Category Archive PERPAJAKAN

Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

TRAINING JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTRIAN ESDM

Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Training Industri Pertambangan

Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Outline Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

* Latar Belakang digantinya PP No. 45/2003 dengan PP No.9/2012
* Permasalahn dan tantangan diterbitkanya PP No.9/2012
* Respond Pengusaha Pertambangan dengan dikeluarkanya PP No.9/2012
* Ketentuan ketentuan dalam PP No.9/2012 yang harus diperhatikan Pengusaha Pertambangan

Metode Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Q : Apa yang dimaksud dengan Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)?
A : Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah program pelatihan yang membahas konsep, klasifikasi, dasar hukum, mekanisme pengelolaan, pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan PNBP sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pelatihan ini membantu peserta memahami berbagai jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, pengelolaan aset negara, serta penerimaan lainnya yang sah. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta mampu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan mengoptimalkan tata kelola PNBP di instansi pemerintah maupun badan usaha

Q : Apa saja materi yang dipelajari dalam Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak?
A : Materi pelatihan umumnya meliputi pengertian dan ruang lingkup PNBP, klasifikasi jenis PNBP, dasar hukum terbaru, mekanisme penetapan tarif, tata cara pemungutan dan penyetoran, penggunaan aplikasi pendukung, penyusunan laporan PNBP, pengawasan dan audit, serta pembahasan studi kasus implementasi PNBP di berbagai sektor. Materi disusun agar peserta mampu menerapkan ketentuan PNBP secara tepat di lingkungan kerja

Q : Apa manfaat mengikuti Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak?
A : Peserta akan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi PNBP, meningkatkan kemampuan dalam mengelola administrasi penerimaan negara, meminimalkan risiko kesalahan pelaporan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, pelatihan ini juga membantu organisasi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING RESTITUSI PAJAK & PEMERIKSAAN PAJAK

DESKRIPSI TRAINING RESTITUSI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK

Proses Restitusi Pajak perlu dipahami oleh Wajib Pajak agar dapat mempermudah dalam Pemeriksaan Pajak. Setiap Pemeriksaan Pajak akan menghasilkan produk ketetapan pajak yang kemungkinan  memberatkan Wajib Pajak. Oleh karena itu, Keberatan, Banding & Gugatan adalah Hak Wajib Pajak yang harus juga dipahami untuk menyikapi ketetapan pajak yang memberatkan tersebut.

TUJUAN TRAINING RESTITUSI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK

Setelah mengikuti Training Restitusi Pajak, Pemeriksaan Pajak, peserta diharapkan mampu:

  1. Memahami ketentuan perpajakan terkait restitusi pajak dan pemeriksaan pajak yang berlaku di Indonesia.
  2. Mengetahui persyaratan, prosedur, dan tahapan pengajuan restitusi pajak.
  3. Mempersiapkan dokumen dan data pendukung yang diperlukan dalam proses restitusi pajak.
  4. Memahami hak dan kewajiban Wajib Pajak selama proses pemeriksaan pajak.
  5. Mengidentifikasi potensi risiko perpajakan yang dapat memengaruhi hasil pemeriksaan.
  6. Menyusun strategi menghadapi pemeriksaan pajak secara profesional dan sesuai ketentuan.
  7. Meminimalkan risiko koreksi pajak melalui administrasi perpajakan yang baik.
  8. Memahami teknik komunikasi dan penyampaian data kepada pemeriksa pajak.

MATERI TRAINING RESTITUSI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK

1. Restitusi Perpajakan :
+ Dasar Hukum Resitusi Perpajakan
+ Restitusi PPN
+ Restitusi PPh Badan
+ Restitusi PPh Orang Pribadi
+ Prosedur Permohonan Restitusi
+ Pengembalian Pendahuluan Lebih Bayar PPh/ PPN
+ Jangka waktu Resitusi PPh/ PPN
+ Hka & Kewajiban Wajib Pajak dalam Resitusi PPh/ PPN
+ Hal-hal yang diperlukan dalam proses Restitusi PPh/ PPN
2. Pemeriksaan Pajak :
+ Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak
+ Tata Cara & Prosedur Pemeriksaan Pajak
+ Jenis Pemeriksaan Pajak
+ Kriteria Pemeriksaan Pajak
+ Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak
+ Sanksi Perpajakan dalam Pemeriksaan Pajak
+ Hak & Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Pajak
+ Hal-hal yang perlu diketahui dalam Pemeriksaan Pajak
3. Keberatan
+ Dasar Hukum Keberatan
+ Tata Cara & Prosedur Pengajuan Keberatan
+ Jangka Waktu Keberatan
+ Sanksi Perpajakan Keberatan
+ Hak & Kewajiban Wajib Pajak dalam Keberatan
+ Hal-hal yang perlu diketahui dalam Keberatan
4. Banding
+ Dasar Hukum Banding
+ Tata Cara & Prosedur Pengajuan Banding
+ Jangka Waktu Banding
+ Sanksi Perpajakan Banding
+ Hak & Kewajiban Wajib Pajak dalam Banding
+ Hal-hal yang perlu diketahui dalam Banding
5. Gugatan
+ Dasar Hukum Gugatan
+ Tata Cara & Prosedur Pengajuan Gugatan
+ Jangka Waktu Gugatan
+ Sanksi Perpajakan Gugatan
+ Hak & Kewajiban Wajib Pajak dalam Gugatan
+ Hal-hal yang perlu diketahui dalam Gugatan

