Category Archive PERPAJAKAN

TRAINING PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 TAHUNAN

DESKRIPSI TRAINING PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 TAHUNAN

Training Penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan merupakan pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai proses penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan orang pribadi yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan. Pelatihan membantu peserta memahami ketentuan perpajakan yang berlaku serta menerapkannya dalam proses administrasi payroll perusahaan.

Peserta akan mempelajari tahapan penghitungan PPh Pasal 21 secara lebih sistematis, termasuk identifikasi penghasilan bruto, komponen pengurang, status PTKP, tarif pajak, penghitungan pajak dalam satu tahun, hingga rekonsiliasi dan pelaporan. Training juga dapat dilengkapi dengan contoh kasus dan latihan penghitungan sehingga peserta lebih siap menangani permasalahan PPh 21 dalam pekerjaan sehari-hari.

TUJUAN TRAINING PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 TAHUNAN

  1. Memahami konsep dan ketentuan dasar PPh Pasal 21.
  2. Memahami objek dan subjek PPh Pasal 21.
  3. Mengidentifikasi komponen penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak.
  4. Memahami ketentuan PTKP dalam penghitungan PPh Pasal 21.
  5. Memahami penerapan tarif PPh Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.
  6. Mampu menghitung PPh Pasal 21 secara bulanan dan tahunan.
  7. Mampu melakukan rekonsiliasi penghitungan PPh 21 tahunan.
  8. Mampu mengidentifikasi kesalahan dalam penghitungan PPh Pasal 21.

MATERI TRAINING PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 TAHUNAN

1. Objek dan Non Objek Pemotongan PPh Pasal 21.

2. Kewajiban Pemotong Pajak.

3.  Teknik  Penghitungan  PPh  Pasal  21 Dengan Bantuan MS Excel Untuk
Tahun 2012:
a.   Penghasilan  bulanan/tahunan  (metode  gross-up,  PPh  ditanggung
pemberi kerja, dan PPh ditanggung pegawai).

b.  Penghasilan  teratur  dan  tidak  teratur  (metode  gross-up,  PPh
ditanggung pemberi kerja, dan PPh ditanggung pegawai).

c.  Penyetahunan  penghasilan untuk pegawai yang pindah tugas, pegawai
ekspatriat, pegawai meninggal dunia.

d.  Penghasilan  pegawai yang mulai bekerja atau berhenti bekerja pada
tahun berjalan tanpa metode penyetahunan penghasilan.

e.  Penghasilan  non  pegawai tetap seperti honor tenaga ahli dan upah
satuan/borongan/harian.

4. Studi Kasus Pengisian eSPT Masa PPh Pasal 21 Januari 2012.

5. Teknik Pemeriksaan Pajak Terbaru Untuk PPh Pasal 21.

6. Tax Planning PPh Pasal 21/26 Sesuai Ketentuan terakhir.

PESERTA TRAINING PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 TAHUNAN

  1. Staff Payroll
    Sangat relevan bagi payroll staff yang bertanggung jawab menghitung gaji, tunjangan, dan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan.
  2. Staff Pajak / Tax Officer
    Membantu meningkatkan kemampuan dalam menghitung, memeriksa, merekonsiliasi, dan mengadministrasikan PPh Pasal 21.
  3. Staff HR / HRD
    Cocok bagi HR yang menangani administrasi kompensasi, payroll, serta data karyawan yang berkaitan dengan perpajakan.
  4. Finance dan Accounting Staff
    Membantu memahami hubungan antara penggajian, pencatatan akuntansi, dan kewajiban perpajakan perusahaan.
  5. Payroll Supervisor / Manager
    Bermanfaat untuk memastikan proses penghitungan dan administrasi PPh 21 dalam sistem payroll berjalan tepat.
  6. Tax Manager / Tax Supervisor
    Membantu meningkatkan kemampuan melakukan review dan pengawasan atas perhitungan PPh 21 tahunan.
  7. Accounting Manager / Finance Manager
    Relevan untuk memahami aspek perpajakan yang berkaitan dengan biaya tenaga kerja dan administrasi perusahaan.

INSTRUKTUR TRAINING PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 TAHUNAN

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 TAHUNAN

training calculation of income tax article 21 yearly and monthly with ms excel murah

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan

Q : Apa itu Training Penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan?
A : Training ini merupakan pelatihan yang membahas cara menghitung, memotong, merekonsiliasi, dan mengadministrasikan PPh Pasal 21 secara tepat, khususnya untuk kebutuhan penghitungan tahunan.

Q : Mengapa Training Penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan penting diikuti?
A : Karena kesalahan penghitungan PPh 21 dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara payroll, pemotongan pajak, dan pelaporan perusahaan. Training membantu peserta memahami proses penghitungan secara lebih sistematis.

Q : Apakah materi training dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan?
A : Ya. Materi dapat disesuaikan dengan sistem payroll, karakteristik karyawan, dan permasalahan PPh 21 yang dihadapi perusahaan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN

DESKRIPSI TRAINING PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN

Pajak Tangguhan sebenarnya sudah diperkenalkan dalam PSAK No. 16 mengenai Akuntansi Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain sejak tahun 1995. Di tahun 1997, IAI mengeluarkan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang populer disebut Pajak Tangguhan yang murni hanya untuk tujuan akuntansi. Agar bisa menghitung Pajak Tangguhan dengan akurat diperlukan pemahaman yang memadai di bidang akuntansi dan perpajakan sekaligus. Selanjutnya praktisi akuntansi harus mampu mengidentifikasi perbedaan temporer antara perlakukan akuntansi dan perlakuan perpajakannya dan kemudian menghitung dampak pajaknya di masa mendatang. Hanya dengan membaca naskah PSAK No. 46, umumnya praktisi akuntansi belum mampu menerapkannya dengan akurat, untuk itu diperlukan pemahaman konsep dan cara penghitungan serta latihan yang nyata dalam menghitung Pajak Tangguhan. Training ini akan memberikan pemahaman tentang konsep dan membimbing peserta melakukan perhitungan Pajak Tangguhan dengan cara yang mudah.

TUJUAN TRAINING PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN

peserta diberikan pemahaman tentang konsep dan cara penghitungan PPh Tangguhan dan kemudian mempraktekkannya baik secara bertahap maupun secara komprehensif.

