Category Archive Pajak

TRAINING TAX FOR HRD OFFICER

DESKRIPSI PELATIHAN TAX FOR HRD OFFICER

Pelatihan Tax for HRD Officer dirancang khusus untuk membekali para profesional SDM dengan pemahaman yang kuat mengenai aspek perpajakan yang berkaitan dengan pengelolaan karyawan. Materi pelatihan mencakup kewajiban perpajakan perusahaan atas penghasilan karyawan, perhitungan dan pemotongan PPh 21, serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan terbaru. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengelola administrasi pajak karyawan secara tepat dan akurat, meminimalkan risiko sanksi, serta mendukung fungsi HR dalam menciptakan tata kelola SDM yang profesional dan patuh hukum. Pelatihan ini ideal bagi staf dan manajer HRD.

TUJUAN PELATIHAN TAX FOR HRD OFFICER

  1. Memberikan pemahaman menyeluruh tentang ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan pengelolaan SDM, khususnya PPh 21.

  2. Meningkatkan kemampuan HRD dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan karyawan secara benar.

  3. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan terbaru untuk menghindari sanksi atau denda.

  4. Menyelaraskan praktik administrasi HR dengan kewajiban perpajakan yang berlaku.

  5. Membantu HRD dalam memberikan informasi dan edukasi pajak kepada karyawan secara tepat.

  6. Mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan kompensasi dan benefit karyawan.

MATERI PELATIHAN TAX FOR HRD OFFICER

  1. Dasar-dasar Perpajakan dalam Fungsi HRD

  2. Ketentuan Umum Pajak Penghasilan (PPh)

  3. PPh Pasal 21: Konsep, Objek, dan Subjek Pajak

  4. Perhitungan PPh 21 atas Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Karyawan

  5. PPh 21 untuk Pegawai Tetap, Tidak Tetap, dan Tenaga Ahli

  6. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21

  7. Pengisian Formulir 1721 dan e-Filing

  8. Perlakuan Pajak atas Pesangon, Bonus, dan THR

  9. BPJS dan Pengaruhnya terhadap Perhitungan Pajak

  10. Audit Pajak dan Risiko Ketidakpatuhan bagi HRD

  11. Update Peraturan Perpajakan Terkini Terkait SDM

  12. Studi Kasus dan Simulasi Perhitungan PPh 21

PESERTA PELATIHAN TAX FOR HRD OFFICER

  1. Staf dan Manajer HRD/SDM yang bertanggung jawab atas penggajian dan administrasi karyawan.

  2. Payroll Officer yang menangani perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan karyawan.

  3. Finance dan Accounting Staff yang terlibat dalam pelaporan PPh 21 dan kepatuhan pajak.

  4. HR Business Partner yang perlu memahami implikasi pajak dalam kompensasi dan benefit.

  5. HR Generalist yang ingin memperluas pengetahuan tentang aspek perpajakan di bidang SDM.

  6. Pemilik usaha atau pimpinan perusahaan kecil yang mengelola pajak karyawan secara langsung.

  7. Konsultan SDM dan Pajak yang memberikan layanan konsultasi terkait ketenagakerjaan dan perpajakan.

  8. Profesional baru di bidang HR yang ingin memahami dasar perpajakan dalam fungsi SDM.

METODE PELATIHAN TAX FOR HRD OFFICER

PELATIHAN TAX FOR HRD OFFICER JAKARTA

Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Pelatihan Tax for HRD Officer

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Pelatihan Tax for HRD Officer

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Pelatihan Tax for HRD Officer

Q : Apa itu Pelatihan Tax for HRD Officer?
A : Pelatihan Tax for HRD Officer adalah program yang dirancang untuk membantu staf HR, payroll, dan administrasi SDM memahami aspek perpajakan yang berkaitan dengan karyawan, mulai dari PPh 21, tunjangan, benefit, hingga kewajiban pelaporan pajak perusahaan.

Q : Apa manfaat mengikuti Pelatihan Tax for HRD Officer?
A : Peserta akan memahami perhitungan PPh 21 dengan benar, mengurangi risiko kesalahan administrasi pajak, meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan, serta mampu menangani berbagai kasus perpajakan terkait SDM.

Q : Apakah pelatihan ini cocok untuk pemula?
A : Ya. Materi disusun mulai dari konsep dasar perpajakan karyawan hingga praktik perhitungan dan pelaporan pajak sehingga mudah dipahami oleh peserta yang belum memiliki latar belakang perpajakan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Tax for HRD Officer biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini

TRAINING PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 45

DESKRIPSI PELATIHAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 45

Pelatihan PSAK 45 membahas standar akuntansi keuangan untuk entitas nirlaba, seperti yayasan, lembaga sosial, dan organisasi keagamaan. Peserta akan memahami konsep laporan keuangan nirlaba, termasuk laporan posisi keuangan, aktivitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Materi mencakup penerapan prinsip akuntansi yang transparan, akuntabilitas, serta penyajian informasi keuangan yang sesuai regulasi. Pelatihan ini penting bagi pengelola keuangan, auditor, dan akuntan entitas nirlaba agar mampu menyusun laporan keuangan yang relevan, andal, dan sesuai dengan ketentuan PSAK 45

PELATIHAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 45 JAKARTA

Tujuan pelatihan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45):

  1. Memberikan pemahaman tentang konsep dan ruang lingkup PSAK 45 untuk entitas nirlaba.

  2. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar PSAK 45.

  3. Mendorong penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

  4. Menjelaskan penyusunan laporan aktivitas, posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

  5. Membantu peserta mengidentifikasi kesalahan umum dalam penerapan PSAK 45.

  6. Meningkatkan kesiapan peserta menghadapi audit dan pertanggungjawaban laporan keuangan.

Materi pelatihan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45):

  1. Pendahuluan PSAK 45

    • Pengertian dan ruang lingkup PSAK 45

    • Karakteristik entitas nirlaba

  2. Prinsip Dasar Akuntansi Nirlaba

    • Akuntabilitas dan transparansi

    • Perbedaan laporan keuangan nirlaba dan komersial

  3. Laporan Posisi Keuangan Entitas Nirlaba

    • Penyusunan aset, liabilitas, dan ekuitas bersih

  4. Laporan Perubahan Aset Neto (Laporan Aktivitas)

    • Pengakuan pendapatan dan beban

    • Klasifikasi aset neto: terikat dan tidak terikat

  5. Laporan Arus Kas Entitas Nirlaba

    • Metode langsung & tidak langsung

  6. Catatan atas Laporan Keuangan

    • Penyajian dan pengungkapan informasi tambahan

  7. Studi Kasus & Penyusunan Laporan Keuangan PSAK 45

    • Praktik langsung dan analisis laporan

  8. Tantangan dan Implementasi PSAK 45 di Organisasi Nirlaba

Peserta yang Membutuhkan Pelatihan PSAK 45:

  1. Staf dan Manajer Keuangan di lembaga nirlaba (yayasan, LSM, organisasi sosial, pendidikan, dan keagamaan).

  2. Akuntan dan Auditor yang menangani laporan keuangan entitas nirlaba.

  3. Pengurus Yayasan atau Organisasi Nirlaba yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan.

  4. Konsultan Keuangan dan Pajak yang memberikan jasa kepada entitas nirlaba.

  5. Mahasiswa atau Akademisi yang ingin mendalami akuntansi nirlaba dan PSAK 45.

  6. Regulator dan Pengawas yang mengawasi pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

  7. Pihak Donor atau Grantor yang membutuhkan pemahaman tentang transparansi laporan keuangan penerima dana.

 

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI 

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Dsbanking

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

TRAINING ASPEK PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

TRAINING ASPEK PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

DEFINISI TRAINING ASPEK PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pelatihan Aspek Perpajakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aspek perpajakan yang perlu diperhatikan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dalam operasi bisnis dan pemerintahan, dan memiliki implikasi perpajakan yang signifikan, baik bagi penyedia barang/jasa maupun pihak yang melakukan pengadaan. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan mengenai regulasi perpajakan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, serta bagaimana cara mengelola kewajiban pajak yang timbul selama proses pengadaan.