PESERTA TRAINING RESTITUSI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK

Directors, Finance Controllers, Managers, Supervisors, Consultant, Accountant, Tax Specialist

INSTRUKTUR TRAINING RESTITUSI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING RESTITUSI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK

training restitusi pajak murah

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Restitusi Pajak, Pemeriksaan Pajak

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Restitusi Pajak, Pemeriksaan Pajak

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Restitusi Pajak, Pemeriksaan Pajak

Q : Apa itu Training Restitusi Pajak, Pemeriksaan Pajak?
A : Training Restitusi Pajak, Pemeriksaan Pajak merupakan pelatihan yang membahas prosedur restitusi pajak, proses pemeriksaan pajak, persiapan dokumen, serta strategi menghadapi pemeriksaan sesuai ketentuan perpajakan.

Q : Mengapa memahami proses restitusi pajak penting bagi perusahaan?
A : Pemahaman yang baik membantu perusahaan mengajukan restitusi secara benar, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi potensi sengketa perpajakan.

Q : Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat?
A : Ya. Seluruh peserta yang mengikuti pelatihan hingga selesai akan memperoleh sertifikat sebagai bukti keikutsertaan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Restitusi Pajak, Pemeriksaan Pajak biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

Training Penyelesaian Sengketa Pajak

DESKRIPSI TRAINING PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 antara lain mengatur mengenai Verifikasi yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perangkat peraturan pelaksanaannya telah diterbitkan, terakhir per tanggal 1 November 2012. Salah satu tujuan kegiatan Verifikasi adalah dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak. Sebagai Wajib Pajak, mungkin Anda akan menjadi target kegiatan Verifikasi. Dalam hal apa data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DJP akan ditindaklanjuti dengan Verifikasi, Pemeriksaan, atau Pemeriksaan Ulang ? Apa bedanya Verifikasi dengan Pemeriksaan ? Dalam hal apa SPT yang Anda sampaikan diperiksa ? Bagaimana proses Pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa pajak ? Hasil Verifikasi, Pemeriksaan dapat mengakibatkan Wajib Pajak mempunyai Sengketa Pajak.

Apa yang harus Anda lakukan apabila ketetapan pajak tidak Anda setujui ? Bagaimana ketentuan, prosedur pengajuan dan penanganan hak Wajib Pajak atas penyelesaian Sengketa Pajak ? Sebagai Wajib Pajak, baik yang saat ini dilakukan Verifikasi atau Pemeriksaan atau dalam proses penyelesaian Sengketa Pajak maupun yang belum dilakukan Verifikasi atau Pemeriksaan, perlu memahami strategi penanganan Verifikasi atau Pemeriksaan dan penyelesaian Sengketa Pajak. Jangan sampai Anda salah langkah ! Manfaatkan hak perpajakan Anda dalam Verifikasi atau Pemeriksaan dan penyelesaian Sengketa Pajak !

TUJUAN TRAINING PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

  1. Memahami dasar hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa pajak di Indonesia.
  2. Memahami hak dan kewajiban wajib pajak dalam proses penyelesaian sengketa.
  3. Mengidentifikasi penyebab terjadinya sengketa pajak serta upaya pencegahannya.
  4. Memahami prosedur pengajuan keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali.
  5. Menyusun strategi penyelesaian sengketa pajak yang efektif sesuai ketentuan perpajakan.
  6. Menyiapkan dokumen dan bukti pendukung dalam proses sengketa pajak.
  7. Memahami proses persidangan di Pengadilan Pajak beserta tahapan penyelesaiannya.
  8. Mengelola risiko perpajakan untuk meminimalkan potensi sengketa di masa mendatang.

MATERI TRAINING PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

HARI PERTAMA

Pada setiap topik, pembahasan meliputi ketentuan yang mengatur, identifikasi permasalahan dan penyelesaiannya. Pembahasan kasus terdapat pada beberapa topik

PENELITIAN SPT DAN TINDAK LANJUTNYA
* Analisa SPT
* Data perpajakan dan pemanfaatannya
* Surat himbauan, konselin

VERIFIKASI
* Tujuan, mekanisme
* Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak :
+   Ruang lingkup dan kriteria Verifikasi
+  Tata cara
+ Kewajiban dan hak petugas Verifikasi, Wajib Pajak
+ Pemberitahuan dan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi

PEMERIKSAAN
* Kriteria seleksi pemeriksaan :
+   Pemeriksaan rutin
+  Pemeriksaan khusus, termasuk pemeriksaan transfer pricing : alasan, prosedur pengusulan dan persetujuan
* Jenis pemeriksaan :
+  Pemeriksaan lapangan
+  Pemeriksaan kantor
* Pemeriksaan tujuan kepatuhan :
+  Pelaksanaan pemeriksaan : peminjaman dokumen, permintaan penjelasan dan keterangan, tehnik dan metode pemeriksaan, pemberitahuan dan pembahasan pemeriksaan
+   Perluasan, pembatalan, pengalihan dan penghentian pemeriksaan serta pemeriksaan ulang
* Pemeriksaan transfer pricing : konsep dan prosedur
* Pemeriksaan tujuan lain

HARI KEDUA

Pada setiap topik, pembahasan meliputi ketentuan yang mengatur, identifikasi permasalahan dan penyelesaiannya. Pembahasan kasus terdapat pada beberapa topik.