MATERI TRAINING PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN

1. Konsep dasar dan Pengertian (akuntansi pajak tangguhan, kewajiban, beban pajak tangguhan, beban pajak kini, pendapatan tangguhan, tax base, accounting base, time difference & permanent difference.)
2. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Pajak Tangguhan.
3. Aspek akuntansi dan aspek perpajakan atas transaksi-transaksi yang berdampak pada Pajak Tangguhan
4. Pembahasan kasus-kasus tentang Pajak Tangguhan.
5. Pembahasan komprehensif kasus pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Pajak Tangguhan.
6. Penyajian aktiva dan kewajiban pajak tangguhan di neraca, penyajian beban dan pendapatan pajak tangguhan di laporan laba rugi.

PESERTA TRAINING PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN

  1. Accounting Staff
    Cocok bagi staf akuntansi yang menangani pencatatan transaksi dan perhitungan pajak tangguhan dalam laporan keuangan.
  2. Tax Staff / Tax Officer
    Membantu memahami hubungan antara perhitungan pajak dan pengakuan pajak tangguhan dalam pelaporan perusahaan.
  3. Finance Staff
    Relevan bagi personel yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dan perhitungan kewajiban perpajakan.
  4. Accounting Manager / Finance Manager
    Membantu meningkatkan kemampuan dalam melakukan review dan memastikan perhitungan pajak tangguhan dilakukan secara tepat.
  5. Tax Manager
    Cocok untuk memperdalam pemahaman mengenai perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang memengaruhi pajak tangguhan.
  6. Auditor
    Bermanfaat bagi auditor yang melakukan pemeriksaan atas akun pajak tangguhan dan laporan keuangan perusahaan.
  7. Financial Reporting Staff
    Membantu memahami penyajian dan pengungkapan pajak tangguhan dalam laporan keuangan.

INSTRUKTUR TRAINING PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN

TRAINING PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Penghitungan Pajak Tangguhan

Q : Apa yang dimaksud dengan Training Penghitungan Pajak Tangguhan?
A : Training Penghitungan Pajak Tangguhan adalah program pelatihan yang membahas konsep, metode, dan praktik menghitung aset serta liabilitas pajak tangguhan sesuai standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku. Peserta akan mempelajari identifikasi perbedaan temporer, pengakuan pajak tangguhan, hingga penyajian dalam laporan keuangan

Q : Apa manfaat mengikuti Training Penghitungan Pajak Tangguhan?
A : Melalui pelatihan ini, peserta akan memahami cara menghitung pajak tangguhan secara akurat, mengenali perbedaan temporer dan permanen, menyusun jurnal pajak tangguhan, mengurangi risiko kesalahan pelaporan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi perpajakan

Q : Materi apa saja yang dibahas dalam Training Penghitungan Pajak Tangguhan?
A : Materi umumnya meliputi konsep dasar pajak tangguhan, perbedaan temporer dan permanen, pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan, perhitungan Deferred Tax Asset (DTA) dan Deferred Tax Liability (DTL), penyusunan jurnal akuntansi, penyajian dalam laporan keuangan, studi kasus, serta pembahasan penerapan sesuai standar akuntansi yang berlaku

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Penghitungan Pajak Tangguhan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ( PPN )

DESKRIPSI TRAINING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN dan PPn BM) Nomor 42 Tahun 2010, terdapat beberapa perbedaan signifikan perlakuan PPN dan PPn BM dibandingkan dengan Undang-Undang PPN dan PPn BM yang lama. Perbedaan tersebut antara lain mengenai ketentuan ekspor jasa yang sebelumnya tidak diatur, perluasan jasa-jasa tertentu yang dikecualikan dari pengenaan PPN, perubahan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN, dan perubahan ketentuan mengenai restitusi PPN. Terakhir, pemerintah melakukan perubahan terhadap SPT Masa PPN.

Perubahan-perubahan tersebut amat penting diketahui wajib pajak agar terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan. Selain itu, dengan pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan yang baru ini, diharapkan wajib pajak dapat merencanakan perpajakannya dengan baik dan efisien.

Dengan mengikuti Workshop Perpajakan ini diharapkan para peserta dapat mengetahui ketentuan PPN dan PPn BM yang baru dan perbedaannya dengan ketentuan yang lama serta dapat mengaplikasikannya sesuai dengan kegiatan usaha masing-masing, sehingga para peserta akan memperoleh manfaat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya terutama untuk PPN dan PPn BM.

TUJUAN TRAINING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

  1. Memahami konsep dan prinsip dasar Pajak Pertambahan Nilai.
  2. Memahami ketentuan PPN atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).
  3. Mampu mengidentifikasi transaksi yang terutang PPN.
  4. Memahami Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan mekanisme penghitungan PPN.
  5. Mampu menghitung PPN Masukan dan PPN Keluaran.
  6. Memahami ketentuan pengkreditan Pajak Masukan.
  7. Memahami mekanisme pembuatan dan pengelolaan Faktur Pajak.
  8. Memahami saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPN.

MATERI TRAINING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

* Dasar Hukum
* Karakteristik PPN
* Pengusaha Kena Pajak
* Objek PPN
* Subjek PPN
* Bukan Objek PPN
* Saat dan Tempat Terutangnya PPN
* PPn BM
* Faktur Pajak
* Nota Retur
* Perhitungan PPN
* Pengkreditan PPN
* Deemed PPN Masukan
* Penyetoran dan Pelaporan PPN
* Restitusi PPN
* Fasilitas PPN
* Ketentuan Khusus
* Tanggung Renteng
* SPT Masa PPN

PESERTA TRAINING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

  1. Tax Staff / Tax Officer
    Cocok bagi staf pajak yang menangani penghitungan, administrasi, Faktur Pajak, penyetoran, dan pelaporan PPN.
  2. Accounting Staff
    Membantu memahami pencatatan transaksi yang berkaitan dengan PPN Masukan dan PPN Keluaran.
  3. Finance Staff
    Relevan bagi personel yang menangani pembayaran dan transaksi perusahaan yang memiliki konsekuensi perpajakan.
  4. Tax Manager
    Membantu meningkatkan kemampuan dalam mengawasi kepatuhan dan pengelolaan PPN perusahaan.
  5. Accounting Manager / Finance Manager
    Membantu memastikan transaksi dan pencatatan keuangan telah memperhatikan aspek PPN.
  6. Invoice dan Billing Staff
    Cocok bagi personel yang menangani penerbitan invoice dan dokumen transaksi yang berkaitan dengan Faktur Pajak.
  7. Internal Auditor
    Membantu memahami aspek kepatuhan dan risiko dalam pengelolaan PPN perusahaan.