Pelatihan ini mencakup berbagai topik terkait dengan jenis-jenis pajak yang terlibat dalam pengadaan, kewajiban pajak bagi pihak-pihak yang terlibat, cara menghitung pajak yang tepat, serta cara mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku. Dengan menggunakan studi kasus dan latihan praktis, peserta akan mempelajari bagaimana mengelola kewajiban pajak dalam pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mendapatkan sertifikasi Aspek Perpajakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang mengakui kompetensi mereka dalam menangani aspek perpajakan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

  • Memahami prinsip dasar perpajakan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.
  • Mengidentifikasi jenis-jenis pajak yang terlibat dalam proses pengadaan dan kewajiban perpajakan yang timbul.
  • Mengelola kewajiban perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa dengan mematuhi regulasi yang berlaku.
  • Menghitung dan mengelola pajak yang timbul dari transaksi pengadaan dengan benar.
  • Menyusun laporan dan dokumentasi perpajakan yang diperlukan untuk pengadaan barang dan jasa.
  • Memahami pengaruh perubahan regulasi perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa dan bagaimana cara menghadapinya.

SASARAN PESERTA

Pelatihan ini ditujukan untuk:

  • Manajer Pengadaan dan Staf Pengadaan: Pekerja yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa dan perlu memahami kewajiban perpajakan yang terkait.
  • Staf Keuangan dan Akuntansi: Pekerja yang bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terkait dengan transaksi pengadaan.
  • Konsultan Pajak: Profesional yang memberikan layanan konsultasi perpajakan terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
  • Pengusaha dan Pemilik Bisnis: Individu yang memiliki atau mengelola bisnis yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, baik untuk keperluan internal maupun eksternal.
  • Penyelia dan Pengelola Proyek: Individu yang mengelola proyek pengadaan dan perlu memastikan kepatuhan terhadap aspek perpajakan dalam setiap transaksi.

MATERI

Pengenalan Aspek Perpajakan dalam Pengadaan

  • Definisi Pengadaan Barang dan Jasa: Memahami apa yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa dalam konteks bisnis dan pemerintahan.
  • Dasar-Dasar Perpajakan dalam Pengadaan: Menyusun pengertian dasar perpajakan yang terlibat dalam pengadaan, termasuk pengertian dan peran pajak dalam transaksi pengadaan barang dan jasa.
  • Regulasi Perpajakan yang Mengatur Pengadaan: Memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Daerah.

Jenis-Jenis Pajak yang Terlibat dalam Pengadaan

  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Menyusun cara penghitungan dan pelaporan PPN dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, termasuk kewajiban penyedia barang/jasa untuk memungut dan menyetor PPN.
  • Pajak Penghasilan (PPh): Memahami pengaruh PPh dalam pengadaan, baik yang dikenakan kepada penyedia barang/jasa maupun pengusaha yang melakukan pengadaan.
  • Pajak Daerah dan Retribusi: Menyusun jenis pajak daerah dan retribusi yang mungkin terlibat dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan regulasi daerah yang berlaku.
  • Pajak Lain yang Terlibat: Menyusun jenis pajak lain yang mungkin terkait dengan pengadaan barang dan jasa, seperti pajak pertambahan nilai barang atau pajak atas transaksi tertentu.

Kewajiban Perpajakan dalam Pengadaan

  • Tanggung Jawab Pengadaan dalam Pemungutan Pajak: Menyusun kewajiban pihak yang melakukan pengadaan untuk memungut, menghitung, dan melaporkan pajak yang terkait.
  • Pemotongan dan Penyetoran PPh: Teknik untuk mengelola pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh penyedia barang/jasa dan cara penyetoran yang benar.
  • Pemenuhan Kewajiban Pajak oleh Penyedia Jasa: Menyusun kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa, seperti penyetoran PPN dan PPh yang dipungut.
  • Dokumentasi dan Pelaporan Pajak: Menyusun dokumen perpajakan yang diperlukan untuk pengadaan barang dan jasa, seperti faktur pajak, bukti potong, dan laporan SPT PPh dan PPN.

Menghitung Pajak dalam Pengadaan Barang dan Jasa

  • Perhitungan PPN dalam Pengadaan: Teknik untuk menghitung dan mengelola pajak pertambahan nilai dalam transaksi pembelian barang dan jasa.
  • Perhitungan PPh Final dan Tidak Final: Menyusun cara menghitung dan memotong PPh sesuai dengan jenis transaksi pengadaan, seperti PPh 22 untuk impor atau PPh 23 untuk jasa.
  • Perhitungan Pajak Lainnya: Menghitung pajak lain yang mungkin dikenakan dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, seperti pajak retribusi daerah.

Perubahan Regulasi Perpajakan dalam Pengadaan

  • Pembaruan Peraturan Pajak Terkait Pengadaan: Memahami perubahan terkini dalam peraturan pajak yang memengaruhi pengadaan barang dan jasa dan bagaimana cara menghadapinya.
  • Kepatuhan terhadap Regulasi Perpajakan yang Baru: Menyusun strategi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang terbaru, serta dampaknya terhadap pengadaan barang dan jasa.
  • Pajak dan Pengadaan dalam Konteks Internasional: Menyusun pengetahuan mengenai pajak dalam transaksi internasional yang melibatkan pengadaan barang atau jasa lintas negara, serta pemenuhan kewajiban pajak internasional.

Studi Kasus dan Aplikasi Praktis

  • Studi Kasus Pengadaan dan Pajak: Pembahasan studi kasus nyata mengenai tantangan perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa, serta solusi yang diterapkan untuk mematuhi regulasi yang berlaku.
  • Simulasi Penghitungan Pajak Pengadaan: Latihan praktis untuk menghitung PPN dan PPh dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, serta membuat laporan perpajakan yang diperlukan.
  • Evaluasi Kepatuhan Pajak dalam Pengadaan: Latihan untuk mengevaluasi kepatuhan pajak dalam pengadaan barang dan jasa di organisasi atau perusahaan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan.

METODE

Pelatihan ini akan disampaikan menggunakan berbagai metode yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman dan keterampilan peserta:

  • Presentasi: Penjelasan teori mengenai aspek perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa serta regulasi yang berlaku.
  • Latihan Praktis: Aktivitas langsung yang memungkinkan peserta untuk menghitung pajak dalam pengadaan dan membuat laporan perpajakan yang diperlukan.
  • Studi Kasus: Pembahasan studi kasus nyata mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengadaan dan perpajakan serta solusi yang diterapkan.
  • Simulasi Penghitungan Pajak: Simulasi untuk membantu peserta mempraktikkan penghitungan pajak dalam transaksi pengadaan.
  • Sesi Tanya Jawab: Memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya dan berdiskusi mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam pengelolaan perpajakan dalam pengadaan.

Kami juga terbuka untuk menyesuaikan metode pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta.

TRAINING ASPEK PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

INSTRUKTUR 

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi, praktisi maupun profesional. Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

Jadwal DsBanking Training Tahun 2024

  • Training Bulan Januari : 18-19 Januari 2025
  • Training Bulan Februari : 22-23 Februari 2025
  • Training Bulan Maret : 15-16 Maret 2025
  • Training Bulan April : 19-20 April 2025
  • Training Bulan Mei : 23-24 Mei 2025
  • Training Bulan Juni : 14-15 Juni 2025
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2025
  • Training Bulan Agustus : 23-24 Agustus 2025
  • Training Bulan September : 13 – 14 September 2025
  • Training Bulan Oktober : 11-12 Oktober 2025
  • Training Bulan November : 29-30 November 2025
  • Training Bulan Desember : 13-14 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI 

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Dsbanking

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

TRAINING STRATEGI MENGHADAPI MASALAH PERPAJAKAN INTERNASIONAL DAN TRANSFER PRICING

TRAINING STRATEGI MENGHADAPI MASALAH PERPAJAKAN INTERNASIONAL DAN TRANSFER PRICING

DEFINISI

Pelatihan Strategi Menghadapi Masalah Perpajakan Internasional dan Transfer Pricing dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan perpajakan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional, serta bagaimana mengelola transfer pricing dengan tepat. Perpajakan internasional dan transfer pricing menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia bisnis global, karena dapat mempengaruhi strategi keuangan, perencanaan pajak, serta kepatuhan terhadap regulasi internasional. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang strategi perpajakan internasional yang efisien, serta mengelola transfer pricing untuk meminimalkan risiko perpajakan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di berbagai negara.