SENGKETA PAJAK
* Penerbitan surat ketetapan pajak
* Pilihan dan risiko penyelesaian sengketa pajak
* Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
* Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
* Keberatan
* Banding
* Gugatan
* Peninjauan kembali

PESERTA TRAINING PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

  1. Tax Manager, yaitu profesional yang bertanggung jawab menyusun strategi perpajakan perusahaan, mengelola risiko perpajakan, serta menangani proses keberatan, banding, maupun sengketa pajak.
  2. Tax Supervisor dan Tax Staff, yaitu personel yang menangani administrasi perpajakan, pelaporan pajak, penyusunan dokumen perpajakan, serta mendukung proses penyelesaian sengketa pajak.
  3. Finance Manager dan Finance Staff, yaitu profesional keuangan yang mengelola transaksi perusahaan dan membutuhkan pemahaman mengenai dampak sengketa pajak terhadap kondisi keuangan perusahaan.
  4. Accounting Manager dan Accounting Staff, yaitu personel akuntansi yang bertanggung jawab menyusun laporan keuangan, menyediakan data pendukung, serta membantu proses penyelesaian sengketa perpajakan.
  5. Internal Auditor, yaitu auditor yang melakukan evaluasi kepatuhan perpajakan perusahaan serta mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menimbulkan sengketa pajak.
  6. Compliance Officer, yaitu profesional yang memastikan perusahaan telah memenuhi seluruh ketentuan perpajakan dan mengelola risiko kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
  7. Legal Officer dan Corporate Legal, yaitu staf hukum yang menangani aspek hukum perpajakan, memberikan pendampingan dalam proses sengketa, serta berkoordinasi dengan pihak terkait selama penyelesaian perkara pajak.

INSTRUKTUR TRAINING PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Training Penyelesaian Sengketa Pajak

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Penyelesaian Sengketa Pajak

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Penyelesaian Sengketa Pajak

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Penyelesaian Sengketa Pajak

Q : Apa itu Training Penyelesaian Sengketa Pajak?
A : Training Penyelesaian Sengketa Pajak merupakan pelatihan yang membahas prosedur, strategi, dan ketentuan hukum dalam penyelesaian sengketa perpajakan mulai dari keberatan hingga proses di Pengadilan Pajak.

Q : Mengapa penyelesaian sengketa pajak penting bagi perusahaan?
A : Penyelesaian sengketa pajak yang tepat membantu perusahaan melindungi haknya, mengurangi potensi kerugian, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

Q : Materi apa saja yang dipelajari dalam pelatihan ini?
A : Materi meliputi regulasi perpajakan, prosedur sengketa pajak, penyusunan dokumen, strategi penyelesaian, proses persidangan, dan studi kasus.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Penyelesaian Sengketa Pajak biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING TEKNIK PERPAJAKAN PERBANKAN

DESKRIPSI TRAINING TEKNIK PERPAJAKAN PERBANKAN

Training Teknik Perpajakan Perbankan dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku di industri perbankan. Pelatihan ini membahas aspek perpajakan atas berbagai transaksi perbankan, mulai dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak, hingga penyusunan pelaporan perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Peserta juga akan mempelajari perlakuan perpajakan terhadap produk dan jasa perbankan, pengelolaan risiko perpajakan, serta strategi kepatuhan pajak yang efektif.

Selain membahas teori dan regulasi, pelatihan ini dilengkapi dengan studi kasus, simulasi perhitungan pajak, dan pembahasan praktik terbaik dalam pengelolaan perpajakan perbankan. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan ketentuan perpajakan secara tepat, meminimalkan risiko kesalahan administrasi, serta mendukung kepatuhan perpajakan bank sesuai ketentuan yang berlaku.

TUJUAN TRAINING TEKNIK PERPAJAKAN PERBANKAN

* Agar pembahasan masalah perpajakan lebih terfokus dan berorientasi pada masalah kongkrit yang dihadapi saat ini maupun permasalahan pada lingkungan bisnis perbankan lainnya.
* Peserta bukan saja paham tentang pemenuhan kewajiban perpajakan di lingkungan Perbankan namun juga dapat berperan aktif dalam memberikan konsultasi atas permasalahan perpajakan baik dari aspek teknis maupun administratif.
* Pelatihan juga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pemilihan/ seleksi terhadap calon tim konsultan internal perpajakan di lingkungan BPD DIY.
* Peserta paham akan arti penting Buku Manual Perpajakan Perbankan sebagai sarana pembelajaran bersama dalam upaya meningkatkan ketepatan pembayaran pajak serta meminimalkan risiko perpajakan.

MATERI TRAINING TEKNIK PERPAJAKAN PERBANKAN

1. Inventarisasi dan Pembahasan Permasalahan Pemenuhan Kewajiban Pajak PPh Badan
2. Pembahasan Permasalahan Pemenuhan Kewajiban With Holding Tax & PPh Pasal 21
3. Pembahasan Permasalahan Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 21
4. Pajak Non PPh
5. Pedoman Pajak Berdasarkan Aktivitas

PESERTA TRAINING TEKNIK PERPAJAKAN PERBANKAN

Pimpinan Unit Kerja Langsung maupun Tidak Langsung Terkait dengan Pengelolaan Pajak.