INSTRUKTUR TRAINING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

TRAINING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ( PPN )

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Pajak Pertambahan Nilai

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Pajak Pertambahan Nilai

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Pajak Pertambahan Nilai

Q : Apa itu Training Pajak Pertambahan Nilai?
A : Training Pajak Pertambahan Nilai adalah pelatihan yang membahas konsep, penghitungan, pemungutan, Faktur Pajak, pengkreditan Pajak Masukan, penyetoran, dan pelaporan PPN.

Q : Mengapa Training Pajak Pertambahan Nilai penting diikuti?
A : PPN memiliki banyak aspek administrasi dan transaksi yang perlu dipahami agar perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tepat dan meminimalkan kesalahan.

Q : Apakah materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan?
A : Ya. Materi dapat disesuaikan dengan jenis usaha, karakteristik transaksi, dan permasalahan PPN yang dihadapi perusahaan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Pajak Pertambahan Nilai biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

DESKRIPSI TRAINING PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

Pajak merupakan sumber penghasilan atau kontribusi bagi Negara, karena itu pemerintah perlu mengintensifkan pemungutan pajak agar fungsi anggaran Negara dapat berhasil dengan baik. Keberhasilan pemungutan pajak ditentukan oleh  sikap mental aparatur perpajakan yang harus bersih, ketentuan perundang-undangahn yg jelas dan tegas, serta kesadaran masyarakat (Wajib pajak) untuk membayar secara teratur dan tepat waktu.

Dalam kaitan dengan kesadaran wajib pajak, perlu adanya sosialisasi  tentang ketentuan perpajakan yang berlaku  kepada  masyarakat khususnya pembayar pajak potensial seperti perusahaan swasta, BUMN, karyawan penerima penghasilan, pengusaha dan lain sebagainya. Salah satu bentuk sosialisasi perpajakan adalah pelatihan atau kursus baik yang diselenggarakan langsung oleh Direktorat Jendral Pajak atau partisipasi  masyarakat seperti konsultan pajak dan provider penyelenggara pelatihan.

TUJUAN DESKRIPSI TRAINING PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

1. Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif, bersifat praktis dan procedural tentang pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah
2. Sasaran pelatihan adalah Badan (seperti Perusahaan Perorangan, Perusahaan Swasta, BUMN,  Yayasan, Koperasi dan bentuk-bentuk badan usaha yang merupakan wajib pajak badan). Selain itu, Wajib pajak Orang Pribadi ( seperti Karyawan tetap atau tidak tetap, Bendaharawan Pemerintah, Pemberi Kerja, Badan Dana Pensiun, orang atau badan  lain yang mempunyai kedudukan sebagai Wajib Pungut (WAPU)

MATERI DESKRIPSI TRAINING PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

1. Pengantar umum Perpajakan
2. Pengertian PPN dan PPn BM
3. Mekanisme PPN dan PPn BM
4. Pajak Masukan  dan Pajak Keluaran
5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21,22,23,24,25,29, 28a dan praktik pengisian SPT WP Badan dan Orang Pribadi
6. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN & PPn-BM) meliputi antara lain:
+ subyek dan obyek PPN & PPn-BM,
+ pengecualian PPN & PPn-BM dan prosedur perhitungan ,
+ pembayaran dan  penyetorannnya  serta praktik pengisian SPT Masa PPN dan PPN-BM
7. Praktek SPT WP OP
8. Praktek PPh WP Badan
9. Praktek Pengisian SPT Masa
10. Diskusi interaktif

PESERTA TRAINING PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

  1. Tax Staff / Tax Officer
    Cocok bagi staf pajak yang bertanggung jawab dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan perusahaan.
  2. Finance & Accounting Staff
    Relevan bagi personel yang menangani transaksi keuangan dan pencatatan yang berkaitan dengan kewajiban pajak.
  3. Tax Supervisor / Tax Manager
    Membantu meningkatkan kemampuan dalam mengawasi pelaksanaan prosedur perpajakan dan memastikan kepatuhan perusahaan.
  4. Finance Manager / Accounting Manager
    Cocok bagi manajer yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan administrasi perpajakan.
  5. Staff Administrasi Pajak
    Membantu memahami prosedur dokumentasi, pembayaran, pemotongan, dan pelaporan pajak.
  6. Internal Auditor
    Bermanfaat untuk memahami prosedur perpajakan dan mengidentifikasi potensi kesalahan atau risiko ketidakpatuhan.
  7. Compliance Officer
    Relevan untuk memastikan proses perpajakan perusahaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

INSTRUKTUR TRAINING PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

TRAINING PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Pajak dan Prosedur Implementasi

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Pajak dan Prosedur Implementasi

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Pajak dan Prosedur Implementasi

Q : Apa itu Training Pajak dan Prosedur Implementasi?
A : Training ini merupakan pelatihan yang membahas ketentuan perpajakan sekaligus prosedur penerapannya dalam aktivitas operasional perusahaan.

Q : Mengapa Training Pajak dan Prosedur Implementasi penting diikuti?
A : Karena memahami aturan pajak saja belum cukup. Perusahaan juga perlu mengetahui bagaimana menerapkan ketentuan tersebut dalam proses transaksi, administrasi, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Q : Apakah materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan?
A : Ya. Materi dapat disesuaikan dengan jenis usaha, transaksi, sistem administrasi, dan kebutuhan perpajakan perusahaan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Pajak dan Prosedur Implementasi biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PAJAK BISNIS PROPERTI

DESKRIPSI TRAINING PAJAK BISNIS PROPERTI

Pajak adalah instrumen penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha, karena setiap transaksi bisnis pasti diikuti oleh kewajiban atau beban pajak. Untuk menyiasati beban pajak yang tinggi, pelaku bisnis hendaknya memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang perpajakan. Dengan berbekal pengetahuan pajak yang baik, pelaku bisnis akan selalu mempertimbangkan permasalahan pajak dalam transaksi bisnis yang akan dan sudah dilakukan. Cara paling umum yang bisa dilakukan untuk menghindari beban pajak yang tinggi adalah melakukan tax planning secara komprehensif. Dengan tax planning yang komprehensif, beban pajak sudah pada posisi yang paling minimal dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

Demikian juga dalam bisnis properti belakangan ini, sejalan dengan pertumbuhan bisnis properti yang semakin tinggi dari tahun ke tahun sementara kontribusi pajak dari bisnis ini tidak terlalu besar. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak akan mengoptimalkan potensi pajak bisnis properti untuk menambal target pajak yang selalu meleset dari tahun ke tahun.