Pelatihan ini mencakup topik-topik terkait dengan dasar-dasar perpajakan internasional, mekanisme transfer pricing, strategi perencanaan pajak internasional, serta penerapan prinsip arm’s length dan regulasi perpajakan yang relevan. Dengan menggunakan studi kasus dan latihan praktis, peserta akan mempelajari cara menghadapi permasalahan perpajakan internasional dan menyusun strategi transfer pricing yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mendapatkan sertifikasi Strategi Menghadapi Masalah Perpajakan Internasional dan Transfer Pricing yang mengakui kompetensi mereka dalam merancang dan mengelola strategi perpajakan internasional serta transfer pricing yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

  • Memahami dasar-dasar perpajakan internasional dan mekanisme transfer pricing.
  • Menyusun strategi perpajakan internasional yang efisien dan meminimalkan beban pajak perusahaan.
  • Mengelola dan mengoptimalkan transfer pricing sesuai dengan prinsip arm’s length dan regulasi internasional.
  • Mengidentifikasi dan mengatasi masalah perpajakan internasional yang dihadapi oleh perusahaan multinasional.
  • Memahami regulasi dan kebijakan perpajakan internasional yang memengaruhi strategi pajak perusahaan.
  • Mengimplementasikan dokumentasi transfer pricing yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di berbagai negara.

SASARAN PESERTA

Pelatihan ini ditujukan untuk:

  • Manajer Keuangan dan Pajak: Pekerja yang bertanggung jawab atas perencanaan pajak internasional dan transfer pricing dalam perusahaan multinasional.
  • Konsultan Pajak Internasional: Profesional yang memberikan layanan konsultasi dalam pengelolaan perpajakan internasional dan transfer pricing.
  • Staf Keuangan dan Akuntansi Perusahaan Multinasional: Pekerja yang terlibat dalam pengelolaan laporan pajak dan keuangan perusahaan yang beroperasi di berbagai negara.
  • Auditor Pajak dan Perusahaan: Profesional yang memeriksa dan mengevaluasi kepatuhan perpajakan internasional dan transfer pricing perusahaan.
  • Pengusaha dan Pemilik Bisnis Internasional: Individu yang mengelola perusahaan multinasional dan perlu memahami strategi perpajakan internasional dan transfer pricing untuk mengelola kewajiban pajak mereka.

MATERI

Pengenalan Perpajakan Internasional dan Transfer Pricing

  • Definisi Perpajakan Internasional: Memahami apa itu perpajakan internasional dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional dalam mengelola kewajiban pajak di berbagai negara.
  • Prinsip Dasar Transfer Pricing: Menyusun pengertian transfer pricing dan bagaimana prinsip arm’s length diterapkan dalam transaksi antar perusahaan yang berada di negara yang berbeda.
  • Regulasi Perpajakan Internasional: Memahami peraturan internasional yang mengatur pajak internasional, seperti OECD Transfer Pricing Guidelines dan peraturan perpajakan negara-negara besar.

Mekanisme dan Strategi Transfer Pricing

  • Prinsip Arm’s Length: Memahami bagaimana prinsip arm’s length digunakan untuk menentukan harga wajar dalam transaksi antar perusahaan yang berada di negara yang berbeda.
  • Metode Transfer Pricing: Menyusun berbagai metode transfer pricing yang dapat digunakan, termasuk metode perbandingan harga, biaya ditambah, dan pembagian laba.
  • Pengelolaan Risiko Transfer Pricing: Mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait dengan transfer pricing, seperti risiko audit pajak dan potensi penalti dari otoritas pajak.

Strategi Perencanaan Pajak Internasional

  • Pengelolaan Pajak Global: Menyusun strategi untuk mengelola pajak di berbagai negara dengan cara yang efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
  • Optimisasi Struktur Perusahaan dan Transaksi: Teknik untuk mengoptimalkan struktur perusahaan dan transaksi internasional untuk meminimalkan beban pajak.
  • Penyusunan Struktur Transfer Pricing yang Efektif: Menyusun strategi untuk menetapkan kebijakan transfer pricing yang sesuai dengan prinsip arm’s length dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi Transfer Pricing dan Kepatuhan Perpajakan

  • Dokumentasi Transfer Pricing yang Tepat: Teknik untuk menyusun dokumentasi transfer pricing yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada otoritas pajak.
  • Prosedur Audit Transfer Pricing: Memahami bagaimana proses audit transfer pricing dilakukan oleh otoritas pajak dan bagaimana perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi audit.
  • Kepatuhan terhadap Regulasi Pajak Internasional: Memahami cara-cara untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan internasional, termasuk kewajiban pelaporan dan pengajuan dokumentasi transfer pricing.

Studi Kasus dan Aplikasi Praktis

  • Studi Kasus Transfer Pricing: Pembahasan tentang studi kasus nyata yang melibatkan masalah transfer pricing dan bagaimana perusahaan dapat mengelola risiko dan kepatuhan pajak mereka.
  • Simulasi Penyusunan Transfer Pricing: Latihan praktis untuk merancang kebijakan transfer pricing yang sesuai dengan prinsip arm’s length dan peraturan yang berlaku.
  • Evaluasi dan Penyempurnaan Strategi Pajak Internasional: Latihan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan strategi pajak internasional dan transfer pricing yang diterapkan oleh perusahaan.

METODE

Pelatihan ini akan disampaikan menggunakan berbagai metode yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman dan keterampilan peserta:

  • Presentasi: Penjelasan teori mengenai perpajakan internasional, transfer pricing, dan regulasi terkait.
  • Latihan Praktis: Aktivitas langsung yang memungkinkan peserta untuk merancang kebijakan transfer pricing dan strategi perpajakan internasional.
  • Studi Kasus: Pembahasan studi kasus nyata mengenai tantangan perpajakan internasional dan solusi yang diterapkan dalam perusahaan multinasional.
  • Simulasi Penyusunan Transfer Pricing: Simulasi untuk membantu peserta menyusun kebijakan transfer pricing dan dokumentasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
  • Sesi Tanya Jawab: Memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya dan berdiskusi mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam mengelola masalah perpajakan internasional dan transfer pricing.

Kami juga terbuka untuk menyesuaikan metode pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta.

TRAINING STRATEGI MENGHADAPI MASALAH PERPAJAKAN INTERNASIONAL DAN TRANSFER PRICING

INSTRUKTUR 

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi, praktisi maupun profesional. Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI 

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Dsbanking

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

TRAINING LAPOR PAJAK

TRAINING LAPOR PAJAK

DEFINISI

Pelatihan Lapor Pajak dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kewajiban perpajakan dan prosedur pelaporan pajak yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lapor pajak adalah proses penting yang dilakukan oleh individu atau badan usaha untuk melaporkan kewajiban pajak mereka kepada otoritas perpajakan. Pemahaman yang baik mengenai prosedur pelaporan pajak dan kewajiban perpajakan yang berlaku sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, menghindari sanksi hukum, dan mengoptimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar.

Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola pelaporan pajak, mulai dari persiapan, pengisian, hingga pengajuan laporan pajak yang sesuai. Dengan menggunakan teori dasar, studi kasus, dan latihan praktis, peserta akan mempelajari cara menyusun dan mengajukan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mendapatkan sertifikasi Lapor Pajak yang mengakui kompetensi mereka dalam mengelola pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

  • Memahami kewajiban perpajakan dan jenis pajak yang harus dilaporkan.
  • Menggunakan sistem e-filing untuk melaporkan pajak secara elektronik dengan tepat.
  • Mengelola dan mengisi formulir pajak yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  • Memahami dan mematuhi tenggat waktu pelaporan pajak untuk menghindari denda atau sanksi.
  • Menyusun laporan pajak dengan benar, termasuk PPN, PPh, dan pajak lainnya.
  • Mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul dalam proses pelaporan pajak dan cara penyelesaiannya.

SASARAN PESERTA

Pelatihan ini ditujukan untuk:

  • Staf Pajak dan Akuntan: Pekerja yang terlibat dalam pengelolaan kewajiban pajak dan pelaporan pajak perusahaan atau individu.
  • Manajer Keuangan: Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan perencanaan pajak dalam organisasi.
  • Konsultan Pajak: Profesional yang memberikan konsultasi tentang pelaporan pajak dan strategi perpajakan untuk perusahaan dan individu.
  • Pemilik dan Pengelola Usaha: Individu yang memiliki atau mengelola usaha dan ingin memastikan bahwa kewajiban pajak mereka dilaporkan dengan benar dan tepat waktu.
  • Staf Administrasi Pajak: Pekerja yang terlibat dalam administrasi pajak dan pelaporan kepada otoritas pajak.

