September 2025
  • Training Bulan Oktober : 11-12 Oktober 2025
  • Training Bulan November : 29-30 November 2025
  • Training Bulan Desember : 13-14 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI 

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta Training?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Dsbanking

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi.

Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

About the author

Wafa Setiawan editor

Tanyakan pada kami ?

Kami di sini untuk membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik di bawah untuk memulai obrolan.

Marketing

Isna

Online

Marketing

Fauzi

Online

Marketing

Dian

Online

Marketing

Faisal

Online

Isna

Hi, What can i do for you? 00.00

Fauzi

Hai, tanyakan pada kami ? 00.00

Dian

hai, ada yang bisa kmi bantu untuk mu ? 00.00

Faisal

Hai, tanyakan pada kami ? 00.00