INSTRUKTUR TRAINING TEKNIK PERPAJAKAN PERBANKAN

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING TEKNIK PERPAJAKAN PERBANKAN

TRAINING TEKNIK PERPAJAKAN PERBANKAN

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Teknik Perpajakan Perbankan

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Teknik Perpajakan Perbankan

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Teknik Perpajakan Perbankan

Q : Apa itu Training Teknik Perpajakan Perbankan?
A : Training Teknik Perpajakan Perbankan merupakan pelatihan yang membahas penerapan ketentuan perpajakan pada industri perbankan, termasuk perhitungan, pemotongan, pelaporan, dan kepatuhan pajak.

Q : Mengapa perpajakan penting bagi industri perbankan?
A : Karena kepatuhan terhadap peraturan perpajakan membantu bank menghindari sanksi, meminimalkan risiko perpajakan, serta memastikan pengelolaan pajak dilakukan secara benar.

Q : Materi apa saja yang dipelajari dalam pelatihan ini?
A : Materi meliputi PPh, PPN, pemotongan dan pemungutan pajak, pelaporan pajak, kepatuhan perpajakan, serta studi kasus perpajakan perbankan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Teknik Perpajakan Perbankan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING ACCOUNTING & TAXATION ASPECTS

TRAINING PEMAHAMAN TENTANG JASA KONSTRUKSI, ACCOUNTING & TAXATION ASPECTS

Training Pemahaman Tentang Jasa Konstruksi, Akuntansi & Aspek Perpajakan

Training Aspek Pajak Penghasilan Atas Kontrak Konstruksi

TRAINING ACCOUNTING & TAXATION ASPECTS

MATERI TRAINING DESCRIPTIONS :

Dalam perkembangan dunia bisnis yang semakin lama membuat persaingan bisnis menjadi sangat ketat sehingga bidang akuntansi dan perpajakan juga harus mengikuti perubahan perkembangan bisnis tersebut. Bahkan dampak perubahan tersebut juga berpengaruh pada bidang usaha jasa konstruksi. Salah satunya dampaknya adalah rencana pemerintah untuk memberlakukan PPh Final untuk bidang usaha jasa kontruksi dan property. Bila Anda adalah praktisi akuntansi dan perpajakan, khususnya di bidang jasa konstruksi dan property, maka pelatihan ini cocok untuk me-refresh dan meng-update pengetahuan dan pemahaman Anda.

Aspek akuntansi dan perpajakan untuk bidang usaha jasa kontruksi memiliki ciri kekhususan karena sifatnya yang berbeda dengan bidang usaha lainnya. Dilihat dari sisi siklus operasinya yang memiliki waktu lebih dari satu tahun sehingga pendapatan dan bebannya pun dihitung secara khusus. Pelatihan ini akan membahas berbagai aspek dari sisi akuntansi dan perpajakan khusus untuk jasa konstruksi yang dihubungkan dengan perkembangan peraturan perpajakan yang ada.

MANFAAT TRAINING ACCOUNTING & TAXATION ASPECTS

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta akan mampu :
1. Mengetahui konsep dasar pembenaran terhadap kasus – kasus pada usaha kontruksi khususnya aspek akuntansi dan perpajakan.
2. Menangani permasalahan akuntansi dan perpajakan yang terjadi di lapangan secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menghindar dari berbagai kesalahan dan pengenaan sanksi yang memberatkan perusahaan.

OUTLINE TRAINING ACCOUNTING & TAXATION ASPECTS :

HARI I

1. Introduction
– Pengertian,
– karakteristik,
– ruang lingkup
– dan penghasilan dari usaha jasa konstruksi

2. Aspek Akuntansi atas Kontrak Konstruksi :
– pendapatan kontrak,
– biaya kontrak,
– dan metode pengakuan pendapatan dan biaya konstruksi

3. Aspek Pajak Penghasilan atas Kontrak Konstruksi
– Periode I: Tahun 1984 s.d. Tahun 1994
– Periode II: Tahun 1995 s.d. 1996
– Periode III: Tahun 1997 s.d. 2000
– Periode IV: Tahun 2001 s.d. Sekarang (PPh Final atau Tidak Final)
– PPh Pasal 21 untuk Pengusaha Jasa Kontruksi (Pegawai tetap atau tidak tetap)
– Kredit PPh Ditanggung Pemerintah dalam rangka proyek pemerintah yang dibiayai
dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri terhadap PPh terutang
– Kewajiban pengusaha jasa konstruksi sebagai Pemotong/Pemungut PPh pasal
21/26, PPh Pasal 23/26 dan PPh Pasal 4 ayat (2)
– Perlakuan PPh atas Joint Operation
– Perlakuan PPh pasal 23 atas proyek EPC (Engineering, Procurement and
Construction) / Turnkey Project

4. Aspek Perpajakan Internasional
– Pemajakan penghasilan dari usaha jasa konstruksi (proyek) di luar negeri menurut Tax Treaty dan UU PPh
– Perlakuan perpajakan atas proyek yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri

HARI II

1. Aspek Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan JKP berupa :
– jasa perencanaan,
– jasa pelaksanaan,
– dan jasa pengawasan kontruksi

2. Aspek PPN atas Kontrak Konstruksi,
– Objek dan Subjek
– Tempat Pajak Terutang,
– Saat Terutang,
– PPN Terutang,
– Faktur Pajak
– Nota Retur/Nota Kredit,
– Fasilitas PPN dalam usaha jasa konstruksi
> Perlakuan PPN atas Joint Operation
> Perlakuan PPN atas proyek EPC (Engineering, Procurement and Construction) / Turnkey Project
– Pengkreditan Pajak Masukan
– Mekanisme Pelaporan oleh PKP Rekanan
– Dan rekonsiliasi antara Omzet Penjualan menurut SPM PPN dan SPT Tahunan PPh