MATERI

Pengenalan Perpajakan dan Pelaporan Pajak

  • Definisi dan Tujuan Lapor Pajak: Memahami tujuan dan pentingnya pelaporan pajak sebagai kewajiban bagi setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha.
  • Jenis-jenis Pajak yang Harus Dilaporkan: Menyusun pemahaman mengenai berbagai jenis pajak yang perlu dilaporkan, seperti PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan pajak lainnya.
  • Peraturan Perpajakan yang Berlaku: Memahami peraturan perpajakan yang harus dipatuhi dalam melakukan pelaporan pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Persiapan Pelaporan Pajak

  • Mengumpulkan Data dan Dokumen Pajak: Teknik untuk mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk laporan pajak, termasuk bukti pembayaran, faktur, dan laporan keuangan.
  • Menentukan Jenis Pajak yang Dilaporkan: Menyusun langkah-langkah untuk menentukan jenis pajak yang harus dilaporkan sesuai dengan kegiatan usaha atau penghasilan yang diperoleh.
  • Menyiapkan Formulir Pajak yang Dibutuhkan: Teknik untuk mengisi formulir pajak yang sesuai, seperti SPT Tahunan, SPT Masa, dan formulir lainnya.

Proses Pengisian Laporan Pajak

  • Mengisi SPT PPh Badan dan PPh Orang Pribadi: Memahami cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) untuk PPh Badan dan PPh Orang Pribadi, serta memahami cara menghitung pajak yang terutang.
  • Mengisi SPT PPN dan PPnBM: Teknik untuk mengisi SPT untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sesuai dengan transaksi yang dilakukan.
  • Mengisi SPT Masa: Menyusun cara mengisi SPT Masa untuk laporan pajak bulanan yang harus disampaikan setiap bulan oleh wajib pajak.

Penggunaan Sistem E-Filing untuk Laporan Pajak

  • Mengenal E-Filing dan Manfaatnya: Memahami cara kerja sistem e-filing untuk melaporkan pajak secara online kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
  • Langkah-langkah Pengajuan Laporan Pajak Secara Elektronik: Teknik untuk mengisi, memeriksa, dan mengajukan laporan pajak melalui e-filing.
  • Verifikasi dan Penyimpanan Laporan Pajak: Menyusun cara untuk memverifikasi laporan yang telah diajukan dan menyimpan bukti pengajuan pajak yang telah dilakukan.

Tenggat Waktu dan Kepatuhan Pelaporan Pajak

  • Jadwal Pelaporan Pajak yang Tepat: Memahami tenggat waktu yang berlaku untuk pelaporan pajak dan pentingnya mengajukan laporan tepat waktu untuk menghindari denda dan sanksi.
  • Konsekuensi Keterlambatan Pelaporan Pajak: Menyusun pemahaman mengenai konsekuensi keterlambatan pelaporan pajak, seperti denda administrasi dan bunga keterlambatan.
  • Penanganan Pengecualian dan Permohonan Perpanjangan Waktu: Teknik untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaporan pajak jika dibutuhkan.

Penyelesaian Masalah dalam Pelaporan Pajak

  • Masalah yang Sering Ditemui dalam Pelaporan Pajak: Mengidentifikasi masalah yang sering muncul dalam pelaporan pajak, seperti kesalahan pengisian formulir, kesalahan perhitungan pajak, atau kelalaian dokumen.
  • Cara Mengatasi Masalah Pelaporan Pajak: Teknik untuk mengatasi masalah pelaporan pajak dan cara memperbaiki kesalahan yang telah diajukan.
  • Menyelesaikan Sengketa Pajak: Memahami cara menyelesaikan sengketa pajak yang mungkin timbul antara wajib pajak dan otoritas pajak, termasuk proses banding atau mediasi.

Studi Kasus dan Aplikasi Praktis

  • Studi Kasus Pelaporan Pajak: Pembahasan studi kasus nyata mengenai tantangan yang dihadapi dalam pelaporan pajak dan bagaimana cara menghadapinya.
  • Simulasi Pengisian dan Pengajuan Laporan Pajak: Simulasi untuk membantu peserta berlatih dalam mengisi dan mengajukan laporan pajak melalui e-filing.
  • Evaluasi dan Penyempurnaan Proses Pelaporan Pajak: Latihan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan proses pelaporan pajak di organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan.

METODE

Pelatihan ini akan disampaikan menggunakan berbagai metode yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman dan keterampilan peserta:

  • Presentasi: Penjelasan teori mengenai konsep dasar pelaporan pajak, kewajiban perpajakan, dan cara mengisi formulir pajak yang diperlukan.
  • Studi Kasus: Pembahasan studi kasus nyata mengenai tantangan yang dihadapi dalam pelaporan pajak dan solusi yang diterapkan.
  • Latihan Praktis: Aktivitas langsung yang memungkinkan peserta untuk berlatih mengisi dan mengajukan laporan pajak menggunakan sistem e-filing.
  • Simulasi Lapor Pajak: Simulasi untuk membantu peserta berlatih mengelola pelaporan pajak dari awal hingga pengajuan dengan skenario yang realistis.
  • Sesi Tanya Jawab: Memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya dan berdiskusi mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam pelaporan pajak.

Kami juga terbuka untuk menyesuaikan metode pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta.

TRAINING LAPOR PAJAK

INSTRUKTUR 

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi, praktisi maupun profesional. Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI 

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta Training?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Dsbanking

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi.

Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

TRAINING KONSEP DASAR PERPAJAKAN INTERNASIONAL

TRAINING KONSEP DASAR PERPAJAKAN INTERNASIONAL

DEFINISI

Pelatihan Konsep Dasar Perpajakan Internasional dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip dasar perpajakan yang berlaku dalam konteks transaksi internasional. Perpajakan internasional mencakup berbagai aspek yang terkait dengan kewajiban pajak yang muncul dari kegiatan bisnis lintas negara, serta pengaturan pajak yang berbeda antar negara yang dapat mempengaruhi strategi pajak perusahaan, individu, dan lembaga keuangan internasional. Hal ini melibatkan perjanjian perpajakan, penghindaran pajak berganda, dan implementasi standar pajak internasional yang disepakati.

Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami konsep dasar perpajakan internasional, termasuk peraturan yang berlaku di berbagai negara dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan global dalam hal kewajiban pajak mereka. Dengan menggunakan teori dasar, contoh praktis, dan studi kasus, peserta akan mempelajari bagaimana sistem perpajakan internasional bekerja dan bagaimana memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak internasional.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mendapatkan sertifikasi Konsep Dasar Perpajakan Internasional yang mengakui kompetensi mereka dalam memahami dan mengelola aspek perpajakan dalam transaksi internasional.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

  • Memahami prinsip dasar perpajakan internasional dan bagaimana aturan pajak antarnegara saling terkait.
  • Mengidentifikasi dan mengelola isu-isu perpajakan yang muncul dalam kegiatan bisnis internasional.
  • Memahami cara kerja perjanjian penghindaran pajak berganda (DTA) dan penerapannya dalam transaksi lintas negara.
  • Menerapkan prinsip transfer pricing untuk memastikan kepatuhan pajak dalam transaksi antar perusahaan.
  • Mengetahui kebijakan internasional dalam penghindaran penghindaran pajak dan pengaturan pajak untuk perusahaan multinasional.
  • Memahami mekanisme penyelesaian sengketa pajak internasional dan upaya pemecahannya.

SASARAN PESERTA

Pelatihan ini ditujukan untuk:

  • Profesional Pajak dan Akuntan: Pekerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan perencanaan pajak, khususnya dalam konteks transaksi internasional dan multinasional.
  • Manajer Keuangan dan Akuntansi: Pihak yang mengelola aspek keuangan perusahaan yang beroperasi lintas negara dan perlu memahami implikasi pajak internasional.
  • Konsultan Pajak: Profesional yang memberikan layanan konsultasi tentang strategi pajak internasional dan kepatuhan pajak perusahaan.
  • Pengusaha dan Investor Internasional: Pemilik atau pengelola bisnis yang beroperasi di lebih dari satu negara dan ingin memahami kewajiban pajak mereka di tingkat internasional.
  • Penyuluh Pajak: Pihak yang memberikan pelatihan atau informasi terkait pajak internasional kepada individu atau perusahaan.