Untuk menghadapi sikap Direktorat Jenderal Pajak, pelaku bisnis properti harus mempersiapkan diri untuk mempelajari peraturan perundangan perpajakan dalam bidang properti, sehingga bisnis yang dijalankan comply dengan peraturan dan bebas dari denda yang akan menggerogoti kas perusahaan. Dalam pelatihan ini, akan dibahas mengenai best practice dalam menyusun tax planning untuk bisnis properti dan diharapkan pesarta akan mampu mempraktekkannya dalam perusahaan sendiri.

TUJUAN TRAINING PAJAK BISNIS PROPERTI

  1. Memahami konsep dan ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan bisnis properti.
  2. Memahami jenis-jenis pajak yang muncul dalam transaksi jual beli dan pengalihan properti.
  3. Mampu mengidentifikasi kewajiban pajak dalam kegiatan pembangunan, penjualan, penyewaan, dan pengelolaan properti.
  4. Memahami perlakuan PPN dan PPh dalam transaksi properti.
  5. Memahami ketentuan BPHTB serta kewajiban perpajakan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi properti.
  6. Mampu menghitung kewajiban pajak atas transaksi bisnis properti.
  7. Memahami aspek perpajakan atas tanah, bangunan, apartemen, perumahan, dan properti komersial.
  8. Mampu mengidentifikasi risiko dan kesalahan perpajakan dalam transaksi properti.

MATERI TRAINING PAJAK BISNIS PROPERTI

1. Sekilas Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
2. Pajak Penghasilan Properti
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. PPN dan PPn-BM dalam Bidang Bisnis Properti
5. BPHTP
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
7. Sekilas tentang SPT Tahunan.

PESERTA TRAINING PAJAK BISNIS PROPERTI

  1. Tax Staff / Tax Officer
    Cocok bagi personel yang menangani perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak perusahaan properti.
  2. Finance & Accounting Staff
    Membantu memahami pencatatan transaksi properti sekaligus konsekuensi perpajakannya.
  3. Property Developer
    Relevan bagi pengembang yang menangani pembangunan dan penjualan perumahan, apartemen, kawasan komersial, maupun properti lainnya.
  4. Property Manager
    Membantu memahami aspek perpajakan dalam pengelolaan dan operasional properti.
  5. Marketing & Sales Property
    Memberikan pemahaman mengenai aspek pajak yang berkaitan dengan transaksi penjualan properti.
  6. Legal & Compliance Officer
    Cocok bagi personel yang menangani dokumen, kontrak, legalitas, dan kepatuhan transaksi properti.
  7. Finance Manager / Accounting Manager
    Membantu meningkatkan kemampuan dalam mengawasi transaksi dan kewajiban perpajakan perusahaan properti.

INSTRUKTUR TRAINING PAJAK BISNIS PROPERTI

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING PAJAK BISNIS PROPERTI

TRAINING PAJAK BISNIS PROPERTI

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Pajak Bisnis Properti

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Pajak Bisnis Properti

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Pajak Bisnis Properti

Q : Apa itu Training Pajak Bisnis Properti?
A : Training Pajak Bisnis Properti adalah pelatihan yang membahas berbagai aspek perpajakan dalam kegiatan pembangunan, pembelian, penjualan, penyewaan, dan pengelolaan properti.

Q : Mengapa Training Pajak Bisnis Properti penting diikuti?
A : Karena transaksi properti melibatkan nilai yang besar dan berbagai jenis pajak. Pemahaman yang baik membantu perusahaan mengelola kewajiban pajak dan mengurangi risiko kesalahan.

Q : Apakah materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan?
A : Ya. Materi dapat disesuaikan dengan jenis bisnis, transaksi, proyek, dan kebutuhan perpajakan perusahaan properti.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Pajak Bisnis Properti biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PAJAK YAYASAN TERINTEGRASI

DESKRIPSI TRAINING PAJAK YAYASAN TERINTEGRASI

Training Pajak Yayasan Terintegrasi merupakan pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pengelolaan perpajakan pada yayasan. Materi mengintegrasikan aspek pajak dengan aktivitas operasional yayasan, mulai dari penerimaan dana, pengeluaran, penggajian, transaksi dengan pihak ketiga, hingga penyusunan dan pelaporan kewajiban perpajakan.

Pelatihan ini membantu peserta memahami karakteristik yayasan sebagai organisasi yang memiliki tujuan sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan, atau kegiatan lainnya, sekaligus tetap memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peserta akan mempelajari identifikasi objek pajak, pemotongan dan pemungutan pajak, PPh Badan, PPh karyawan, PPN jika relevan, serta administrasi dan pelaporan pajak yayasan.

Melalui pendekatan yang terintegrasi, peserta diharapkan mampu menghubungkan aktivitas keuangan dan administrasi yayasan dengan kewajiban perpajakannya. Pelatihan juga dapat menggunakan contoh transaksi dan studi kasus agar peserta lebih mudah menerapkan ketentuan pajak dalam kegiatan operasional yayasan.

TUJUAN TRAINING PAJAK YAYASAN TERINTEGRASI

  1. Memahami konsep dasar perpajakan yang berkaitan dengan yayasan.
  2. Memahami karakteristik transaksi dan aktivitas keuangan yayasan dari perspektif perpajakan.
  3. Mengidentifikasi penghasilan, penerimaan, dan transaksi yang memiliki konsekuensi perpajakan.
  4. Memahami kewajiban PPh Badan pada yayasan sesuai ketentuan yang berlaku.
  5. Memahami ketentuan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan atau tenaga kerja yayasan.
  6. Memahami mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak atas transaksi yayasan.
  7. Mampu mengelola administrasi dan dokumentasi perpajakan yayasan.
  8. Mampu mengidentifikasi risiko kesalahan dalam pemenuhan kewajiban pajak.

MATERI TRAINING PAJAK YAYASAN TERINTEGRASI

1. Dasar-Dasar Perpajakan Yayasan

  • Pengertian dan karakteristik yayasan.
  • Kedudukan yayasan dalam perpajakan.
  • Hak dan kewajiban yayasan sebagai wajib pajak.
  • Prinsip kepatuhan perpajakan yayasan.

2. Identifikasi Transaksi Yayasan

  • Penerimaan dana yayasan.
  • Sumbangan dan donasi.
  • Hibah.
  • Iuran dan bantuan.
  • Pendapatan dari kegiatan usaha.
  • Pengeluaran operasional yayasan.
  • Transaksi dengan pihak ketiga.