3. Join Operation (JO) di Bidang Jasa Konstruksi
– Macam-macam JO bidang jasa konstruksi,
– Perlakuan akuntansi dan perpajakan untuk JO,
– Pemecahan bukti Pemotongan pajak untuk JO

4. Pembahasan kasus-kasus perpajakan atas usaha jasa konstruksi

PESERTA TRAINING ACCOUNTING & TAXATION ASPECTS

Pengusaha, pemilik perusahaan, direktur keuangan, tax manager, staf di bagian akuntansi, perpajakan dan sebagainya, khususnya perusahaan yang be rgerak di bidang jasa konstruksi dan properti.

METODE TRAINING ACCOUNTING & TAXATION ASPECTS

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal DsBanking Training Tahun 2025

  • Training Bulan Januari : 18-19 Januari 2025
  • Training Bulan Februari : 22-23 Februari 2025
  • Training Bulan Maret : 15-16 Maret 2025
  • Training Bulan April : 19-20 April 2025
  • Training Bulan Mei : 23-24 Mei 2025
  • Training Bulan Juni : 14-15 Juni 2025
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2025
  • Training Bulan Agustus : 23-24 Agustus 2025
  • Training Bulan September : 13 – 14 September 2025
  • Training Bulan Oktober : 11-12 Oktober 2025
  • Training Bulan November : 29-30 November 2025
  • Training Bulan Desember : 13-14 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING ACCOUNTING & TAXATION ASPECTS

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING ACCOUNTING & TAXATION ASPECTS

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Accounting & Taxation Aspects

Q : Apa itu Training Accounting & Taxation Aspects?
A : Training Accounting & Taxation Aspects adalah pelatihan yang membahas keterkaitan antara akuntansi dan perpajakan dalam aktivitas bisnis. Peserta akan mempelajari penyusunan laporan keuangan, pengakuan transaksi sesuai standar akuntansi, hingga penerapan peraturan perpajakan yang berlaku agar pelaporan keuangan dan kewajiban pajak perusahaan dilakukan secara tepat, akurat, dan sesuai regulasi

Q : Apa manfaat mengikuti Training Accounting & Taxation Aspects?
A : Peserta akan memahami hubungan antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan, mampu mengidentifikasi perbedaan komersial dan fiskal, menyusun rekonsiliasi fiskal, menghitung pajak dengan benar, serta meminimalkan risiko kesalahan pelaporan yang dapat mengakibatkan sanksi administrasi maupun perpajakan

Q : Materi apa saja yang dibahas dalam Training Accounting & Taxation Aspects?
A : Materi umumnya mencakup prinsip dasar akuntansi, penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), koreksi fiskal positif dan negatif, perencanaan pajak (tax planning), analisis transaksi dari sisi akuntansi dan perpajakan, serta pembahasan studi kasus untuk meningkatkan kemampuan praktis peserta

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Accounting & Taxation Aspects sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

Pelatihan Pajak: KUP – Ketentuan Umum Perpajakan

TRAINING KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

UNTUK MEMAHAMI SETIAP PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN DALAM PERATURAN PERPAJAKAN DIPERLUKAN PENGETAHUAN YANG MENDALAM MENGENAI DASAR PERATURANNYA.

Peraturan dan perundang-undangan pajak memang senantiasa mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan dan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Namun satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa undang-undang pajak yang baru biasanya tidak terlepas dari undang-undang pajak yang mendahuluinya, dengan kata lain perubahan hanya berlaku untuk bagian-bagian tertentu saja. Karena itu pengelola pajak harus menguasai hal-hal yang mendasar dalam peraturan pajak  itu sendiri sehingga bila ada peraturan baru akan lebih mudah memahami dan menyesuaikannya.

TUJUAN TRAINING TRAINING KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

Membekali peserta dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sesuai UU KUP terbaru (UU No 28 Tahun 2007) yang menjadi pedoman dasar dalam pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak.

KEY TOPICS TRAINING KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

Hal-hal Pokok yang diatur dalam Ketentuan Umum dan Tara Cara Perpajakan
Tata cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Mengangsur Pajak
Pembayaran Pajak Tidak Menggantungkan pada Surat Ketetapan Pajak
Surat Ketetapan Pajak
Surat Tagihan Pajak
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
Surat ketetapan Pajak Nihil
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Keberatan dan Jangka Waktu Keputusan Keberatan
Misi & Isi UU No.14/2002 tentang Pengadilan Pajak & PPSP
Diskusi & Tanya Jawab
Hal-hal Pokok yang Mengalami Perubahan dalam UU KUP Terbaru (UU No 28 Tahun 2007)
NPWP dan Pengukuhan PKP
Surat Pemberitahuan Pajak
Sanksi Perpajakan
Pembayaran Pajak
Penetapan dan Ketetapan Pajak
Penagihan Pajak dan Daluwarsa Penagihan Pajak
Gugatan, Keberatan dan Banding
Pembukuan atau Pencatatan
Pemeriksaan Pajak
Akses Data Perpajakan
Pengurangan dan Pembatalan Sanksi Perpajakan
Kode Etik dan Sanksi bagi Petugas Pajak
Pengawas Perpajakan
Ketentuan Pidana

PESERTA TRAINING KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

Tax Officer / Staf Bidang Perpajakan, Staf Personalia dan yang ingin memahami perpajakan (khususnya KUP) secara lebih mendasar, up-to-date  dan lengkap.