MATERI

Pengenalan Perpajakan Internasional

  • Definisi dan Ruang Lingkup Perpajakan Internasional: Memahami pengertian dan tujuan perpajakan internasional, serta ruang lingkupnya yang melibatkan kewajiban pajak antar negara.
  • Prinsip-Prinsip Dasar Perpajakan Internasional: Menyusun pemahaman tentang prinsip dasar perpajakan internasional, seperti pemajakan atas pendapatan global dan pemajakan terhadap entitas asing.
  • Aspek-Aspek Perpajakan Internasional yang Mendasar: Memahami bagaimana perpajakan internasional berfungsi dalam konteks perusahaan multinasional dan individu yang melakukan aktivitas lintas negara.

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (DTA)

  • Tujuan dan Fungsi DTA: Memahami tujuan utama dari perjanjian penghindaran pajak berganda dan bagaimana perjanjian ini menghindari pajak yang berlebihan bagi entitas yang beroperasi di lebih dari satu negara.
  • Prinsip Dasar dalam DTA: Menyusun cara kerja DTA, termasuk pembagian hak pemajakan antara negara asal dan negara tempat pajak dibayar, serta pembebasan dan pengurangan pajak berganda.
  • Penggunaan DTA dalam Transaksi Internasional: Menyusun cara untuk memanfaatkan DTA dalam mengelola kewajiban pajak internasional, termasuk penghindaran pajak berganda dalam transaksi lintas negara.

Transfer Pricing dan Penghindaran Pajak

  • Prinsip Transfer Pricing: Memahami prinsip transfer pricing dan bagaimana hal ini diterapkan dalam transaksi antar perusahaan yang beroperasi di negara yang berbeda untuk menentukan harga wajar antar perusahaan dalam grup perusahaan.
  • Penerapan Transfer Pricing dalam Perusahaan Multinasional: Teknik untuk menetapkan harga transfer yang sesuai dengan kebijakan pajak internasional dan menghindari penghindaran pajak.
  • Dokumentasi Transfer Pricing dan Kepatuhan Pajak: Menyusun dokumentasi yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan transfer pricing dan mencegah penyalahgunaan atau penghindaran pajak.

Pajak di Perusahaan Multinasional

  • Pajak Korporasi dan Implikasi Internasional: Memahami kewajiban pajak yang dikenakan pada perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, serta implikasi pajak terhadap laba perusahaan.
  • Penghindaran Pajak dan Strategi Perusahaan: Menyusun strategi penghindaran pajak untuk perusahaan multinasional agar tetap sesuai dengan ketentuan pajak internasional dan regulasi yang berlaku.
  • Pajak Penghasilan Internasional: Memahami cara negara memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh individu atau entitas yang beroperasi di luar negara asal.

Isu dan Tantangan dalam Perpajakan Internasional

  • Masalah Pajak dalam Bisnis Internasional: Mengidentifikasi masalah pajak yang sering dihadapi oleh perusahaan internasional, termasuk perbedaan tarif pajak antar negara, kebijakan transfer pricing, dan penghindaran pajak.
  • Peran Organisasi Internasional dalam Perpajakan: Menyusun pemahaman tentang peran organisasi internasional seperti OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) dalam merumuskan kebijakan perpajakan internasional.
  • Tantangan Hukum dalam Perpajakan Global: Memahami tantangan hukum yang dihadapi dalam perpajakan internasional, termasuk sengketa pajak antarnegara dan pengaturan pajak pada perusahaan digital dan teknologi.

Penyelesaian Sengketa Pajak Internasional

  • Proses Penyelesaian Sengketa Pajak: Teknik untuk mengelola sengketa pajak internasional melalui negosiasi, arbitrase, atau pengadilan internasional.
  • Peran Arbitrase dalam Sengketa Pajak: Memahami bagaimana arbitrase internasional dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pajak antar negara atau antar perusahaan dan negara.
  • Upaya Penyelesaian dan Kepatuhan Pajak: Menyusun cara-cara untuk menyelesaikan sengketa pajak dengan menjaga kepatuhan terhadap peraturan pajak internasional yang berlaku.

Studi Kasus dan Aplikasi Praktis

  • Studi Kasus Perpajakan Internasional: Pembahasan studi kasus nyata mengenai tantangan perpajakan internasional yang dihadapi oleh perusahaan multinasional atau individu yang beroperasi di berbagai negara.
  • Simulasi Perpajakan Internasional: Simulasi untuk membantu peserta memahami bagaimana menerapkan konsep perpajakan internasional dalam situasi nyata.
  • Evaluasi dan Penyempurnaan Strategi Pajak: Latihan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan strategi pajak internasional agar lebih efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

METODE

Pelatihan ini akan disampaikan menggunakan berbagai metode yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman dan keterampilan peserta:

  • Presentasi: Penjelasan teori mengenai dasar-dasar perpajakan internasional, DTA, transfer pricing, dan masalah pajak dalam transaksi lintas negara.
  • Studi Kasus: Pembahasan studi kasus nyata mengenai masalah perpajakan internasional yang dihadapi oleh perusahaan atau individu.
  • Latihan Praktis: Aktivitas langsung yang memungkinkan peserta untuk mengelola pajak internasional dan merencanakan strategi pajak yang sesuai.
  • Simulasi Perpajakan Internasional: Simulasi yang memungkinkan peserta untuk berlatih dalam menangani masalah perpajakan internasional.
  • Sesi Tanya Jawab: Memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya dan berdiskusi mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam perpajakan internasional.

Kami juga terbuka untuk menyesuaikan metode pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta.

TRAINING KONSEP DASAR PERPAJAKAN INTERNASIONAL

INSTRUKTUR 

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi, praktisi maupun profesional. Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

Jadwal DsBanking Training Tahun 2024

  • Training Bulan Januari : 18-19 Januari 2025
  • Training Bulan Februari : 22-23 Februari 2025
  • Training Bulan Maret : 15-16 Maret 2025
  • Training Bulan April : 19-20 April 2025
  • Training Bulan Mei : 23-24 Mei 2025
  • Training Bulan Juni : 14-15 Juni 2025
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2025
  • Training Bulan Agustus : 23-24 Agustus 2025
  • Training Bulan September : 13 – 14 September 2025
  • Training Bulan Oktober : 11-12 Oktober 2025
  • Training Bulan November : 29-30 November 2025
  • Training Bulan Desember : 13-14 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI 

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta Training?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Dsbanking

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi.

Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION

TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION

DEFINISI TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION

Pelatihan Tax Accounting & Fiscal Reconciliation dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan akuntansi pajak dan rekonsiliasi fiskal yang tepat dalam organisasi. Pengelolaan pajak yang efektif dan rekonsiliasi fiskal yang akurat sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan meminimalkan risiko pajak yang tidak terdeteksi. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan untuk menyusun laporan pajak yang sesuai, melakukan rekonsiliasi fiskal, serta memastikan bahwa kewajiban pajak perusahaan tercatat dengan benar.

Peserta pelatihan akan mempelajari teknik-teknik dasar dalam akuntansi pajak, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal antara laporan keuangan dan perhitungan pajak. Pelatihan ini juga mencakup aspek perpajakan yang relevan dengan penghitungan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), serta pengelolaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan studi kasus dan latihan praktis, peserta akan memperoleh keterampilan dalam menerapkan teori akuntansi pajak dan rekonsiliasi fiskal pada dunia nyata.

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, peserta akan mendapatkan sertifikasi Tax Accounting & Fiscal Reconciliation yang mengakui kemampuan mereka dalam mengelola pajak dan rekonsiliasi fiskal dengan profesional dan sesuai regulasi.

TUJUAN TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

  • Memahami prinsip dasar akuntansi pajak dan proses rekonsiliasi fiskal yang digunakan untuk mengelola kewajiban pajak perusahaan.
  • Menyusun laporan pajak yang akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
  • Melakukan rekonsiliasi fiskal untuk memastikan kesesuaian antara laporan keuangan dan perhitungan pajak.
  • Mengidentifikasi perbedaan antara pencatatan akuntansi dan kewajiban pajak serta cara menangani perbedaan tersebut.
  • Mengelola dan meminimalkan kewajiban pajak yang tidak terduga melalui perencanaan pajak yang baik.
  • Memahami peraturan perpajakan terkini yang berhubungan dengan perusahaan dan cara menerapkannya dalam akuntansi pajak dan rekonsiliasi fiskal.
  • Menerapkan teknik untuk memeriksa dan mengonfirmasi ketepatan laporan pajak dan penghitungan kewajiban pajak yang harus dibayar.