3. Pajak Penghasilan Yayasan

  • Konsep PPh Badan.
  • Identifikasi penghasilan yang dikenakan pajak.
  • Biaya yang berkaitan dengan kegiatan yayasan.
  • Penghasilan dan penerimaan yang memiliki perlakuan khusus.
  • Penghitungan penghasilan kena pajak.
  • Pelaporan SPT Tahunan.

4. PPh Pasal 21

  • Konsep PPh Pasal 21.
  • Penghasilan karyawan yayasan.
  • Gaji, honorarium, tunjangan, dan bonus.
  • Pemotongan PPh karyawan.
  • Administrasi dan bukti potong.

5. PPh Pemotongan dan Pemungutan

  • PPh Pasal 23.
  • PPh Pasal 4 ayat (2).
  • PPh Pasal 22 jika relevan.
  • Identifikasi transaksi yang wajib dipotong atau dipungut.
  • Bukti pemotongan dan pelaporan.

6. Pajak Pertambahan Nilai

  • Konsep dasar PPN.
  • Transaksi yang berkaitan dengan PPN.
  • Kewajiban sebagai PKP apabila memenuhi persyaratan.
  • Faktur pajak.
  • Administrasi PPN.

7. Pengelolaan Pajak atas Dana dan Sumbangan

  • Perlakuan perpajakan atas sumbangan.
  • Hibah dan bantuan.
  • Dana yang digunakan untuk kegiatan yayasan.
  • Dokumentasi penggunaan dana.
  • Pemisahan transaksi yayasan dan kegiatan usaha.

8. Administrasi dan Kepatuhan Pajak

  • NPWP dan administrasi wajib pajak.
  • Bukti potong.
  • Faktur pajak.
  • Pembayaran dan pelaporan pajak.
  • Dokumentasi transaksi.
  • Rekonsiliasi data keuangan dan pajak.

9. Pemeriksaan dan Risiko Perpajakan Yayasan

  • Potensi kesalahan dalam pengelolaan pajak.
  • Pemeriksaan pajak.
  • Permintaan data dan dokumen.
  • Koreksi fiskal.
  • Mitigasi risiko perpajakan.

10. Studi Kasus Perpajakan Yayasan

  • Analisis transaksi yayasan.
  • Simulasi perhitungan pajak.
  • Identifikasi objek pajak.
  • Penyelesaian permasalahan perpajakan.
  • Evaluasi kepatuhan pajak yayasan.

PESERTA TRAINING PAJAK YAYASAN TERINTEGRASI

  1. Pengurus Yayasan
    Cocok bagi pengurus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional, keuangan, dan kepatuhan yayasan.
  2. Bendahara Yayasan
    Membantu memahami pengelolaan transaksi dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan keuangan yayasan.
  3. Staf Finance & Accounting Yayasan
    Relevan bagi personel yang menangani pencatatan transaksi, laporan keuangan, dan administrasi pajak.
  4. Tax Staff / Tax Officer
    Cocok bagi personel yang bertugas menghitung, memotong, membayar, dan melaporkan pajak yayasan.
  5. HRD / Payroll Staff Yayasan
    Membantu memahami perpajakan atas gaji, honorarium, tunjangan, dan penghasilan tenaga kerja.
  6. Auditor Internal Yayasan
    Membantu meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko dan ketidaksesuaian perpajakan.
  7. Manajer Keuangan
    Bermanfaat untuk mengawasi pengelolaan keuangan sekaligus memastikan pemenuhan kewajiban pajak yayasan.

INSTRUKTUR TRAINING PAJAK YAYASAN TERINTEGRASI

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING PAJAK YAYASAN TERINTEGRASI

TRAINING PAJAK YAYASAN TERINTEGRASI

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Pajak Yayasan Terintegrasi

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Pajak Yayasan Terintegrasi

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Pajak Yayasan Terintegrasi

Q : Apa itu Training Pajak Yayasan Terintegrasi?
A : Training ini merupakan pelatihan yang membahas pengelolaan perpajakan yayasan secara menyeluruh, mulai dari transaksi, penghasilan, payroll, pemotongan pajak, PPN, administrasi, hingga pelaporan.

Q : Mengapa Training Pajak Yayasan Terintegrasi penting diikuti?
A : Karena aktivitas yayasan tetap perlu dikelola dengan memperhatikan ketentuan perpajakan. Pemahaman yang baik membantu yayasan memenuhi kewajiban pajak dan mengurangi risiko kesalahan administrasi.

Q : Apa manfaat mengikuti Training Pajak Yayasan Terintegrasi?
A : Peserta dapat memahami perlakuan pajak atas transaksi yayasan, meningkatkan ketepatan administrasi, dan mengelola kewajiban perpajakan secara lebih terstruktur.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Pajak Yayasan Terintegrasi biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

Training Hukum Penanganan Kredit Bermasalah

DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM PENANGANAN KREDIT

Setiap pemberian kredit tentunya dilakukan dengan perhitungan matang atas resiko yang mungkin ditimbulkannya. Namun ketika resiko tersebut kemudian benar terjadi, penanganan atas piutang atau kredit bermasalah seharusnya dilakukan secara komprehensif dan melalui prosedur serta tata cara yang sesuai dengan jalur hukum yang ada tanpa mengurangi prinsip untuk meminimalkan kerugian financial yang ditimbulkannya. Kesalahan dalam penanganan piutang / kredit bermasalah akan membawa dampak hukum yang merugikan bagi semua pihak, baik dari aspek financial maupun aspek bisnis dan dalam skala luas berpotensi menimbulkan bencana financial nasional.

Workshop ini akan membahas tuntas tentang piutang / kredit bermasalah tidak saja dari sudut teori hukum tapi juga pelaksanaan dan eksekusinya serta studi kasus. Dengan dipadu oleh nara sumber yang berkompeten di bidangnya, para peserta akan memperoleh wawasan yang lebih luas dan pemahaman yang lebih baik atas resiko hukum yang timbul dari tiap pemberian kredit para peserta diharapkan akan mampu mengantisipasi dan mengurangi resiko hukum dari kredit bermasalah.