METODE TRAINING KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI  TRAINING KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Ketentuan Umum Perpajakan

Q : Apa itu Training Ketentuan Umum Perpajakan?
A : Training Ketentuan Umum Perpajakan adalah pelatihan yang membahas dasar-dasar aturan perpajakan di Indonesia, termasuk hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur administrasi perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan pajak, pemeriksaan pajak, serta ketentuan terbaru dalam regulasi perpajakan

Q : Apa manfaat mengikuti Training Ketentuan Umum Perpajakan bagi perusahaan?
A : Mengikuti Training Ketentuan Umum Perpajakan membantu perusahaan memahami peraturan pajak yang berlaku, mengurangi risiko kesalahan administrasi dan sanksi perpajakan, meningkatkan kepatuhan pajak, serta mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan sesuai dengan regulasi pemerintah

Q : Materi apa saja yang dipelajari dalam Training Ketentuan Umum Perpajakan?
A : Materi Training Ketentuan Umum Perpajakan umumnya mencakup konsep dasar perpajakan, sistem perpajakan Indonesia, hak dan kewajiban wajib pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak, pemeriksaan pajak, keberatan dan banding pajak, serta pembaruan regulasi perpajakan terbaru

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Ketentuan Umum Perpajakan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

Pelatihan Akuntansi Perpajakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Training Akuntansi Perpajakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Training  Akuntansi Perpajakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Pelatihan Akuntansi Perpajakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

DESKRIPSI PELATIHAN Akuntansi Perpajakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Setiap perusahaan wajib dalam menyusun Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal yang dapat memberikan gambaran terkini mengenai kondisinya. Training Akuntansi Perpajakan ini didisain untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlakuan akuntansi perpajakan aplikatif untuk penyusunan Laporan Keuangan dan proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.

MATERI TRAINING AKUNTANSI PERPAJAKAN

1. Laporan Keuangan Fiskal
2. Pendekatan dalam penyusunan Laporan Keuangan Fiskal
3. Prinsip Akuntansi dan Pajak atas Penghasilan
4. Prinsip Akuntansi dan Pajak atas biaya
5. Akuntansi Fiskal atas Biaya-biaya
6. Akuntansi Fiskal atas Aktiva Lancar dan Aktiva Tetap
7. Akuntansi Fiskal atas Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi
8. Akuntansi Fiskal atas Untung/Rugi Selisih Kurs
9. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal
10. Sebab-sebab terjadinya perbedaan
11. Beda waktu (timing difference) dan beda tetap (fixdifference)

METODE Pelatihan Akuntansi Perpajakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI  Pelatihan Akuntansi Perpajakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Pelatihan Akuntansi Perpajakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Pelatihan Akuntansi Perpajakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Q : Apa yang dimaksud dengan Pelatihan Akuntansi Perpajakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan?
A : Pelatihan Akuntansi Perpajakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah program yang membahas penerapan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Peserta akan mempelajari rekonsiliasi fiskal, perbedaan laba komersial dan laba fiskal, pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan, serta penyajian informasi perpajakan sesuai standar akuntansi yang berlaku

Q : Apa saja materi yang dipelajari dalam Pelatihan Akuntansi Perpajakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan?
A : Materi pelatihan umumnya mencakup konsep dasar akuntansi perpajakan, rekonsiliasi fiskal, penyusunan laporan laba rugi fiskal, perhitungan PPh Badan, pajak tangguhan, pengakuan aset dan liabilitas pajak, penerapan PSAK terkait perpajakan, analisis koreksi fiskal, serta studi kasus penyusunan laporan keuangan berbasis perpajakan

Q : Mengapa pemahaman akuntansi perpajakan penting dalam penyusunan laporan keuangan?
A : Pemahaman akuntansi perpajakan sangat penting karena setiap transaksi bisnis dapat memiliki perlakuan yang berbeda antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Dengan memahami perbedaan tersebut, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai standar, memenuhi kewajiban perpajakan, meminimalkan risiko sanksi, dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Pelatihan Akuntansi Perpajakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

PELATIHAN PAJAK KARYAWAN

DESKRIPSI TRAINING PAJAK KARYAWAN

Training Pajak Karyawan dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan penghasilan karyawan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pelatihan ini membahas konsep dasar perpajakan karyawan, perhitungan PPh 21, objek dan bukan objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak, pengurangan yang diperbolehkan, hingga mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Melalui kombinasi teori, contoh perhitungan, dan studi kasus, peserta akan memperoleh keterampilan dalam menghitung PPh karyawan secara akurat, mengelola administrasi perpajakan, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kualitas pengelolaan pajak karyawan sekaligus meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan sanksi perpajakan.

TUJUAN TRAINING PAJAK KARYAWAN

  1. Memahami konsep dasar perpajakan atas penghasilan karyawan sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. Menjelaskan objek, subjek, dan dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
  3. Mengidentifikasi komponen penghasilan yang menjadi objek maupun bukan objek pajak.
  4. Menghitung PPh Pasal 21 secara tepat sesuai peraturan perpajakan terbaru.
  5. Memahami mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh karyawan.
  6. Menyusun administrasi perpajakan karyawan secara benar dan terdokumentasi dengan baik.
  7. Mengidentifikasi potensi kesalahan dalam perhitungan pajak karyawan serta cara menghindarinya.
  8. Memahami perubahan regulasi perpajakan yang berkaitan dengan PPh Pasal 21.