SASARAN PESERTA TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION

Pelatihan ini ditujukan untuk:

  • Akuntan dan Staf Keuangan: Profesional yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan kewajiban pajak perusahaan.
  • Manajer Keuangan dan Pajak: Profesional yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak dan perencanaan fiskal perusahaan.
  • Konsultan Pajak: Individu yang memberikan konsultasi terkait pengelolaan pajak dan rekonsiliasi fiskal untuk klien.
  • Auditor Internal dan Eksternal: Profesional yang melakukan audit terhadap laporan pajak dan keuangan perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pajak.
  • Penyelia Pajak: Profesional yang bertanggung jawab dalam pengawasan pajak dan rekonsiliasi fiskal dalam perusahaan.
  • Penyelenggara Layanan Pajak: Individu yang menyediakan layanan terkait pelaporan pajak dan pengelolaan kewajiban pajak untuk berbagai sektor.

MATERI TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION

  • Pengenalan Akuntansi Pajak: Memahami konsep dasar dalam akuntansi pajak dan bagaimana perusahaan mencatat kewajiban pajak yang muncul selama kegiatan operasional.
  • Peraturan Perpajakan Terkini: Menjelaskan aturan-aturan perpajakan yang berlaku dan dampaknya terhadap laporan keuangan dan pengelolaan pajak perusahaan.
  • Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan: Teknik untuk menghitung dan melaporkan pajak penghasilan badan, termasuk cara mengidentifikasi pengeluaran yang dapat dikurangkan dan kewajiban pajak yang harus dibayar.
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Teknik untuk menghitung, melaporkan, dan merekonsiliasi pajak pertambahan nilai dalam laporan pajak dan keuangan perusahaan.
  • Rekonsiliasi Fiskal: Teknik untuk melakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan perusahaan dan perhitungan pajak, termasuk pemahaman tentang perbedaan antara basis akuntansi dan pajak.
  • Penyusunan Laporan Pajak yang Akurat: Membuat laporan pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk laporan pajak penghasilan, PPN, dan laporan lainnya yang wajib diajukan.
  • Perbedaan antara Laporan Akuntansi dan Pajak: Mengidentifikasi perbedaan yang muncul antara laporan akuntansi dan kewajiban pajak, serta cara untuk mengatasi perbedaan tersebut.
  • Perencanaan Pajak untuk Mengurangi Kewajiban Pajak: Teknik untuk merencanakan pengelolaan pajak yang lebih efisien dan mengurangi kewajiban pajak yang tidak perlu.
  • Studi Kasus Akuntansi Pajak dan Rekonsiliasi Fiskal: Menganalisis studi kasus nyata untuk memahami bagaimana perusahaan mengelola pajak dan rekonsiliasi fiskal dalam berbagai kondisi.

METODE TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION

Pelatihan ini akan disampaikan dengan menggunakan berbagai metode yang efektif untuk memaksimalkan pemahaman dan aplikasi konsep-konsep yang diajarkan:

  • Presentasi: Menyampaikan teori dasar mengenai akuntansi pajak dan rekonsiliasi fiskal, serta penerapan teknik-teknik yang relevan.
  • Studi Kasus: Menganalisis kasus nyata terkait pengelolaan pajak dan rekonsiliasi fiskal untuk memahami tantangan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan.
  • Latihan Praktis: Aktivitas langsung yang memungkinkan peserta untuk mempraktikkan teknik-teknik rekonsiliasi fiskal dan akuntansi pajak dalam situasi nyata.
  • Simulasi: Mensimulasikan pengelolaan pajak dan rekonsiliasi fiskal untuk memberikan pengalaman langsung dalam penerapan teori yang dipelajari.
  • Sesi Tanya Jawab: Memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait masalah pajak dan rekonsiliasi fiskal serta berbagi pengalaman mereka dengan instruktur berpengalaman.

Kami juga terbuka untuk menyesuaikan metode pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta.

INSTRUKTUR TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi, praktisi maupun profesional. Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

Jadwal DsBanking Training Tahun 2024

  • Training Bulan Januari : 18-19 Januari 2024
  • Training Bulan Februari : 22-23 Februari 2024
  • Training Bulan Maret : 15-16 Maret 2024
  • Training Bulan April : 19-20 April 2024
  • Training Bulan Mei : 23-24 Mei 2024
  • Training Bulan Juni : 14-15 Juni 2024
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2024
  • Training Bulan Agustus : 23-24 Agustus 2024
  • Training Bulan September : 13 – 14 September 2024
  • Training Bulan Oktober : 11-12 Oktober 2024
  • Training Bulan November : 29-30 November 2024
  • Training Bulan Desember : 13-14 Desember 2024

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI  TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Tax Accounting & Fiscal Reconciliation

Q : Apa itu Pelatihan Tax Accounting & Fiscal Reconciliation?
A : Pelatihan Tax Accounting & Fiscal Reconciliation adalah program yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai akuntansi perpajakan dan proses rekonsiliasi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Peserta akan mempelajari cara mengidentifikasi perbedaan komersial dan fiskal, menyusun rekonsiliasi fiskal, serta menghitung penghasilan kena pajak secara akurat

Q : Apa saja materi yang dipelajari dalam Pelatihan Tax Accounting & Fiscal Reconciliation?
A : Materi pelatihan umumnya meliputi dasar-dasar tax accounting, perbedaan laba komersial dan laba fiskal, koreksi fiskal positif dan negatif, rekonsiliasi fiskal, penyusunan laporan pajak penghasilan badan, analisis transaksi perpajakan, penerapan ketentuan perpajakan terbaru, serta studi kasus rekonsiliasi fiskal perusahaan

Q : Apa manfaat mengikuti Pelatihan Tax Accounting & Fiscal Reconciliation?
A : Melalui pelatihan ini, peserta akan mampu menyusun rekonsiliasi fiskal dengan benar, meminimalkan kesalahan dalam pelaporan pajak, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, mengurangi potensi sanksi pajak, serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan sesuai ketentuan

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Pelatihan Tax Accounting & Fiscal Reconciliation sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATIONTRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini dibuat oleh Wafa Setiawan(wafasetiawan100@gmail.com) sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan

 

 

TRAINING TAX PLANNING AND TAX MANAGEMENT

TRAINING TAX PLANNING AND TAX MANAGEMENT

PENGANTAR

Pelatihan Tax Planning and Tax Management dirancang untuk memberikan peserta pemahaman mendalam tentang perencanaan pajak yang efektif dan manajemen pajak yang efisien dalam konteks bisnis. Dalam lingkungan bisnis yang penuh dengan tantangan regulasi pajak yang semakin kompleks, kemampuan untuk merencanakan dan mengelola kewajiban pajak dengan baik sangat penting untuk meminimalkan risiko dan mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Pelatihan ini membekali peserta dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi peluang pajak, merancang strategi perencanaan pajak yang sesuai, dan mengelola kewajiban pajak perusahaan secara efisien.

Peserta akan mempelajari berbagai teknik dalam perencanaan pajak, termasuk pengelolaan pajak perusahaan, penghindaran pajak yang sah, serta pemahaman tentang aturan dan regulasi pajak yang berlaku. Pelatihan ini juga akan mencakup topik-topik terkait dengan pajak internasional, transfer pricing, dan strategi pengelolaan pajak untuk perusahaan multinasional. Dengan menggunakan studi kasus dan aplikasi praktis, peserta akan dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari dalam situasi dunia nyata.

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, peserta akan menerima sertifikat yang mengakui kemampuan mereka dalam merencanakan dan mengelola kewajiban pajak perusahaan dengan cara yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

  • Memahami dasar-dasar perencanaan pajak dan manajemen pajak, serta bagaimana kedua aspek ini berkontribusi terhadap efisiensi fiskal perusahaan.
  • Merancang strategi perencanaan pajak yang sesuai dengan tujuan perusahaan dan kebijakan pajak yang berlaku.
  • Mengelola kewajiban pajak perusahaan dengan cara yang efisien untuk meminimalkan beban pajak yang tidak perlu dan mengoptimalkan aliran kas.
  • Memahami aturan dan regulasi pajak terkini, termasuk pajak internasional, transfer pricing, dan kebijakan perpajakan yang berlaku di berbagai negara.
  • Mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang pajak yang sah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dan meminimalkan potensi kewajiban pajak.
  • Menyusun laporan dan dokumen perpajakan yang tepat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku.
  • Mengelola risiko pajak dan menghadapi audit pajak dengan cara yang profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum.