TUJUAN TRAINING ASPEK HUKUM PENANGANAN KREDIT

  1. Memahami dasar hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan penanganan kredit.
  2. Memahami hak dan kewajiban kreditur serta debitur dalam hubungan perkreditan.
  3. Mampu mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dalam penanganan kredit.
  4. Memahami langkah hukum dalam menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi.
  5. Memahami aspek hukum dalam penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah.
  6. Memahami berbagai bentuk jaminan kredit dan aspek hukum pengikatannya.
  7. Mampu memahami prosedur restrukturisasi dan penyelesaian kewajiban debitur.
  8. Memahami mekanisme eksekusi agunan dan potensi permasalahan hukumnya.

MATERI TRAINING ASPEK HUKUM PENANGANAN KREDIT

* Perjanjian dan Perikatan dengan Jaminan dan Tanpa Jaminan, Tanggung Jawab Perdata yang timbul dari Perjanjian dan Perikatan, serta Jaminan dan berbagai macam jenis Jaminan serta serta rezim hukum terkait untuk masing-masing jenis Jaminan;
* Alternatif penyelesaian hukum untuk piutang / kredit bermasalah yang berasal dari Perjanjian dan Perikatan dengan Jaminan dan Tanpa Jaminan;
* Prosedur dan tata cara eksekusi Jaminan;
* Eksistensi Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Piutang Bermasalah; dan
* Studi kasus dan permasalahan serta pemecahan dan antisipasi piutang / kredit bermasalah.

PESERTA TRAINING ASPEK HUKUM PENANGANAN KREDIT

Direktur, Manager, Supervisor dan Staf di ;
* Bagian Hukum;
* Bagian Keuangan;
* Bagian Kredit; dan
* Bagian Collection;

INSTRUKTUR TRAINING ASPEK HUKUM PENANGANAN KREDIT

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING ASPEK HUKUM PENANGANAN KREDIT

Training Hukum Penanganan Kredit Bermasalah

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Hukum Penanganan Kredit

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Hukum Penanganan Kredit

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Hukum Penanganan Kredit

Q : Apa itu Training Hukum Penanganan Kredit?
A : Training Hukum Penanganan Kredit adalah pelatihan yang membahas aspek hukum dalam menangani kredit, mulai dari penagihan, wanprestasi, restrukturisasi, penyelesaian kredit bermasalah, hingga eksekusi jaminan.

Q : Mengapa Training Hukum Penanganan Kredit penting diikuti?
A : Karena penanganan kredit membutuhkan pemahaman hukum yang tepat agar proses penagihan, penyelesaian, dan recovery dapat dilakukan dengan memperhatikan hak serta kewajiban para pihak.

Q : Apakah materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan?
A : Ya. Materi dapat disesuaikan dengan jenis kredit, karakteristik debitur, kebijakan internal, serta permasalahan hukum yang dihadapi perusahaan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Hukum Penanganan Kredit biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN

DESKRIPSI TRAINING PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN

Deskripsi:Peraturan dan perundang-undangan pajak memang senantiasa mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan dan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Namun satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa undang-undang pajak yang baru biasanya tidak terlepas dari undang-undang pajak yang mendahuluinya, dengan kata lain perubahan hanya berlaku untuk bagian-bagian tertentu saja. Karena itu pengelola pajak harus menguasai hal-hal yang mendasar dalam peraturan pajak itu sendiri sehingga bila ada peraturan baru akan lebih mudah memahami dan menyesuaikannya. Pelatihan ini akan membahas PPh Karyawan berdasar peraturan terbaru (aktual) namun tetap melihat latar belakang dan dasar/falsafahnya

TUJUAN TRAINING PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN

  1. Memahami konsep dan ketentuan dasar Pajak Penghasilan (PPh) karyawan.
  2. Memahami objek dan bukan objek PPh yang berkaitan dengan penghasilan karyawan.
  3. Mampu menghitung PPh Pasal 21 atas berbagai jenis penghasilan karyawan.
  4. Memahami ketentuan PTKP dan penerapannya dalam perhitungan pajak.
  5. Memahami penghitungan pajak atas gaji, tunjangan, bonus, THR, insentif, dan penghasilan lainnya.
  6. Mampu melakukan pemotongan dan pemungutan PPh karyawan sesuai ketentuan yang berlaku.
  7. Memahami administrasi dan pelaporan PPh karyawan.
  8. Mampu mengidentifikasi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak karyawan.

MATERI TRAINING PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN

1. Pengertian dan ruang lingkup PPh 21
2. Memahami PerMenKeu 252/PMK.03/2008 dan PerDirjen Pajak PER-31/PJ/2009 dan PER-32/PJ/2009
3. Jenis Penghasilan yang dipotong dan tidak dipotong PPh Pasal 21
4. Jenis-jenis penghasilan yang dipotong PPh 21 Final
5. Tips & trik penghitungan serta pemotongan SPT PPh Pasal 21/26 sesuai PerDirjen Pajak PER-31/PJ/2009 dan PerDirjen Pajak PER-32/PJ/2009 (Formulir Terbaru)
+ Penghitungan PPh Pasal 21 untuk penerima pensiun yang menerima pensiun secara bulanan
+ Penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai
+ Penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas
+ Penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk penerima upah harian, mingguan, satuan, borongan dan uang saku harian
+ Penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk penerima uang tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus
+ Penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk penerima uang pesangon yang dibayarkan sekaligus
+ Penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk penerima hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun
6. Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21 Baru – sesuai PER-32/PJ/2009;
+ SPT Induk 1721
+ SPT 1721-I
+ SPT 1721-II
+ SPT 1721-T
+ Bukti Potong PPh Ps 21 Final
+ Bukti Potong PPh Ps 21 Non Final

Diskusi dan Studi Kasus

PESERTA TRAINING PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN

  1. Staf Pajak / Tax Officer
    Cocok bagi personel yang menangani perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak karyawan.
  2. Staf Payroll
    Membantu memahami hubungan antara proses penggajian dengan perhitungan PPh karyawan.
  3. Staf HRD / Human Resources
    Relevan bagi HRD yang menangani administrasi penghasilan, tunjangan, bonus, dan data karyawan.
  4. Finance & Accounting Staff
    Membantu memahami pencatatan dan pengelolaan kewajiban pajak atas penghasilan karyawan.
  5. Payroll Supervisor / Manager
    Bermanfaat untuk memastikan proses payroll dan perhitungan pajak karyawan berjalan sesuai ketentuan.
  6. HR Manager
    Membantu memahami aspek perpajakan yang berkaitan dengan kompensasi dan benefit karyawan.
  7. Accounting & Finance Manager
    Cocok bagi manajer yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan kewajiban perpajakan perusahaan.