MATERI TRAINING PAJAK KARYAWAN

OBYEK PPh Ps.21:
dapat dikurangkan
tidak dapat dikurangkan
BUKAN OBYEK PPh Ps.21
dapat dikurangkan
tidak dapat dikurangkan
PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPh Ps.21/26 atas:
Gaji/Tunjangan dan berbagai jenis Penghasilan Karyawan, termasuk penghasilan dalam mata uang asing
PPh Ps.21/26 yang sebagian ditanggung perusahaan
Pegawai yang pindah kerja/mutasi
PER 31/PJ/2009 & PER 32/PJ/2009
CONTOH PERHITUNGAN & PEMOTONGAN PPh Ps.21/26
KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS (AKTUAL) YANG BERKAITAN DENGAN PPh Ps.21/26
STUDI KASUS SPT MASA DAN SPT TAHUNAN PPh Ps.21/26

PESERTA TRAINING PAJAK KARYAWAN

Peserta dapat diikuti oleh semua yang tertarik pada bidang ini. Selain itu juga dapat diikuti oleh semua yang ingin mengatahui dan mendalami tentang bidang ini.

METODE TRAINING PAJAK KARYAWAN

PELATIHAN PAJAK KARYAWAN

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Pajak Karyawan

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Pajak Karyawan

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Pajak karyawan

Q : Apa itu Training Pajak Karyawan?
A : Training Pajak Karyawan merupakan pelatihan yang membahas ketentuan perpajakan atas penghasilan karyawan, khususnya PPh Pasal 21, mulai dari perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Q : Materi apa saja yang dipelajari dalam pelatihan ini?
A : Materi meliputi ketentuan PPh Pasal 21, objek dan bukan objek pajak, perhitungan pajak karyawan, penghasilan kena pajak, pemotongan dan penyetoran pajak, pelaporan SPT, serta studi kasus penerapan PPh Pasal 21.

Q : Apakah pelatihan ini cocok bagi peserta yang belum memahami perpajakan?
A : Ya. Materi disampaikan mulai dari konsep dasar hingga praktik perhitungan sehingga dapat diikuti oleh peserta pemula maupun profesional yang ingin meningkatkan kompetensinya.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan Pajak Karyawan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

Pelatihan Pajak Penghasilan Badan

DESKRIPSI TRAINING PAJAK PENGHASILAN BADAN

Pelatihan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai ketentuan perpajakan yang mengatur kewajiban Pajak Penghasilan bagi badan usaha di Indonesia. Pelatihan ini membahas prinsip dasar PPh Badan, perhitungan penghasilan kena pajak, rekonsiliasi fiskal, pengakuan biaya fiskal, hingga penyusunan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Melalui pembahasan teori, contoh perhitungan, serta studi kasus, peserta akan memperoleh wawasan mengenai penerapan ketentuan perpajakan dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Selain itu, pelatihan ini juga membahas strategi kepatuhan perpajakan, identifikasi risiko pajak, serta praktik terbaik dalam pengelolaan kewajiban PPh Badan sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat, akurat, dan sesuai regulasi.

TUJUAN TRAINING PAJAK PENGHASILAN BADAN

  1. Memahami konsep dasar Pajak Penghasilan (PPh) Badan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
  2. Menjelaskan objek, subjek, dan tarif Pajak Penghasilan Badan.
  3. Mengidentifikasi biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan secara fiskal.
  4. Melakukan rekonsiliasi fiskal antara laporan keuangan komersial dan fiskal.
  5. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan PPh Badan secara benar.
  6. Memahami mekanisme angsuran, pembayaran, dan pelaporan PPh Badan.
  7. Menyusun SPT Tahunan PPh Badan secara tepat dan sesuai ketentuan.
  8. Mengidentifikasi potensi risiko perpajakan serta langkah mitigasinya.

MATERI TRAINING PAJAK PENGHASILAN BADAN

SUBYEK PAJAK PENGHASILAN
PENGERTIAN DAN PENGAKUAN PENGHASILAN
PENGERTIAN DAN PENGAKUAN BIAYA-BIAYA
Yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan (perbedaan tetap dan perbedaan waktu)
Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
LABA BRUTO USAHA (DAGANG, MANUFACTUR, JASA)
PENYUSUTAN FISKAL
Harta yang dapat/tidak dapat disusutkan
Penentuan Harga Perolehan
Metode Penyusutan Fiskal
Perhitungan dan Cara Pengakuan Laba Rugi
Penarikan harta berwujud
Menghitung Perbedaan Waktu dan Perbedaan Tetap serta Tata Cara Pembukuannya
AMORTISASI FISKAL
REVALUASI AKTIVA TETAP
PENGHASILAN DI LUAR USAHA
PENGHASILAN YANG BUKAN OBYEK PPh (PERBEDAAN TETAP & PERBEDAAN WAKTU)
ISUE-ISUE AKTUAL DAN PERATURAN TERBARU SEPUTAR PPH BADAN
LATIHAN PENGISIAN SPT

PESERTA TRAINING PAJAK PENGHASILAN BADAN

Peserta dapat diikuti oleh semua yang tertarik pada bidang ini. Selain itu juga dapat diikuti oleh semua yang ingin mengatahui dan mendalami tentang bidang ini.