SASARAN PESERTA

Pelatihan ini dirancang untuk:

  • Manajer Keuangan dan Pajak: Para profesional yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengelola kewajiban pajak perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.
  • Pengusaha dan Pemilik Bisnis: Pemilik usaha kecil hingga besar yang ingin mempelajari cara merencanakan pajak dan mengelola kewajiban pajak secara lebih efisien untuk mengoptimalkan keuntungan.
  • Konsultan Pajak: Profesional yang memberikan layanan konsultasi pajak dan perencanaan pajak untuk klien, serta ingin meningkatkan pemahaman mereka mengenai strategi pajak dan pengelolaan kewajiban pajak.
  • Akuntan dan Auditor: Para akuntan dan auditor yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan pajak dan pengelolaan kepatuhan pajak di perusahaan.
  • Pengelola Pajak Internasional: Profesional yang terlibat dalam pengelolaan pajak internasional dan transfer pricing di perusahaan multinasional.

MATERI

  • Pengenalan Perencanaan Pajak dan Manajemen Pajak: Memahami konsep dasar perencanaan pajak dan pengelolaan kewajiban pajak dalam konteks bisnis, serta tujuan dari kedua aspek tersebut dalam pengelolaan keuangan perusahaan.
  • Strategi Perencanaan Pajak: Teknik untuk merancang strategi perencanaan pajak yang efisien dan sesuai dengan regulasi pajak, termasuk penghindaran pajak yang sah dan optimasi pengelolaan pajak.
  • Pajak Penghasilan Perusahaan: Memahami pajak penghasilan perusahaan, termasuk cara menghitung pajak, memanfaatkan insentif pajak, serta pengelolaan pajak yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan.
  • Pajak Internasional dan Transfer Pricing: Pemahaman tentang pajak internasional, pengaturan pajak antar negara, serta teknik transfer pricing untuk perusahaan multinasional dan pengelolaan pajak di berbagai yurisdiksi.
  • Pengelolaan Kewajiban Pajak: Teknik dalam mengelola kewajiban pajak perusahaan secara efisien, termasuk perencanaan anggaran pajak, pelaporan pajak, dan pengelolaan pembayaran pajak yang tepat waktu.
  • Pemanfaatan Insentif Pajak dan Kredit Pajak: Mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai insentif pajak, pengurangan pajak, serta kredit pajak untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan dan mengurangi kewajiban pajak.
  • Kepatuhan dan Pengelolaan Risiko Pajak: Menyusun strategi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku, serta teknik dalam mengelola risiko pajak dan menghadapi audit pajak.
  • Laporan dan Dokumen Pajak: Menyusun laporan pajak yang benar, termasuk laporan pajak tahunan, laporan pajak penghasilan, dan laporan lainnya sesuai dengan regulasi yang berlaku.
  • Studi Kasus Perencanaan Pajak: Menganalisis studi kasus perusahaan yang telah sukses merencanakan dan mengelola kewajiban pajak mereka, serta bagaimana strategi perencanaan pajak dapat diterapkan dalam berbagai situasi dunia nyata.

METODE

Pelatihan ini akan disampaikan dengan menggunakan berbagai metode yang efektif untuk memaksimalkan pemahaman dan aplikasi konsep yang diajarkan:

  • Presentasi: Menyampaikan konsep-konsep dasar dalam perencanaan pajak dan manajemen pajak, memberikan peserta pengetahuan yang diperlukan untuk merancang strategi yang efektif.
  • Studi Kasus: Menganalisis studi kasus nyata dari perusahaan yang telah berhasil merencanakan pajak mereka dengan baik, serta teknik yang digunakan untuk mengelola kewajiban pajak mereka.
  • Latihan Praktis: Aktivitas langsung yang memungkinkan peserta untuk merancang dan menerapkan strategi pajak mereka, serta memecahkan masalah yang dihadapi dalam perencanaan pajak.
  • Diskusi Kelompok: Mengadakan diskusi kelompok untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai topik-topik tertentu dan untuk berbagi pengalaman dengan sesama peserta.
  • Simulasi: Mensimulasikan situasi dunia nyata yang mengharuskan peserta untuk membuat keputusan tentang perencanaan pajak dan manajemen pajak dengan mempertimbangkan berbagai variabel.
  • Sesi Tanya Jawab: Kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi keraguan, dan mendapatkan jawaban dari instruktur yang berpengalaman di bidang perpajakan.

Kami juga terbuka untuk selalu menyesuaikan metode pelatihan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan peserta.

INSTRUKTUR 

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi, praktisi maupun profesional. Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI 

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Dsbanking

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

TRAINING TAX PLANNING AND TAX MANAGEMENT

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini dibuat oleh Wafa Setiawan(wafasetiawan100@gmail.com) sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan

 

 

TRAINING WITHHOLDING TAX STRATEGY

PENGANTAR

Training Withholding Tax Strategy ini dirancang untuk memberikan peserta pemahaman mendalam mengenai strategi pemotongan pajak (withholding tax) yang efisien dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemotongan pajak adalah kewajiban penting yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap pendapatan yang dibayarkan kepada pihak ketiga, seperti karyawan atau vendor. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan dalam merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemotongan pajak untuk memastikan kepatuhan serta meminimalkan risiko pajak yang tidak terbayar.

Pelatihan ini juga akan membahas tentang cara memanfaatkan kebijakan pajak yang menguntungkan, pengelolaan pemotongan pajak untuk berbagai jenis pembayaran, serta perhitungan yang tepat agar perusahaan tidak dikenakan denda atau sanksi. Sertifikasi Strategi Pajak Pemotongan akan diberikan kepada peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan ini sebagai bukti kompetensi mereka dalam merancang dan menerapkan strategi pajak pemotongan yang efektif.

Bimtek Strategi Pajak Pemotongan akan memberi peserta kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan yang dipelajari melalui studi kasus dan simulasi berbasis dunia nyata.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

  1. Memahami dasar-dasar strategi pemotongan pajak dan pentingnya dalam kepatuhan perpajakan.
  2. Menerapkan strategi pemotongan pajak yang efektif untuk berbagai jenis pembayaran, baik untuk individu maupun perusahaan.
  3. Mengelola kewajiban pajak pemotongan dengan cara yang efisien dan mengurangi potensi kesalahan dalam perhitungan.
  4. Menyusun laporan pajak yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk pemotongan pajak.
  5. Mendapatkan sertifikasi yang mengakui kemampuan peserta dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pajak pemotongan yang efisien.

MATERI

  1. Pengenalan Withholding Tax: Memahami konsep dasar pemotongan pajak (withholding tax), jenis-jenis pajak yang harus dipotong, dan tujuan pemotongan pajak.
  2. Peraturan dan Kebijakan Withholding Tax: Memahami peraturan perpajakan yang mengatur pemotongan pajak di Indonesia dan negara lain, serta implementasi kebijakan yang relevan.
  3. Perhitungan Pemotongan Pajak untuk Pembayaran Gaji dan Penghasilan: Teknik dalam menghitung pajak pemotongan untuk gaji, bonus, dan penghasilan lainnya.
  4. Strategi Pengelolaan Withholding Tax untuk Perusahaan: Cara mengoptimalkan pemotongan pajak dan meminimalkan risiko kesalahan perhitungan atau keterlambatan pembayaran pajak.
  5. Pengelolaan Pemotongan Pajak untuk Vendor dan Pembayaran Lainnya: Cara mengelola pemotongan pajak untuk pembayaran kepada vendor, kontraktor, dan pihak lain yang berhak menerima pembayaran.
  6. Pemanfaatan Kebijakan Pajak yang Menguntungkan: Mengidentifikasi cara memanfaatkan kebijakan perpajakan yang menguntungkan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dipotong atau dibayar.
  7. Laporan dan Kepatuhan Pajak: Cara menyusun laporan pajak yang sesuai dengan peraturan dan menghindari sanksi atau denda terkait pajak pemotongan.
  8. Sertifikasi Strategi Pajak Pemotongan: Proses mendapatkan sertifikasi yang mengakui kompetensi peserta dalam mengelola strategi pajak pemotongan.
  9. Studi Kasus Strategi Pajak Pemotongan: Pembahasan tentang tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan strategi pemotongan pajak dan solusi yang diterapkan.
  10. Tren Terkini dalam Strategi Pajak Pemotongan: Menelusuri tren terbaru dalam regulasi pajak pemotongan dan teknologi yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola pemotongan pajak secara efisien.