INSTRUKTUR TRAINING PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN

TRAINING PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Pajak Penghasilan Karyawan

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Pajak Penghasilan Karyawan

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Pajak Penghasilan Karyawan

Q : Apa itu Training Pajak Penghasilan Karyawan?
A : Training ini merupakan pelatihan yang membahas ketentuan, perhitungan, pemotongan, administrasi, dan pelaporan pajak atas penghasilan karyawan.

Q : Mengapa Training Pajak Penghasilan Karyawan penting diikuti?
A : Karena kesalahan dalam menghitung atau memotong pajak karyawan dapat menyebabkan ketidaksesuaian payroll, administrasi pajak, dan kewajiban perusahaan.

Q : Apakah materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan?
A : Ya. Materi dapat disesuaikan dengan sistem payroll, jenis penghasilan, struktur kompensasi, dan kebutuhan perpajakan perusahaan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Pajak Penghasilan Karyawan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING PAJAK DAN IFRS PADA PERTAMBANGAN

DESKRIPSI TRAINING PAJAK DAN IFRS PERTAMBANGAN

Mulai diberlakukannya penerapan IFRS (International Financial Reporting Standard) di Indonesia dan dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Khusus untuk pertambangan migas dan non migas per 1 April 2012, telah membawa dampak yang cukup signifikan dalam pengelolaan akuntansi di perusahaan pertambangan. Berbagai perubahan aturan yang ada tentunya akan berdampak pada sistem pencatatan akuntansi dan perpajakannya. Pajak dan Laporan Keuangan Perusahaan merupakan dua hal penting yang mempunyai peran besar dalam keberlangsungan perusahaan. Fungsi laporan keuangan ibaratnya sebagai score board tentang pencapaian profit perusahaan, dan pajak merupakan kewajiban kepada negara yang tidak bisa disepelekan karena kalau terjadi kesalahan pencatatan bisa fatal akibatnya.

TUJUAN TRAINING PAJAK DAN IFRS PERTAMBANGAN

  1. Memahami konsep perpajakan yang berlaku pada industri pertambangan.
  2. Memahami karakteristik transaksi dan kegiatan usaha pertambangan dari sisi pajak dan akuntansi.
  3. Mampu mengidentifikasi kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan mineral dan batubara.
  4. Memahami perlakuan Pajak Penghasilan, PPN, PBB sektor pertambangan, serta kewajiban pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
  5. Memahami perlakuan akuntansi transaksi pertambangan berdasarkan standar akuntansi berbasis IFRS/PSAK yang relevan.
  6. Mampu memahami pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pertambangan dalam laporan keuangan.
  7. Memahami perlakuan akuntansi atas biaya eksplorasi, evaluasi, pengembangan, produksi, dan pascatambang.
  8. Mampu mengidentifikasi perbedaan perlakuan antara ketentuan perpajakan dan standar akuntansi.

MATERI TRAINING PAJAK DAN IFRS PERTAMBANGAN

Outline Materi:
1.    Prinsip Dasar Akuntansi Pertambangan
2.    PSAK 33 : Akuntansi Pertambangan Umum
•    Pendahulian: Tujuan & Ruang Lingkup
•    Pengakuan Dan Pengukuran
•    Penyajian
•    Pengungkapa N
•    Tanggal Efektif
•    Penarikan
3.    PSAK 29 : Akuntansi Minyak dan Gas Bumi
•    Karakteristik Akuntansi Minyak dan Gas Bumi
•    Ruang Lingkup dan Penerapan
•    Akuntansi Eksplorasi
•    Akuntansi Pengembangan
•    Akuntansi Produksi
•    Akuntansi Pengolahan
•    Akuntansi Pemasaran
•    Akuntansi Lain-lain
4.    PSAK 13 : Akuntansi untuk Investasi
5.    Pajak pertambangan migas terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 79/2010 dan PerDirjen Pajak No. PER-28/PJ/2011
6.    Jenis Pengenaan Pajak pada Industri Pertambangan
7.    Dampak peraturan baru Terhadap Perpajakan Pertambangan
8.    Tax Planning Perpajakan Pertambangan
9.    Contoh-contoh kasus dan pembahasannya

PESERTA TRAINING PAJAK DAN IFRS PERTAMBANGAN

  1. Tax Staff / Tax Officer
    Cocok bagi staf pajak yang menangani kewajiban perpajakan perusahaan pertambangan dan membutuhkan pemahaman mengenai karakteristik transaksi pertambangan.
  2. Accounting Staff
    Membantu staf akuntansi memahami perlakuan transaksi pertambangan dalam laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang relevan.
  3. Finance Staff
    Relevan bagi personel finance yang menangani transaksi, biaya, investasi, dan pelaporan keuangan perusahaan pertambangan.
  4. Tax Manager
    Membantu meningkatkan kemampuan dalam mengawasi kepatuhan dan pengelolaan pajak perusahaan pertambangan.
  5. Accounting Manager / Finance Manager
    Cocok bagi manajer yang bertanggung jawab atas kualitas laporan keuangan dan penerapan standar akuntansi.
  6. Financial Reporting Staff
    Bermanfaat bagi personel yang menangani penyusunan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan pertambangan.
  7. Internal Auditor
    Membantu memahami risiko perpajakan dan akuntansi dalam transaksi industri pertambangan.

INSTRUKTUR TRAINING PAJAK DAN IFRS PERTAMBANGAN

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING PAJAK DAN IFRS PERTAMBANGAN

TRAINING PAJAK DAN IFRS PADA PERTAMBANGAN

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Pajak dan IFRS Pertambangan

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Pajak dan IFRS Pertambangan

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Pajak dan IFRS Pertambangan

Q : Apa itu Training Pajak dan IFRS Pertambangan?
A : Training ini merupakan pelatihan yang membahas perpajakan dan standar akuntansi berbasis IFRS/PSAK yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.

Q : Mengapa Training Pajak dan IFRS Pertambangan penting diikuti?
A : Karena industri pertambangan memiliki karakteristik transaksi dan biaya yang kompleks sehingga perlu dipahami dari sisi perpajakan sekaligus akuntansi.

Q : Apakah materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan?
A : Ya. Materi dapat disesuaikan dengan komoditas, jenis izin, karakteristik transaksi, serta kebutuhan perusahaan pertambangan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Pajak dan IFRS Pertambangan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING MENGHEMAT PAJAK

DESKRIPSI TRAINING MENGHEMAT PAJAK

Jika kita melihat dengan jernih terhadap peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia, masih dapat ditelaah adanya celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak. Pemanfaatan ini tentu saja akan sangat menguntungkan Wajib Pajak yang menginginkan penghematan pajaknya.