METODE TRAINING PAJAK PENGHASILAN BADAN

Pelatihan Pajak Penghasilan Badan

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Pajak Penghasilan Badan

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Pajak Penghasilan Badan

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Pajak Penghasilan Badan

Q : Mengapa Training Pajak Penghasilan Badan penting bagi perusahaan?
A : Pelatihan ini membantu perusahaan memahami ketentuan PPh Badan, mengurangi risiko kesalahan perhitungan pajak, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta meminimalkan potensi sanksi administrasi.

Q : Materi apa saja yang dipelajari dalam pelatihan ini?
A : Materi meliputi konsep dasar PPh Badan, objek dan subjek pajak, biaya fiskal, rekonsiliasi fiskal, Penghasilan Kena Pajak (PKP), perhitungan PPh Badan, penyusunan SPT Tahunan, serta studi kasus perpajakan perusahaan.

Q : Apakah pelatihan ini cocok bagi peserta yang masih pemula?
A : Ya. Materi disampaikan secara bertahap mulai dari konsep dasar hingga pembahasan studi kasus sehingga mudah dipahami oleh peserta pemula maupun profesional yang ingin memperdalam kompetensinya.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Pajak Penghasilan Badan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

PELATIHAN PAJAK MIGAS

DESKRIPSI TRAINING PERPAJAKAN KHUSUS USAHA MIGAS

Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dibidang usaha MIGAS yang beroperasi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk usaha tetap (permanent establishment) dari induk perusahaan migas diluar negeri yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri yaitu menghitung dan membayar PPh BUT, Branch Profit Tax, yang digabung dengan bagian Pemerintah. Perlakuan perpajakan KKKS tergantung pada tanggal penandatanganan kontrak, dengan berlakunya PP No.79/2010 KKKS wajib menyesuaikannya terutama perhitungan besaran bagian penerimaan Negara, persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan serta norma pembebanan biaya operasi; disamping kewajiban tersebut KKKS juga wajib memotong PPh pihak lain (withholding tax) dan ditunjuk sebagai pemungut PPN.

TUJUAN TRAINING PAJAK MIGAS

  1. Memahami konsep dasar perpajakan pada industri minyak dan gas (migas).
  2. Menjelaskan peraturan dan kebijakan perpajakan yang berlaku di sektor migas.
  3. Mengidentifikasi jenis-jenis pajak yang dikenakan pada kegiatan usaha migas.
  4. Memahami kewajiban perpajakan pada kegiatan hulu dan hilir migas.
  5. Menghitung kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  6. Memahami hubungan antara kontrak migas dan aspek perpajakannya.
  7. Mengidentifikasi potensi risiko perpajakan serta langkah mitigasinya.
  8. Menyusun administrasi dan pelaporan pajak migas secara tepat dan akurat.

MATERI TRAINING PAJAK MIGAS

Dasar hukum dan perhitungan pajak perperiode sebelum PP No.79/2010;
PP No.79/2010: biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan PPh dibidang usaha hulu migas.
Withholding tax: PPh pasal 21 pegawai dan expatriate, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, Branch Profit Tax, PPh Final.
PPN dan Pemungut PPN.

PESERTA TRAINING PAJAK MIGAS

Peserta dapat diikuti oleh semua yang tertarik pada bidang ini. Selain itu juga dapat diikuti oleh semua yang ingin mengatahui dan mendalami tentang bidang ini.

METODE TRAINING PAJAK MIGAS

PELATIHAN PAJAK MIGAS

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Pajak Migas

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Pajak Migas

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Pajak Migas

Q : Mengapa Training Pajak Migas penting bagi perusahaan migas?
A : Industri migas memiliki ketentuan perpajakan yang berbeda dengan sektor usaha lainnya. Pelatihan ini membantu peserta memahami regulasi perpajakan, mengurangi risiko ketidakpatuhan, serta mengoptimalkan pengelolaan kewajiban pajak perusahaan.

Q : Apa kompetensi yang akan diperoleh setelah mengikuti Training Pajak Migas?
A : Peserta akan memahami sistem perpajakan di industri migas, mampu mengidentifikasi kewajiban pajak, menyusun administrasi perpajakan, serta menerapkan ketentuan perpajakan sesuai regulasi yang berlaku.

Q : Apakah terdapat pembahasan studi kasus dalam pelatihan ini?
A : Ya. Peserta akan mempelajari studi kasus perpajakan migas sehingga lebih mudah memahami penerapan aturan perpajakan dalam kondisi operasional perusahaan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan Pajak Migas sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

Konsultasikan kebutuhan Anda

Kami dengan senang hati akan membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik di bawah untuk memulai obrolan.

Marketing

Nona

Online

Marketing

Isna

Online

Marketing

Azmi

Online

Marketing

Dian

Online

Marketing

Sabrina

Online

Nona

https://dsbanking.com/wp-content/uploads/2025/11/Nana.png 00.00

Isna

Halo, ada yang bisa Isna bantu Pak/ Ibu ? 00.00

Azmi

Halo, ada yang bisa Azmi bantu Pak/ Ibu ? 00.00

Dian

Halo, ada yang bisa Dian bantu Pak/ Ibu ? 00.00

Sabrina

Halo, ada yang bisa Sabrina bantu Pak/ Ibu ? 00.00