SASARAN PESERTA

Pelatihan ini cocok untuk:

  • Manajer pajak, akuntan, dan profesional keuangan yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaporan pajak pemotongan di perusahaan.
  • Perusahaan yang ingin melatih staf mereka dalam strategi pajak pemotongan yang efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  • Profesional yang ingin memahami lebih dalam tentang pemotongan pajak dan cara mengelola kewajiban pajak ini dengan baik.
  • Mahasiswa atau profesional yang ingin mendapatkan sertifikasi dalam pengelolaan pajak pemotongan.
  • Individu yang bekerja di bidang perpajakan dan ingin mengembangkan keterampilan mereka dalam strategi pajak pemotongan yang sesuai.

METODE

Pelatihan ini menggunakan metode yang sangat interaktif dan aplikatif untuk memastikan peserta dapat mengimplementasikan keterampilan yang dipelajari dalam pengelolaan strategi pajak pemotongan. Metode yang digunakan meliputi:

  • Presentasi Teori dan Konsep Dasar Withholding Tax: Penyampaian materi mengenai prinsip dasar pemotongan pajak dan penerapannya dalam laporan keuangan perusahaan.
  • Sesi Praktik: Latihan langsung dalam menghitung dan mengelola pajak pemotongan untuk berbagai jenis pembayaran.
  • Studi Kasus: Diskusi tentang tantangan yang dihadapi dalam strategi pajak pemotongan dan solusi yang diterapkan oleh perusahaan.
  • Simulasi Pengelolaan Pajak Pemotongan: Latihan dalam merancang strategi pengelolaan pajak pemotongan untuk perusahaan dan individu.
  • Sesi Tanya Jawab: Kesempatan bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan bertanya mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pajak pemotongan.

Pelatihan ini juga memberikan Sertifikasi Strategi Pajak Pemotongan kepada peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan dengan baik dan siap menerapkan keterampilan mereka dalam strategi pajak pemotongan.

Kami juga terbuka untuk selalu menyesuaikan metode pelatihan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan peserta.

INSTRUKTUR 

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi, praktisi maupun profesional. Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI 

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Dsbanking

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

TRAINING WITHHOLDING TAX STRATEGY

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini dibuat oleh Wafa Setiawan(wafasetiawan100@gmail.com) sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan

 

 

TRAINING TAX PLANNING

PENGANTAR

Training Tax Planning ini dirancang untuk memberikan peserta pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan dan mengelola kewajiban pajak secara efisien dan efektif. Perencanaan pajak yang baik dapat membantu individu dan perusahaan meminimalkan kewajiban pajak secara sah dan mengoptimalkan manfaat pajak yang tersedia. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan strategi, teknik, dan alat yang diperlukan untuk merencanakan pajak dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelatihan ini akan membahas berbagai aspek perencanaan pajak, termasuk pemahaman tentang pengelolaan pajak penghasilan, pajak perusahaan, serta teknik untuk mengurangi pajak melalui perencanaan yang cermat. Sertifikasi Perencanaan Pajak akan diberikan kepada peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan ini sebagai bukti kompetensi mereka dalam merencanakan pajak dengan baik.

Bimtek Perencanaan Pajak akan memberikan peserta kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan yang dipelajari melalui studi kasus dan simulasi berbasis dunia nyata.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

  1. Memahami konsep dasar perencanaan pajak dan pentingnya dalam pengelolaan keuangan perusahaan atau individu.
  2. Mengembangkan strategi perencanaan pajak yang sah untuk meminimalkan kewajiban pajak.
  3. Menyusun rencana pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
  4. Menerapkan teknik-teknik untuk mengoptimalkan manfaat pajak yang tersedia, baik untuk individu maupun perusahaan.
  5. Mendapatkan sertifikasi yang mengakui kemampuan peserta dalam merencanakan pajak dengan efektif dan sah.

MATERI

  1. Pengenalan Perencanaan Pajak: Memahami dasar-dasar perencanaan pajak dan bagaimana perencanaan pajak dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan.
  2. Jenis-Jenis Pajak yang Harus Dikelola: Menyusun rencana pajak untuk pajak penghasilan, pajak perusahaan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan jenis pajak lainnya.
  3. Pengelolaan Pajak Penghasilan untuk Individu dan Perusahaan: Teknik dalam merencanakan dan mengelola pajak penghasilan yang berlaku bagi individu dan perusahaan.
  4. Optimasi Pajak dan Pengurangan Beban Pajak: Strategi untuk mengurangi beban pajak melalui pemilihan skema dan struktur yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
  5. Perencanaan Pajak untuk Investasi dan Aset: Menyusun strategi pajak yang menguntungkan untuk perencanaan investasi dan pengelolaan aset.
  6. Pajak Internasional dan Perpajakan Global: Mengelola pajak untuk transaksi internasional dan memahami peraturan pajak lintas negara.
  7. Peraturan Perpajakan yang Berlaku: Memahami perubahan terbaru dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang mempengaruhi perencanaan pajak.
  8. Sertifikasi Perencanaan Pajak: Proses mendapatkan sertifikasi yang mengakui kompetensi dalam merencanakan pajak untuk individu dan perusahaan.
  9. Studi Kasus Perencanaan Pajak yang Efektif: Pembahasan tentang studi kasus mengenai tantangan dalam perencanaan pajak dan solusi yang diterapkan oleh perusahaan atau individu.
  10. Tren Terkini dalam Perencanaan Pajak: Menyusuri tren terbaru dalam perencanaan pajak dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi strategi pengelolaan pajak.

SASARAN PESERTA

Pelatihan ini cocok untuk:

  • Akuntan, manajer keuangan, dan profesional pajak yang terlibat dalam perencanaan pajak perusahaan atau individu.
  • Perusahaan yang ingin melatih karyawan mereka dalam mengelola kewajiban pajak dengan cara yang efisien dan sah.
  • Individu yang ingin memahami lebih dalam tentang perencanaan pajak dan bagaimana hal tersebut dapat menguntungkan mereka secara finansial.
  • Mahasiswa atau profesional yang ingin mendapatkan sertifikasi dalam perencanaan pajak.
  • Konsultan pajak yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang strategi perencanaan pajak yang efektif.

METODE

Pelatihan ini menggunakan metode yang sangat interaktif dan aplikatif untuk memastikan peserta dapat mengimplementasikan keterampilan yang dipelajari dalam merencanakan pajak. Metode yang digunakan meliputi:

  • Presentasi Teori dan Konsep Dasar Perencanaan Pajak: Penyampaian materi mengenai prinsip dasar perencanaan pajak dan teknik-teknik terbaik yang dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak.
  • Sesi Praktik: Latihan langsung dalam merencanakan pajak untuk individu dan perusahaan menggunakan teknik-teknik yang telah dipelajari.
  • Studi Kasus: Diskusi tentang tantangan yang dihadapi dalam perencanaan pajak dan bagaimana solusi yang diterapkan dapat mengoptimalkan kewajiban pajak.
  • Simulasi Perencanaan Pajak: Latihan dalam menyusun rencana pajak dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban pajak di berbagai skenario.
  • Sesi Tanya Jawab: Kesempatan bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan bertanya mengenai tantangan yang dihadapi dalam merencanakan pajak.

Pelatihan ini juga memberikan Sertifikasi Perencanaan Pajak kepada peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan dengan baik dan siap menerapkan keterampilan mereka dalam merencanakan pajak secara efektif.

Kami juga terbuka untuk selalu menyesuaikan metode pelatihan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan peserta.

INSTRUKTUR 

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi, praktisi maupun profesional. Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI 

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Dsbanking

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

TRAINING TAX PLANNING

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini dibuat oleh Wafa Setiawan(wafasetiawan100@gmail.com) sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan

 

 

Konsultasikan kebutuhan Anda

Kami dengan senang hati akan membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik di bawah untuk memulai obrolan.

Marketing

Isna

Online

Marketing

Nona

Online

Marketing

Azmi

Online

Marketing

Dian

Online

Marketing

Sabrina

Online

Isna

Halo, ada yang bisa Isna bantu Pak/ Ibu ? 00.00

Nona

https://dsbanking.com/wp-content/uploads/2025/11/Nana.png 00.00

Azmi

Halo, ada yang bisa Azmi bantu Pak/ Ibu ? 00.00

Dian

Halo, ada yang bisa Dian bantu Pak/ Ibu ? 00.00

Sabrina

Halo, ada yang bisa Sabrina bantu Pak/ Ibu ? 00.00