Dalam lokakarya ini setiap peserta akan dijelaskan dan dipandu celah-celah pajak apa saja yang ada di Indonesia dan bagaimana melakukan implementasinya dalam rangka penghematan pajak yang sesuai dengan peraturan.

TUJUAN TRAINING MENGHEMAT PAJAK

  1. Memahami konsep dasar dan ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan efisiensi pajak.
  2. Memahami perbedaan tax planning, tax avoidance, dan tax evasion serta batasan yang diperbolehkan secara hukum.
  3. Mampu mengidentifikasi peluang efisiensi pajak berdasarkan transaksi dan kegiatan usaha perusahaan.
  4. Mampu melakukan perencanaan pajak secara tepat dengan tetap memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku.
  5. Memahami cara mengoptimalkan biaya dan transaksi yang memiliki dampak perpajakan.
  6. Mampu mengidentifikasi potensi risiko pajak dari strategi penghematan yang diterapkan.
  7. Memahami pemanfaatan insentif dan fasilitas perpajakan yang tersedia sesuai persyaratan.
  8. Mampu melakukan evaluasi terhadap struktur transaksi dari perspektif perpajakan.

MATERI TRAINING MENGHEMAT PAJAK

1. PENGANTAR TAX LOOPHOLES DAN TAX LOOPHOLES VS PENGHEMATAN PAJAK

2. TAX LOOPHOLES Di PPh 21
* Hindari Pemberian Bonus Dari Laba Tahun Lalu
* Manfaatkan Fasilitas In Natura
* Metode Gross Up Sesuai Kondisi
* Benefit In Kind Atau Benefit In Cash

3. TAX LOOPHOLES di PPh OP
* Jika Tidak Ada Perjanjian Pisah Harta/Penghasilan, Cabut NPWP Istri
* Menggunakan Pencatatan Atau Pembukuan Sesuai Kondisi
* Lengkapi Dokumentasi Atas Harta Hibah Dan Warisan

4. TAX LOOPHOLES Di PPh Badan
* Peroleh Pembebasan Pajak Dari Intercorporate Deviden
* Segerakan Memanfaatkan Kompensasi Rugi
* Gunakan Metode Penyusutan Yang Cocok Dengan Perusahaan
* Gunakan Transfer Pricing Secara Wajar
* Segerakan Biaya Pengadaan Asset Melalui Capital Lease
* Gunakan Metode Penilaian Persedian Sesuai Kondisi

5. TAX LOOPHOLES Di PPh PASAL 23/26 & PASAL 4(2)
* Pilih Kurs Pajak Yang Terendah Dalam Bentuk Pemotongan Pajak
* Pilih Bentuk Usaha Firma Atau Kongsi
* Hindari Kepemilikan Tabungan Lebih Dari Rp 8.500.000,-
* Pilih Metode Gross Up Bila Pemberi Jasa Tidak Mau Dipotong
* Tutup Reksadana Setelah 6 Tahun Beroperasi

6. TAX LOOPHOLES Di PPN
* Kurangi Harga Bangunan Perbesar Harga Tanah Untuk Property
* Mengurangi DPP PPN Dengan Potongan Harga
* Hemat Cashflow Dengan Menunda Pembuatan Faktur Pajak
* Manfaatkan Keuntungan Dari Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan
* Melakukan Pemusatan Tempat Pelaporan PPN

7. TAX LOOPHOLES di KUP
* Hindari SPT Lebih Bayar Atau Rugi
* Ajukan Permohonan Menunda Atau Mengangsur
* Akhirkan Pembayaran/Pelaporan Pajak Bila Perlu Dengan Perpanjangan

PESERTA TRAINING MENGHEMAT PAJAK

  1. Tax Staff / Tax Officer
    Cocok bagi staf pajak yang menangani perhitungan, pelaporan, dan perencanaan kewajiban pajak perusahaan.
  2. Tax Manager
    Membantu tax manager menyusun strategi efisiensi pajak dan mengidentifikasi peluang pemanfaatan fasilitas perpajakan.
  3. Accounting dan Finance Staff
    Relevan bagi personel yang mengelola transaksi keuangan yang memiliki konsekuensi perpajakan.
  4. Finance Manager / Accounting Manager
    Membantu memahami dampak keputusan keuangan terhadap kewajiban pajak perusahaan.
  5. Tax Consultant
    Cocok bagi konsultan yang memberikan rekomendasi perencanaan dan efisiensi pajak kepada klien.
  6. Internal Auditor
    Membantu auditor memahami risiko perpajakan serta mengevaluasi kepatuhan dan efisiensi pengelolaan pajak.
  7. Compliance Officer
    Membantu memastikan strategi efisiensi pajak tetap sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan risiko kepatuhan.

INSTRUKTUR TRAINING MENGHEMAT PAJAK

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING MENGHEMAT PAJAK

TRAINING MENGHEMAT PAJAK

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Menghemat Pajak

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Menghemat Pajak

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Menghemat Pajak

Q : Apa itu Training Menghemat Pajak?
A : Training Menghemat Pajak adalah pelatihan yang membahas strategi efisiensi dan perencanaan pajak secara legal dengan tetap mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

Q : Mengapa Training Menghemat Pajak penting diikuti?
A : Karena perencanaan pajak yang tepat dapat membantu perusahaan mengelola kewajiban perpajakan secara efisien sekaligus mengurangi risiko kesalahan dan sanksi.

Q : Apakah materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan?
A : Ya. Materi dapat disesuaikan dengan sektor usaha, jenis transaksi, dan permasalahan perpajakan yang dihadapi perusahaan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan Menghemat Pajak sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

Konsultasikan kebutuhan Anda

Kami dengan senang hati akan membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik di bawah untuk memulai obrolan.

Marketing

Nona

Online

Marketing

Isna

Online

Marketing

Sabrina

Online

Marketing

Azmi

Online

Marketing

Dian

Online

Nona

https://dsbanking.com/wp-content/uploads/2025/11/Nana.png 00.00

Isna

Halo, ada yang bisa Isna bantu Pak/ Ibu ? 00.00

Sabrina

Halo, ada yang bisa Sabrina bantu Pak/ Ibu ? 00.00

Azmi

Halo, ada yang bisa Azmi bantu Pak/ Ibu ? 00.00

Dian

Halo, ada yang bisa Dian bantu Pak/ Ibu ? 00.00